Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6431
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0009/23 | aplikačné a systémové konzultácie | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Seyfor Slovensko a.s. | 36237337 | 38,34 € | 18.01.2023 | 07.02.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0007/23 | kancelárske potreby-kalendáre | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | IMI Trade s.r.o. | 31565531 | 693,60 € | 17.01.2023 | 07.02.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0006/23 | kancelárske potreby-projekt regionalne a multikult.vychovy žiakov 2022 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 102,90 € | 17.01.2023 | 07.02.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0010/23 | zelenina - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 296,63 € | 13.01.2023 | 02.02.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0005/23 | zelenina - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 216,17 € | 13.01.2023 | 02.02.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0004/23 | zelenina - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 287,23 € | 13.01.2023 | 02.02.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0006/23 | mäsové výrobky - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 325,60 € | 13.01.2023 | 02.02.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0003/23 | mäsové výrobky - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 409,20 € | 13.01.2023 | 02.02.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0008/23 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ATC-JR s r.o. | 35760532 | 729,33 € | 13.01.2023 | 02.02.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0009/23 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 719,38 € | 13.01.2023 | 02.02.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0007/23 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 639,66 € | 13.01.2023 | 02.02.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0002/23 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 1 224,75 € | 13.01.2023 | 02.02.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0001/23 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 431,64 € | 13.01.2023 | 02.02.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0005/23 | kancelárske potreby-papier A4 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 568,50 € | 12.01.2023 | 07.02.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0004/23 | GPS monitoring 1-12/20223 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | gps systems s.r.o. | 46613111 | 115,20 € | 10.01.2023 | 07.02.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0002/23 | služba-správa, prevádzka TEZ 1/2023 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Ekoterm s.r.o. | 36704296 | 120,00 € | 09.01.2023 | 07.02.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0001/23 | vypracovanie prevádz.poriadku HACCP | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Monika Partlová MP s.r.o. | 47453575 | 500,00 € | 04.01.2023 | 06.02.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0003/23 | teplo 1/2023 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 9 820,00 € | 02.01.2023 | 07.02.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0338/22 | elekt.energia 12/2022 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 1 517,70 € | 31.12.2022 | 08.02.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0334/22 | telefon 12/2022 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 25,18 € | 31.12.2022 | 08.02.2023 | Faktúra |