Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 5188

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0139/20 poplatok za vytlačené strany kopírka Canon v kab. INF za 7/2020, prenájom zariadenia Gymnázium Grösslingová 17337101 KONTURA SLOVAKIA s.r.o. 35726440 12,42 € 04.08.2020 26.08.2020 Faktúra
DFBV/0138/20 plyn škola 8/2020 Gymnázium Grösslingová 17337101 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 4,00 € 04.08.2020 27.08.2020 Faktúra
DFBV/0137/20 plyn ŠJ 8/2020 Gymnázium Grösslingová 17337101 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 60,00 € 04.08.2020 27.08.2020 Faktúra
DFBV/0134/20 výkon zodpovednej osoby 8/2020 Gymnázium Grösslingová 17337101 osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041 58,80 € 03.08.2020 26.08.2020 Faktúra
DFBV/0136/20 vodné, stočné, zrážky škola, ŠJ Gymnázium Grösslingová 17337101 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 182,04 € 03.08.2020 26.08.2020 Faktúra
DFBV/0135/20 prenájom kopírky a popl za vytlač. strany 7/2020 Gymnázium Grösslingová 17337101 Z+M servis a.s. 44195591 107,05 € 03.08.2020 27.08.2020 Faktúra
DFBV/0133/20 revízia el. spotrebičov škola + ŠJ Gymnázium Grösslingová 17337101 Ing. Martin Csomor 46378227 1 230,00 € 28.07.2020 05.09.2020 Faktúra
DFBV/0132/20 prenájom rohoží Gymnázium Grösslingová 17337101 Lindström, s.r.o. 35742364 8,83 € 22.07.2020 27.08.2020 Faktúra
DFBV/0131/20 zľava prenájom rohoží Gymnázium Grösslingová 17337101 Lindström, s.r.o. 35742364 -9,65 € 21.07.2020 27.08.2020 Faktúra
OBJ/0035/20 revízia el. spotrebičov a ručného el. náradia škola a ŠJ Gymnázium Grösslingová 17337101 Ing. Martin Csomor 46378227 1 230,00 € 21.07.2020 04.11.2020 Objednávka
DFBV/0130/20 zľava prenájom rohoží Gymnázium Grösslingová 17337101 Lindström, s.r.o. 35742364 -19,30 € 15.07.2020 27.08.2020 Faktúra
DFBV/0129/20 teplo 6/2020 škola + ŠJ Gymnázium Grösslingová 17337101 Bratislavská teplárenská, a.s. 35823542 -13,99 € 13.07.2020 23.07.2020 Faktúra
DFBV/0127/20 mobilné služby 6/2020 škola, ŠJ Gymnázium Grösslingová 17337101 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 79,00 € 09.07.2020 23.07.2020 Faktúra
DFBV/0128/20 telekom 6/2020 Gymnázium Grösslingová 17337101 Slovak Telekom, a.s. 35763469 33,70 € 09.07.2020 03.08.2020 Faktúra
DFBV/0126/20 elektrika ŠJ 6/2020 Gymnázium Grösslingová 17337101 ZSE Energia, a.s. 36677281 282,07 € 08.07.2020 26.08.2020 Faktúra
DFBV/0125/20 elektrika škola 6/2020 Gymnázium Grösslingová 17337101 ZSE Energia, a.s. 36677281 648,43 € 08.07.2020 26.08.2020 Faktúra
20/20 zmluva o spolupráci Gymnázium Grösslingová 17337101 The Duke of Edinburgh´s International Award Slovensko o.z. Iné 0,00 € 08.07.2020 08.07.2020 RNDr. Pavla Blažeková riaditeľka školy Zmluva
DFBV/0124/20 vysvedčenia bianco 2000 ks Gymnázium Grösslingová 17337101 ŠEVT a.s. 31331131 521,76 € 07.07.2020 17.07.2020 Faktúra
19/20 Dodatok č. ZK01/VK/19/08/002 Gymnázium Grösslingová 17337101 KOMENSKY, s.r.o. 43908977 Iné 0,00 € 07.07.2020 07.07.2020 RNDr. Pavla Blažeková riaditeľka školy Zmluva
DFBV/0123/20 plyn ŠJ 7/2020 Gymnázium Grösslingová 17337101 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 60,00 € 03.07.2020 23.07.2020 Faktúra