Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 5843

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFSJ/0099/22 mäsové výrobky - ŠJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 PICADO s.r.o. 36397164 364,32 € 25.03.2022 31.03.2022 Faktúra
DFSJ/0100/22 potraviny - ŠJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 QUALITED s.r.o. 36638528 1 395,85 € 25.03.2022 31.03.2022 Faktúra
DFBV/0080/22 čistiace potreby Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 Banchem s.r.o. 36227901 267,97 € 25.03.2022 31.03.2022 Faktúra
DFSJ/0096/22 zelenina - ŠJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 PICADO s.r.o. 36397164 298,33 € 23.03.2022 31.03.2022 Faktúra
DFSJ/0097/22 mäsové výrobky - ŠJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 DUNA-HÚS, s.r.o. 45404887 77,55 € 23.03.2022 31.03.2022 Faktúra
DFSJ/0098/22 potraviny - ŠJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 ATC-JR s r.o. 35760532 653,18 € 23.03.2022 31.03.2022 Faktúra
DFSJ/0095/22 zelenina - ŠJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 PICADO s.r.o. 36397164 295,37 € 22.03.2022 31.03.2022 Faktúra
DFSJ/0094/22 mäsové výrobky - ŠJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 DUNA-HÚS, s.r.o. 45404887 206,80 € 22.03.2022 31.03.2022 Faktúra
DFSJ/0093/22 potraviny - ŠJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 QUALITED s.r.o. 36638528 349,79 € 22.03.2022 31.03.2022 Faktúra
DFBV/0079/22 maliarske práce Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 Domotor Miroslav 34648569 1 626,00 € 22.03.2022 01.04.2022 Faktúra
DFBV/0076/22 otvorenie trezoru Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 Eurosafe s.r.o. 35828382 370,18 € 21.03.2022 31.03.2022 Faktúra
DFBV/0077/22 toner Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 Magic Print s.r.o. 36617661 252,00 € 21.03.2022 31.03.2022 Faktúra
DFBV/0075/22 vodné,stočné,zrážková 3/2022 Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 612,41 € 21.03.2022 31.03.2022 Faktúra
VO/0029/22 toner Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 Magic Print s.r.o. 36617661 252,00 € 20.03.2022 31.03.2022 Objednávka
DFSJ/0091/22 zelenina - ŠJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 PICADO s.r.o. 36397164 39,35 € 18.03.2022 31.03.2022 Faktúra
DFBV/0073/22 toner Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 Magic Print s.r.o. 36617661 348,00 € 18.03.2022 31.03.2022 Faktúra
DFSJ/0089/22 potraviny - ŠJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 ATC-JR s r.o. 35760532 429,66 € 18.03.2022 31.03.2022 Faktúra
DFSJ/0092/22 mäsové výrobky - ŠJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 PROJEKT-MARKET s.r.o. 50284053 263,40 € 18.03.2022 31.03.2022 Faktúra
DFSJ/0090/22 potraviny - ŠJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 QUALITED s.r.o. 36638528 439,49 € 18.03.2022 31.03.2022 Faktúra
DFBV/0074/22 nájom kopírky, tlač Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 Magic Print s.r.o. 36617661 246,13 € 17.03.2022 25.03.2022 Faktúra