Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 5843

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
VO/0043/22 pracovná odev-ŠJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 Amarena s.r.o. 46084401 793,58 € 27.04.2022 04.05.2022 Objednávka
DFSJ/0138/22 zelenina - ŠJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 PICADO s.r.o. 36397164 361,66 € 27.04.2022 17.05.2022 Faktúra
DFSJ/0141/22 mäsové výrobky - ŠJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 DUNA-HÚS, s.r.o. 45404887 349,25 € 27.04.2022 17.05.2022 Faktúra
DFSJ/0140/22 mäsové výrobky - ŠJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 DUNA-HÚS, s.r.o. 45404887 392,70 € 27.04.2022 17.05.2022 Faktúra
DFSJ/0139/22 potraviny - ŠJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 QUALITED s.r.o. 36638528 534,16 € 27.04.2022 17.05.2022 Faktúra
DFBV/0113/22 služba-aplikácia wibo Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 Armstrong CC s.r.o. 35892391 420,00 € 27.04.2022 31.05.2022 Faktúra
DFBV/0109/22 vodné,stočné,zrážková 4/2022 Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 826,80 € 25.04.2022 29.04.2022 Faktúra
DFSJ/0134/22 zelenina - ŠJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 PICADO s.r.o. 36397164 410,27 € 22.04.2022 29.04.2022 Faktúra
DFSJ/0133/22 mäsové výrobky - ŠJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 DUNA-HÚS, s.r.o. 45404887 555,50 € 22.04.2022 29.04.2022 Faktúra
DFSJ/0137/22 potraviny - ŠJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 ATC-JR s r.o. 35760532 752,95 € 22.04.2022 29.04.2022 Faktúra
DFSJ/0135/22 mäsové výrobky - ŠJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 PROJEKT-MARKET s.r.o. 50284053 312,98 € 22.04.2022 29.04.2022 Faktúra
DFSJ/0136/22 potraviny - ŠJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 QUALITED s.r.o. 36638528 821,17 € 22.04.2022 29.04.2022 Faktúra
DFBV/0108/22 nájom kopírky, tlač Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 Magic Print s.r.o. 36617661 171,96 € 22.04.2022 29.04.2022 Faktúra
DFBV/0105/22 mobil 3/2022 Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 108,00 € 21.04.2022 25.04.2022 Faktúra
DFBV/0104/22 Pneurservis Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 MOTOR PARTNER s.r.o. 35694866 74,10 € 20.04.2022 25.04.2022 Faktúra
DFBV/0103/22 havarijný stav-zásuvkový rozvod Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 Ing. Martin Csomor 46378227 365,00 € 20.04.2022 25.04.2022 Faktúra
DFSJ/0131/22 zelenina - ŠJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 PICADO s.r.o. 36397164 225,37 € 20.04.2022 27.04.2022 Faktúra
DFSJ/0132/22 potraviny - ŠJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 QUALITED s.r.o. 36638528 336,54 € 20.04.2022 27.04.2022 Faktúra
DFBV/0102/22 školenie-Verejné obstarávanie Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 Proeko - Inštitút vzdelávania s.r.o. 50685406 79,00 € 13.04.2022 25.04.2022 Faktúra
VO/0041/22 pneuservis Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 MOTOR PARTNER s.r.o. 35694866 74,10 € 13.04.2022 04.05.2022 Objednávka