Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 4614

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0136/24 plyn škola 6/2024 Gymnázium Grösslingová 17337101 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 7,00 € 05.06.2024 20.06.2024 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra
DFSJ/0197/24 Nákup potravín Gymnázium Grösslingová 17337101 QUALITED s.r.o. 36638528 116,16 € 05.06.2024 20.06.2024 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra
DFBV/0140/24 mobilné služby 5/2024 ŠJ, škola Gymnázium Grösslingová 17337101 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 79,10 € 04.06.2024 20.06.2024 Mgr. Miroslava Tatarkovičová Riaditeľka Faktúra
DFSJ/0195/24 Nákup potravín Gymnázium Grösslingová 17337101 Mgr. Gabriela Edmárová-GABDI 32305788 192,00 € 04.06.2024 20.06.2024 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra
DFBV/0139/24 elektrika 6/2024 byt Gymnázium Grösslingová 17337101 ZSE Energia, a.s. 36677281 38,20 € 04.06.2024 20.06.2024 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra
DFBV/0138/24 výkon zodpovednej osoby 6/2024 Gymnázium Grösslingová 17337101 osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041 58,80 € 03.06.2024 20.06.2024 Mgr. Miroslava Tatarkovičová Riaditeľka Faktúra
DFSJ/0194/24 Nákup potravín Gymnázium Grösslingová 17337101 QUALITED s.r.o. 36638528 252,45 € 03.06.2024 20.06.2024 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra
DFSJ/0193/24 Nákup potravín Gymnázium Grösslingová 17337101 QUALITED s.r.o. 36638528 425,86 € 03.06.2024 20.06.2024 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra
DFBV/0135/24 plyn ŠJ 6/2024 Gymnázium Grösslingová 17337101 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 149,00 € 03.06.2024 20.06.2024 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra
DFSJ/0192/24 Nákup potravín Gymnázium Grösslingová 17337101 DUNA-HUS, s.r.o. 45404887 525,25 € 31.05.2024 20.06.2024 Mgr. Miroslava Tatarkovičová Riaditeľka Faktúra
DFSJ/0189/24 Nákup potravín Gymnázium Grösslingová 17337101 DUNA-HUS, s.r.o. 45404887 1 148,60 € 31.05.2024 20.06.2024 Mgr. Miroslava Tatarkovičová Riaditeľka Faktúra
DFSJ/0190/24 Nákup potravín Gymnázium Grösslingová 17337101 QUALITED s.r.o. 36638528 192,92 € 31.05.2024 20.06.2024 Mgr. Miroslava Tatarkovičová Riaditeľka Faktúra
DFSJ/0188/24 Nákup potravín Gymnázium Grösslingová 17337101 QUALITED s.r.o. 36638528 283,61 € 31.05.2024 20.06.2024 Mgr. Miroslava Tatarkovičová Riaditeľka Faktúra
DFSJ/0191/24 Nákup potravín Gymnázium Grösslingová 17337101 Karol Tanglmayer - Pekáreň 32095767 41,12 € 31.05.2024 20.06.2024 Mgr. Miroslava Tatarkovičová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0134/24 poplatok za vytlačené strany kopírok Canon iR1730i, iRAC3530i za 5/2024, prenájom zariadení Gymnázium Grösslingová 17337101 KONTURA SLOVAKIA s.r.o. 35726440 341,74 € 31.05.2024 20.06.2024 Mgr. Miroslava Tatarkovičová Riaditeľka Faktúra
DFSJ/0187/24 Nákup potravín Gymnázium Grösslingová 17337101 QUALITED s.r.o. 36638528 1 841,03 € 30.05.2024 20.06.2024 Mgr. Miroslava Tatarkovičová Riaditeľka Faktúra
DFSJ/0186/24 Nákup potravín Gymnázium Grösslingová 17337101 QUALITED s.r.o. 36638528 310,26 € 29.05.2024 04.06.2024 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFSJ/0185/24 Nákup potravín Gymnázium Grösslingová 17337101 QUALITED s.r.o. 36638528 127,68 € 29.05.2024 04.06.2024 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0133/24 vodné, stočné, zrážky škola, ŠJ Gymnázium Grösslingová 17337101 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 694,20 € 27.05.2024 02.07.2024 Peter Šimeček Faktúra
DFSJ/0183/24 Nákup potravín Gymnázium Grösslingová 17337101 ATC-JR, s.r.o. 35760532 272,86 € 27.05.2024 02.06.2024 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra