Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5843
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VO/0064/21 | materiál-otvorená škola 2021 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | AG sport s r.o. | 45953601 | 736,40 € | 12.12.2021 | 18.12.2021 | Objednávka | |||||
VO/0065/21 | oprava radiátorov-otvorená škola 2021 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Keszocze Zoltán | 32315180 | 1 220,80 € | 12.12.2021 | 18.12.2021 | Objednávka | |||||
VO/0066/21 | rekonštrukcia učebne | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PreDomy Invest s.r.o. | 52601722 | 5 996,10 € | 12.12.2021 | 28.01.2022 | Objednávka | |||||
VO/0063/21 | výmena žiariviek-otvorená škola 2021 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | EL-TRAS s.r.o. | 0031428452 | 1 279,20 € | 11.12.2021 | 18.12.2021 | Objednávka | |||||
DFBV/0267/21 | elekt.energia 11/2021 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 1 576,74 € | 10.12.2021 | 17.12.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0266/21 | informačné služby 12/2021 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Ing.Martin Rimbala | 44426488 | 200,00 € | 10.12.2021 | 17.12.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0260/21 | bioodpad 11/2021 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 60,48 € | 09.12.2021 | 17.12.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0263/21 | teplo 11/2021-vyúčtovanie | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 83,19 € | 09.12.2021 | 17.12.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0264/21 | mobil 11/2021 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 138,94 € | 09.12.2021 | 17.12.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0265/21 | aplikačné a systémové konzultácie | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Solitea Slovensko a.s. | 36237337 | 33,54 € | 08.12.2021 | 17.12.2021 | Faktúra | |||||
VO/0061/21 | vysokotlakové čistenie kanal.potrubia | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Kanal M.P.S. s r. o. | 35710357 | 391,36 € | 08.12.2021 | 18.12.2021 | Objednávka | |||||
VO/0068/21 | kancelárske potreby | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | IMI Trade s.r.o. | 31565531 | 725,58 € | 07.12.2021 | 28.01.2022 | Objednávka | |||||
DFSJ/0246/21 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 435,60 € | 03.12.2021 | 13.12.2021 | Faktúra | |||||
DFSJ/0248/21 | zelenina - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 400,04 € | 03.12.2021 | 13.12.2021 | Faktúra | |||||
DFSJ/0249/21 | mäsové výrobky - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PROJEKT-MARKET s.r.o. | 50284053 | 649,66 € | 03.12.2021 | 13.12.2021 | Faktúra | |||||
DFSJ/0247/21 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 514,73 € | 03.12.2021 | 13.12.2021 | Faktúra | |||||
DFSJ/0250/21 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 193,79 € | 03.12.2021 | 16.12.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0259/21 | interaktívna tabuľa | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | IZOCOM | 48246468 | 6 000,00 € | 02.12.2021 | 13.12.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0257/21 | plyn 12/2021 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 98,00 € | 01.12.2021 | 13.12.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0258/21 | služba-správa, prevádzka TEZ 12/2021 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Ekoterm s.r.o. | 36704296 | 120,00 € | 01.12.2021 | 13.12.2021 | Faktúra |