Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 4276

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFCM/0027/23 UP - 1 set (10ks florbalové hokejky Falcon 26 Carbon Composite modro/čierne (lopty, taška) - VP Gymnázium Grösslingová 17337101 Necy s.r.o. 28285425 382,37 € 11.01.2024 13.01.2024 Faktúra
DFBV/0001/24 telekomunikačné služby 12/2023 Gymnázium Grösslingová 17337101 DSI DATA, a.s. 36399493 65,32 € 11.01.2024 04.02.2024 Riaditeľka Faktúra
DFBV/0360/23 elektrika 12/2023 ŠJ Gymnázium Grösslingová 17337101 ZSE Energia, a.s. 36677281 109,02 € 10.01.2024 04.02.2024 Faktúra
DFBV/0359/23 elektrika 12/2023 škola Gymnázium Grösslingová 17337101 ZSE Energia, a.s. 36677281 65,60 € 10.01.2024 04.02.2024 Faktúra
DFBV/0003/24 poplatok za bezpečnostnú SIM - alarm 1Q/2024 Gymnázium Grösslingová 17337101 Jablotron Slovakia, s.r.o 31645976 10,76 € 10.01.2024 04.02.2024 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra
DFSJ/0004/24 Nákup potravín Gymnázium Grösslingová 17337101 QUALITED s.r.o. 36638528 280,76 € 09.01.2024 04.02.2024 Riaditeľka Faktúra
DFBV/0358/23 bioodpad 12/2023 Gymnázium Grösslingová 17337101 CMT Group s.r.o. 47372141 189,12 € 08.01.2024 04.02.2024 Riaditeľka Faktúra
DFSJ/0003/24 Nákup potravín Gymnázium Grösslingová 17337101 QUALITED s.r.o. 36638528 1 108,48 € 08.01.2024 04.02.2024 Riaditeľka Faktúra
DFSJ/0002/24 Nákup potravín Gymnázium Grösslingová 17337101 QUALITED s.r.o. 36638528 1 181,94 € 08.01.2024 04.02.2024 Riaditeľka Faktúra
DFBV/0355/23 teplo 12/2023 Gymnázium Grösslingová 17337101 MH Teplárenský holding, a.s. 36211541 6 088,66 € 08.01.2024 04.02.2024 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra
DFSJ/0005/24 servisná a licenčná zmluva na program VIS - ŠJ 01/2024 Gymnázium Grösslingová 17337101 Verejná informačná služba, spol. s r.o. 36006912 22,80 € 08.01.2024 04.02.2024 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra
DFSJ/0001/24 Nákup potravín Gymnázium Grösslingová 17337101 PICADO, s.r.o. 36397164 23,10 € 08.01.2024 04.02.2024 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra
DFBV/0356/23 poplatok za vytlačené strany kopírok Canon iR1730i, iRAC3530i za 12/2023, prenájom zariadení Gymnázium Grösslingová 17337101 KONTURA SLOVAKIA s.r.o. 35726440 360,44 € 08.01.2024 04.02.2024 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra
DFBV/0357/23 pranie a prenájom rohoží 12/23 Gymnázium Grösslingová 17337101 Lindström, s.r.o. 35742364 19,58 € 04.01.2024 04.02.2024 Riaditeľka Faktúra
DFCM/0028/23 ROč. 397/23 technické pomôcky - lego robotika) Gymnázium Grösslingová 17337101 Conrad Elektronic Česká republika, s.r.o. 28218434 424,78 € 04.01.2024 04.02.2024 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra
DFBV/0002/24 mobilné služby 12/2023 ŠJ, škola Gymnázium Grösslingová 17337101 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 78,86 € 03.01.2024 04.02.2024 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra
DFBV/0354/23 nákup zariadenia (chladnička s mrazničkou) Gymnázium Grösslingová 17337101 Alza.sk s. r. o. 36562939 212,89 € 22.12.2023 22.12.2023 Faktúra
DFBV/0352/23 služby spojené s vyraďovaním dokumentov - archív Gymnázium Grösslingová 17337101 REISSWOLF s.r.o. 53550790 3 873,02 € 21.12.2023 05.01.2024 Faktúra
DFSJ/0238/23 Nákup potravín Gymnázium Grösslingová 17337101 DUNA-HUS, s.r.o. 45404887 356,40 € 21.12.2023 05.01.2024 Faktúra
DFSJ/0237/23 Nákup potravín Gymnázium Grösslingová 17337101 DUNA-HUS, s.r.o. 45404887 1 076,24 € 21.12.2023 05.01.2024 Faktúra