Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 5003

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFSJ/0302/22 mäsové výrobky - ŠJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 DUNA-HÚS, s.r.o. 45404887 136,62 € 17.10.2022 03.11.2022 Faktúra
DFSJ/0306/22 potraviny - ŠJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 ATC-JR s r.o. 35760532 359,39 € 17.10.2022 03.11.2022 Faktúra
DFSJ/0305/22 mäsové výrobky - ŠJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 PROJEKT-MARKET s.r.o. 50284053 431,83 € 17.10.2022 03.11.2022 Faktúra
DFSJ/0301/22 mäsové výrobky - ŠJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 PROJEKT-MARKET s.r.o. 50284053 216,46 € 17.10.2022 03.11.2022 Faktúra
DFSJ/0307/22 potraviny - ŠJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 QUALITED s.r.o. 36638528 907,25 € 17.10.2022 03.11.2022 Faktúra
DFSJ/0304/22 potraviny - ŠJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 QUALITED s.r.o. 36638528 411,40 € 17.10.2022 03.11.2022 Faktúra
DFBV/0273/22 bioodpad 9/2022 Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 CMT Group s.r.o. 47372141 69,12 € 13.10.2022 03.11.2022 Faktúra
DFBV/0272/22 registračný poplatok-Lego Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 FLL Slovensko o.z. 45784736 50,00 € 13.10.2022 26.10.2022 Faktúra
DFBV/0274/22 hygienické potreby Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 ILLE-Papier-Service SK, spol. s.r.o. 36226947 78,29 € 13.10.2022 19.10.2022 Faktúra
DFBV/0271/22 služba-Bez námahy 2022/2023 Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 KOMENSKY VIRAL, s.r.o. 52247040 48,00 € 12.10.2022 26.10.2022 Faktúra
DFBV/0270/22 školenie Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 IT Learning Slovakia s.r.o. 43939899 99,60 € 12.10.2022 19.10.2022 Faktúra
DFBV/0269/22 učebnice Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 Preškoly.sk s.r.o. 51692881 653,10 € 12.10.2022 14.10.2022 Faktúra
DFBV/0268/22 učebnice Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 Preškoly.sk s.r.o. 51692881 288,75 € 12.10.2022 14.10.2022 Faktúra
DFSJ/0299/22 zelenina - ŠJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 PICADO s.r.o. 36397164 164,02 € 11.10.2022 03.11.2022 Faktúra
DFSJ/0297/22 zelenina - ŠJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 PICADO s.r.o. 36397164 484,56 € 11.10.2022 03.11.2022 Faktúra
DFSJ/0298/22 mäsové výrobky - ŠJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 DUNA-HÚS, s.r.o. 45404887 93,38 € 11.10.2022 03.11.2022 Faktúra
DFSJ/0296/22 zelenina - ŠJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 PICADO s.r.o. 36397164 244,67 € 11.10.2022 19.10.2022 Faktúra
DFSJ/0292/22 potraviny - ŠJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 PICADO s.r.o. 36397164 246,18 € 11.10.2022 19.10.2022 Faktúra
DFSJ/0293/22 mäsové výrobky - ŠJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 DUNA-HÚS, s.r.o. 45404887 508,20 € 11.10.2022 19.10.2022 Faktúra
DFSJ/0294/22 mäsové výrobky - ŠJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 PROJEKT-MARKET s.r.o. 50284053 635,39 € 11.10.2022 19.10.2022 Faktúra
DFSJ/0295/22 potraviny - ŠJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 QUALITED s.r.o. 36638528 2 640,85 € 11.10.2022 19.10.2022 Faktúra
DFBV/0267/22 teplo 9/2022 vyúčtovanie Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 MH Teplárenský holding, a.s. 36211541 64,92 € 10.10.2022 24.10.2022 Faktúra
DFBV/0266/22 revízia plyn-kotolňa Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 RETLAK-Ing.Milan Fejes 11802219 136,62 € 06.10.2022 24.10.2022 Faktúra
DFBV/0265/22 revízia plyn-ŠJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 RETLAK-Ing.Milan Fejes 11802219 483,78 € 06.10.2022 24.10.2022 Faktúra
DFBV/0264/22 revízia plyn-byt Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 RETLAK-Ing.Milan Fejes 11802219 163,84 € 06.10.2022 24.10.2022 Faktúra
DFSJ/0291/22 mäsové výrobky - ŠJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 DUNA-HÚS, s.r.o. 45404887 126,50 € 05.10.2022 19.10.2022 Faktúra
DFSJ/0290/22 zelenina - ŠJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 PICADO s.r.o. 36397164 241,17 € 04.10.2022 19.10.2022 Faktúra
DFSJ/0289/22 zelenina - ŠJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 PICADO s.r.o. 36397164 602,55 € 04.10.2022 19.10.2022 Faktúra
DFSJ/0288/22 mäsové výrobky - ŠJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 DUNA-HÚS, s.r.o. 45404887 434,50 € 04.10.2022 19.10.2022 Faktúra
DFBV/0263/22 plyn 10/2022 Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 98,00 € 04.10.2022 19.10.2022 Faktúra