Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 4660

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFSJ/0033/20 Nákup potravín Gymnázium Grösslingová 17337101 PICADO, s.r.o. 36397164 1 359,28 € 18.03.2020 30.04.2020 Faktúra
DFSJ/0032/20 Nákup potravín Gymnázium Grösslingová 17337101 PICADO, s.r.o. 36397164 331,48 € 18.03.2020 30.04.2020 Faktúra
DFBV/0058/20 odstránenie úniku plynu - limitka č. 77 Gymnázium Grösslingová 17337101 Jozef Kiss 48342050 3 138,96 € 17.03.2020 02.04.2020 Faktúra
OBJ/0022/20 rádiomagnetofóny Blaupunkt BB14BK 4ks Gymnázium Grösslingová 17337101 Alza.sk s. r. o. 36562939 204,78 € 17.03.2020 15.07.2020 Objednávka
DFBV/0057/20 LV 2020 prepravné služby - doplatok Gymnázium Grösslingová 17337101 Tatra Invest, s.r.o. 51182602 444,00 € 16.03.2020 02.04.2020 Faktúra
DFBV/0056/20 LV 2020 ubytovacie a stravovacie služby - doplatok Gymnázium Grösslingová 17337101 Tatra Invest, s.r.o. 51182602 3 875,00 € 16.03.2020 02.04.2020 Faktúra
DFBV/0054/20 teplo 2/2020 škola + ŠJ Gymnázium Grösslingová 17337101 Bratislavská teplárenská, a.s. 35823542 -1 072,07 € 10.03.2020 02.04.2020 Faktúra
DFBV/0055/20 aplikačné a systémové konzultácie Gymnázium Grösslingová 17337101 Vema, s. r. o. 31355374 67,08 € 10.03.2020 02.04.2020 Faktúra
DFBV/0068/20 prenájom kopírky a popl za vytlač. strany 2/2020 Gymnázium Grösslingová 17337101 Z+M servis a.s. 44195591 257,68 € 10.03.2020 05.05.2020 Faktúra
OBJ/0021/20 aplikačné a systémové konzultácie - PaM Gymnázium Grösslingová 17337101 Vema, s. r. o. 31355374 67,08 € 10.03.2020 15.07.2020 Objednávka
DFBV/0052/20 telekom 2/2020 Gymnázium Grösslingová 17337101 Slovak Telekom, a.s. 35763469 35,44 € 09.03.2020 02.04.2020 Faktúra
DFBV/0053/20 mobilné služby 2/2020 Gymnázium Grösslingová 17337101 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 91,00 € 09.03.2020 02.04.2020 Faktúra
DFBV/0051/20 elektrika škola 2/2020 Gymnázium Grösslingová 17337101 ZSE Energia, a.s. 36677281 1 186,25 € 09.03.2020 02.04.2020 Faktúra
DFBV/0050/20 elektrika ŠJ 2/2020 Gymnázium Grösslingová 17337101 ZSE Energia, a.s. 36677281 418,18 € 09.03.2020 02.04.2020 Faktúra
DFBV/0049/20 čistiace prostriedky ŠJ Gymnázium Grösslingová 17337101 DIMARKO, s.r.o. 48258474 848,56 € 09.03.2020 06.04.2020 Faktúra
DFSJ/0031/20 Nákup potravín Gymnázium Grösslingová 17337101 ATC-JR, s.r.o. 35760532 755,43 € 09.03.2020 06.04.2020 Faktúra
OBJ/0020/20 čistiace prostriedky ŠJ Gymnázium Grösslingová 17337101 DIMARKO, s.r.o. 48258474 848,56 € 08.03.2020 15.07.2020 Objednávka
DFBV/0048/20 čistiace prostriedky škola Gymnázium Grösslingová 17337101 DIMARKO, s.r.o. 48258474 47,90 € 06.03.2020 01.04.2020 Faktúra
DFSJ/0029/20 Nákup potravín Gymnázium Grösslingová 17337101 DUNA-HUS, s.r.o. 45404887 498,18 € 06.03.2020 06.04.2020 Faktúra
DFSJ/0028/20 Nákup potravín Gymnázium Grösslingová 17337101 DUNA-HUS, s.r.o. 45404887 447,48 € 06.03.2020 06.04.2020 Faktúra