Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5843
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFSJ/0222/21 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | AG FOODS SK s.r.o. | 34144579 | 172,80 € | 11.11.2021 | 24.11.2021 | Faktúra | |||||
DFSJ/0223/21 | mäsové výrobky - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PROJEKT-MARKET s.r.o. | 50284053 | 177,41 € | 11.11.2021 | 24.11.2021 | Faktúra | |||||
VO/0056/21 | soľ, chemia - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Stanislav Strenk | 47741660 | 368,00 € | 11.11.2021 | 25.11.2021 | Objednávka | |||||
DFSJ/0221/21 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | UNIQUE SR s.r.o. | 35928182 | 476,38 € | 10.11.2021 | 24.11.2021 | Faktúra | |||||
DFSJ/0216/21 | zelenina - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 408,62 € | 09.11.2021 | 12.11.2021 | Faktúra | |||||
DFSJ/0217/21 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | AG FOODS SK s.r.o. | 34144579 | 170,11 € | 09.11.2021 | 12.11.2021 | Faktúra | |||||
DFSJ/0215/21 | mäsové výrobky - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PROJEKT-MARKET s.r.o. | 50284053 | 419,07 € | 09.11.2021 | 12.11.2021 | Faktúra | |||||
DFSJ/0218/21 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 984,22 € | 09.11.2021 | 12.11.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0242/21 | elekt.energia 10/2021 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 1 498,70 € | 09.11.2021 | 22.11.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0243/21 | mobil 10/2021 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 140,00 € | 09.11.2021 | 22.11.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0241/21 | teplo 10/2021-vyúčtovanie | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 174,16 € | 09.11.2021 | 22.11.2021 | Faktúra | |||||
DFSJ/0219/21 | zelenina - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 235,61 € | 09.11.2021 | 24.11.2021 | Faktúra | |||||
DFSJ/0220/21 | mäsové výrobky - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 132,00 € | 09.11.2021 | 24.11.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0239/21 | plyn - revízia 2021 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | RETLAK-Ing.Milan Fejes | 11802219 | 163,84 € | 08.11.2021 | 22.11.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0238/21 | plyn - revízia 2021 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | RETLAK-Ing.Milan Fejes | 11802219 | 96,73 € | 08.11.2021 | 22.11.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0237/21 | plyn - revízia 2021 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | RETLAK-Ing.Milan Fejes | 11802219 | 352,49 € | 08.11.2021 | 22.11.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0236/21 | plyn - revízia 2021 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | RETLAK-Ing.Milan Fejes | 11802219 | 483,78 € | 08.11.2021 | 22.11.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0240/21 | úrazové poistenie školák 1.12.2021-31.5.2022 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Generali Poisťovňa a.s. | 35709332 | 1 217,82 € | 08.11.2021 | 22.11.2021 | Faktúra | |||||
VO/0055/21 | revízia el.spotrebičov | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | rt elektro s.r.o. | 50991175 | 820,00 € | 04.11.2021 | 25.11.2021 | Objednávka | |||||
DFSJ/0214/21 | zelenina - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 588,74 € | 03.11.2021 | 12.11.2021 | Faktúra |