Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 6431

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0009/23 aplikačné a systémové konzultácie Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 Seyfor Slovensko a.s. 36237337 38,34 € 18.01.2023 07.02.2023 Faktúra
DFBV/0007/23 kancelárske potreby-kalendáre Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 IMI Trade s.r.o. 31565531 693,60 € 17.01.2023 07.02.2023 Faktúra
DFBV/0006/23 kancelárske potreby-projekt regionalne a multikult.vychovy žiakov 2022 Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 3P slúži Vám, s.r.o. 50975455 102,90 € 17.01.2023 07.02.2023 Faktúra
DFSJ/0010/23 zelenina - ŠJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 PICADO s.r.o. 36397164 296,63 € 13.01.2023 02.02.2023 Faktúra
DFSJ/0005/23 zelenina - ŠJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 PICADO s.r.o. 36397164 216,17 € 13.01.2023 02.02.2023 Faktúra
DFSJ/0004/23 zelenina - ŠJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 PICADO s.r.o. 36397164 287,23 € 13.01.2023 02.02.2023 Faktúra
DFSJ/0006/23 mäsové výrobky - ŠJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 DUNA-HÚS, s.r.o. 45404887 325,60 € 13.01.2023 02.02.2023 Faktúra
DFSJ/0003/23 mäsové výrobky - ŠJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 DUNA-HÚS, s.r.o. 45404887 409,20 € 13.01.2023 02.02.2023 Faktúra
DFSJ/0008/23 potraviny - ŠJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 ATC-JR s r.o. 35760532 729,33 € 13.01.2023 02.02.2023 Faktúra
DFSJ/0009/23 potraviny - ŠJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 QUALITED s.r.o. 36638528 719,38 € 13.01.2023 02.02.2023 Faktúra
DFSJ/0007/23 potraviny - ŠJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 QUALITED s.r.o. 36638528 639,66 € 13.01.2023 02.02.2023 Faktúra
DFSJ/0002/23 potraviny - ŠJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 QUALITED s.r.o. 36638528 1 224,75 € 13.01.2023 02.02.2023 Faktúra
DFSJ/0001/23 potraviny - ŠJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 QUALITED s.r.o. 36638528 431,64 € 13.01.2023 02.02.2023 Faktúra
DFBV/0005/23 kancelárske potreby-papier A4 Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 3P slúži Vám, s.r.o. 50975455 568,50 € 12.01.2023 07.02.2023 Faktúra
DFBV/0004/23 GPS monitoring 1-12/20223 Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 gps systems s.r.o. 46613111 115,20 € 10.01.2023 07.02.2023 Faktúra
DFBV/0002/23 služba-správa, prevádzka TEZ 1/2023 Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 Ekoterm s.r.o. 36704296 120,00 € 09.01.2023 07.02.2023 Faktúra
DFBV/0001/23 vypracovanie prevádz.poriadku HACCP Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 Monika Partlová MP s.r.o. 47453575 500,00 € 04.01.2023 06.02.2023 Faktúra
DFBV/0003/23 teplo 1/2023 Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 MH Teplárenský holding, a.s. 36211541 9 820,00 € 02.01.2023 07.02.2023 Faktúra
DFBV/0338/22 elekt.energia 12/2022 Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 Západoslovenská energetika 36677281 1 517,70 € 31.12.2022 08.02.2023 Faktúra
DFBV/0334/22 telefon 12/2022 Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 Slovak Telekom, a.s. 35763469 25,18 € 31.12.2022 08.02.2023 Faktúra