Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5843
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFSJ/0055/22 | mäsové výrobky - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 445,80 € | 15.02.2022 | 22.02.2022 | Faktúra | |||||
DFSJ/0056/22 | mäsové výrobky - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 151,80 € | 15.02.2022 | 22.02.2022 | Faktúra | |||||
DFSJ/0054/22 | zelenina - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 527,80 € | 14.02.2022 | 22.02.2022 | Faktúra | |||||
DFSJ/0053/22 | zelenina - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 149,92 € | 14.02.2022 | 22.02.2022 | Faktúra | |||||
DFSJ/0050/22 | mäsové výrobky - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 48,00 € | 14.02.2022 | 22.02.2022 | Faktúra | |||||
DFSJ/0049/22 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ATC-JR s r.o. | 35760532 | 636,24 € | 14.02.2022 | 22.02.2022 | Faktúra | |||||
DFSJ/0048/22 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ATC-JR s r.o. | 35760532 | 586,18 € | 14.02.2022 | 22.02.2022 | Faktúra | |||||
DFSJ/0051/22 | mäsové výrobky - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PROJEKT-MARKET s.r.o. | 50284053 | 601,92 € | 14.02.2022 | 22.02.2022 | Faktúra | |||||
DFSJ/0052/22 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 975,74 € | 14.02.2022 | 22.02.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0044/22 | spracovanie ohlásenia-odpad | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 69,60 € | 14.02.2022 | 23.02.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0043/22 | bioodpad 1/2022 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 34,56 € | 14.02.2022 | 23.02.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0045/22 | služba 1-3/2022 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | SANET | 17055270 | 149,37 € | 14.02.2022 | 23.02.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0042/22 | predplatné | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | VERLAG DASHOFER Vydavateľstvo s.r.o. | 35730129 | 309,00 € | 10.02.2022 | 15.02.2022 | Faktúra | |||||
VO/0010/22 | spracovanie odhlásenia-odpad | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 69,60 € | 10.02.2022 | 16.02.2022 | Objednávka | |||||
DFBV/0039/22 | elekt.energia 1/2022 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 1 432,31 € | 10.02.2022 | 23.02.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0040/22 | toner, tlačiareň, externý disk | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 1 023,60 € | 09.02.2022 | 17.02.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0041/22 | mobil 1/2022 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 100,00 € | 09.02.2022 | 17.02.2022 | Faktúra | |||||
DFSJ/0045/22 | zelenina - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 104,93 € | 09.02.2022 | 22.02.2022 | Faktúra | |||||
DFSJ/0046/22 | mäsové výrobky - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 424,60 € | 09.02.2022 | 22.02.2022 | Faktúra | |||||
DFSJ/0047/22 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 399,36 € | 09.02.2022 | 22.02.2022 | Faktúra |