Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5843
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0005/22 | školenie/ročné zúčtovanie | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Maxim s.r.o. | 47529474 | 114,00 € | 10.01.2022 | 26.01.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0009/22 | teplo 1/2022 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 7 750,00 € | 10.01.2022 | 26.01.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0010/22 | služba-Virtuálna knižnica 1-12/2022 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | KOMENSKY, s.r.o. | 43908977 | 248,40 € | 10.01.2022 | 26.01.2022 | Faktúra | |||||
DFSJ/0002/22 | zelenina - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 562,75 € | 10.01.2022 | 27.01.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0004/22 | bioodpad 12/2021 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 69,12 € | 10.01.2022 | 27.01.2022 | Faktúra | |||||
DFSJ/0001/22 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 1 446,63 € | 10.01.2022 | 27.01.2022 | Faktúra | |||||
VO/0001/22 | školenie/ročné zúčtovanie | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Maxim s.r.o. | 47529474 | 114,00 € | 10.01.2022 | 28.01.2022 | Objednávka | |||||
DFBV/0002/22 | GPS monitoring 1-12/2022 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | gps systems s.r.o. | 46613111 | 115,20 € | 06.01.2022 | 27.01.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0003/22 | inštalácia a kofigurácia SW | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Verejná informačná služba, spol.s.r.o | 36006912 | 129,00 € | 06.01.2022 | 27.01.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0001/22 | telefon 12/2021 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 43,44 € | 05.01.2022 | 26.01.2022 | Faktúra | |||||
03012022 | Rámcová zmluva na dodávku mäsa a mäsových výrobkov | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Duna hús s.r.o. | 45404887 | Iné | 0,00 € | 03.01.2022 | 03.01.2022 | Mgr. Katarína Morvayová | riaditeľka školy | Zmluva | ||
03012022 | Kúpno-predajná rámcová zmluva o kúpe a predaji tovaru | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Qualited s.r.o. | 36638528 | Iné | 0,00 € | 03.01.2022 | 03.01.2022 | Mgr. Katarína Morvayová | riaditeľka školy | Zmluva | ||
011/2022 | Kúpna zmluva-rámcová | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ATC-JR s.r.o. | 35760532 | Iné | 0,00 € | 01.01.2022 | 01.01.2022 | Mgr. Katarína Morvayová | riaditeľka školy | Zmluva | ||
DFBV/0278/21 | úrazové poistenie školák 1.10.2021-31.5.2022 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Generali Poisťovňa a.s. | 35709332 | 643,60 € | 31.12.2021 | 26.01.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0277/21 | nájom kopírky, tlač | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 45,83 € | 30.12.2021 | 27.01.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0276/21 | vodné,stočné,zrážková 12/2021 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 635,11 € | 17.12.2021 | 31.12.2021 | Faktúra | |||||
DFSJ/0260/21 | zelenina - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 290,24 € | 16.12.2021 | 21.12.2021 | Faktúra | |||||
DFSJ/0261/21 | mäsové výrobky - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PROJEKT-MARKET s.r.o. | 50284053 | 197,06 € | 16.12.2021 | 21.12.2021 | Faktúra | |||||
DFSJ/0259/21 | pekárenské výrobky - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ARNOLD KÁSA | 41110765 | 76,01 € | 16.12.2021 | 21.12.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0275/21 | kancelárske potreby | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | IMI Trade s.r.o. | 31565531 | 725,58 € | 16.12.2021 | 29.12.2021 | Faktúra |