Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5188
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OBJ/0113/19 | servisné práce elektro (odstránenie nedostatkov podľa revíznej správy | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | ENERGO Služby s.r.o. | 48105350 | 948,00 € | 27.11.2019 | 24.01.2020 | Objednávka | |||||
| OBJ/0112/19 | revízia hasiacich prístrojov a hadíc | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Flamecontrol s. r. o. | 47218657 | 208,80 € | 27.11.2019 | 24.01.2020 | Objednávka | |||||
| DFBV/0280/19 | 3x profesionálny vysávač Fieldmann FDU 2003-E | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Internet Mall Slovakia s.r.o. | 35950226 | 162,60 € | 26.11.2019 | 19.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0279/19 | poplatok za vytlačené strany kopírka Canon v kab. INF za 10/2019, prenájom zariadenia | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | KONTURA SLOVAKIA s.r.o. | 35726440 | 57,58 € | 22.11.2019 | 17.12.2019 | Faktúra | |||||
| OBJ/0111/19 | čistiaci stroj ONYX 35 E230 V, čistiace prostriedky do stroja | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Imrich Pancurák - IPW | 36876879 | 1 821,89 € | 21.11.2019 | 24.01.2020 | Objednávka | |||||
| DFSJ/0142/19 | nakup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 276,69 € | 20.11.2019 | 03.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0143/19 | nakup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 799,72 € | 20.11.2019 | 03.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0144/19 | nakup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 3 367,12 € | 20.11.2019 | 03.12.2019 | Faktúra | |||||
| OBJ/0108/19 | 3x profesionálny vysávač Fieldmann FDU 2003-E | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Internet Mall Slovakia s.r.o. | 35950226 | 162,60 € | 20.11.2019 | 29.12.2019 | Objednávka | |||||
| OBJ/0110/19 | oprava strechy budovy | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | TIPIKO plus, s.r.o. | 51035936 | 2 142,00 € | 20.11.2019 | 24.01.2020 | Objednávka | |||||
| DFSJ/0140/19 | nakup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 873,87 € | 18.11.2019 | 03.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0141/19 | nakup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 989,45 € | 18.11.2019 | 03.12.2019 | Faktúra | |||||
| 48/19 | prenájom | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Gamča Perpetua | Nájmy a prenájmy | 0,00 € | 18.11.2019 | 18.11.2019 | Mgr. Viera Babišová | riaditeľka školy | Zmluva | |||
| 49/19 | darovacia zmluva | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Naše ZRPŠ | Iné | 0,00 € | 18.11.2019 | 18.11.2019 | Mgr. Viera Babišová | riaditeľka školy | Zmluva | |||
| DFBV/0278/19 | baterky AA 6 balíkov po 10ks | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Alza.cz a.s. | 27082440 | 20,94 € | 15.11.2019 | 12.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0276/19 | pranie a prenájom rohoží | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 17,66 € | 13.11.2019 | 01.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFKV/0002/19 | vybavenie do kuchyne - limitka č. 270 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | RM Gastro - JAZ s. r. o. | 34153004 | 332,95 € | 13.11.2019 | 03.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0274/19 | spotrebný materiál do strojov v kuchyni ŠJ | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | ECOLAB s.r.o. | 31342213 | 125,67 € | 13.11.2019 | 12.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0275/19 | teplo 10/2019 škola + ŠJ | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 101,01 € | 13.11.2019 | 12.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0277/19 | elektronické stravné lístky 11/2019, 33 ks | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 126,39 € | 13.11.2019 | 17.12.2019 | Faktúra |