Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 6789

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0185/23 tepelná energia Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 Bratislavská teplárenská, a.s. 35823542 2 790,00 € 01.07.2023 06.08.2023 Faktúra
DFBV/0186/23 správa a prevádzka TEZ 7/2023 Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 Ekoterm s.r.o. 36704296 120,00 € 01.07.2023 06.08.2023 Faktúra
DFBV/0174/23 odvoz BIO odpadu ŠJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 CMT Group s.r.o. 47372141 112,32 € 30.06.2023 06.08.2023 Faktúra
DFBV/0173/23 telekomunikačné služby Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 Slovak Telekom, a.s. 35763469 24,58 € 30.06.2023 06.08.2023 Faktúra
DFBV/0168/23 doska na pracovný stôl Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 Školex, spol.s.r.o. 31396763 46,20 € 30.06.2023 06.08.2023 Faktúra
DFSJ/0245/23 zelenina - ŠJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 PICADO s.r.o. 36397164 480,27 € 30.06.2023 01.08.2023 Faktúra
DFBV/0169/23 čistiace potreby Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 3P slúži Vám, s.r.o. 50975455 1 562,74 € 30.06.2023 06.08.2023 Faktúra
DFSJ/0247/23 mäsové výrobky - ŠJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 PROJEKT-MARKET s.r.o. 50284053 305,28 € 30.06.2023 01.08.2023 Faktúra
DFSJ/0246/23 potraviny - ŠJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 QUALITED s.r.o. 36638528 417,77 € 30.06.2023 01.08.2023 Faktúra
DFSJ/0244/23 potraviny - ŠJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 QUALITED s.r.o. 36638528 245,90 € 30.06.2023 01.08.2023 Faktúra
DFBV/0167/23 webstránka Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 Designet s.r.o. 44539801 90,00 € 30.06.2023 06.08.2023 Faktúra
DFBV/0170/23 spracovanie účtovníctva 6/2023 Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 WE EKO s.r.o. 06309763 2 020,00 € 30.06.2023 06.08.2023 Faktúra
DFBV/0172/23 poplatok Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 JUNIOR ACHIEVEMENT SLOV: 42166292 63,00 € 30.06.2023 06.08.2023 Faktúra
DFBV/0171/23 poplatok Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 JUNIOR ACHIEVEMENT SLOV: 42166292 60,00 € 30.06.2023 06.08.2023 Faktúra
DFSJ/0248/23 pekárenské výrobky - ŠJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 ARNOLD KÁSA 41110765 305,01 € 30.06.2023 01.08.2023 Faktúra
DFSJ/0243/23 mäsové výrobky - ŠJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 DUNA-HÚS, s.r.o. 45404887 225,60 € 28.06.2023 01.08.2023 Faktúra
DFBV/0166/23 tlač pre ŠJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 RAABE Slovensko s.r.o 35908718 49,20 € 28.06.2023 06.08.2023 Faktúra
DFSJ/0242/23 mäsové výrobky - ŠJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 PICADO s.r.o. 36397164 256,84 € 28.06.2023 02.07.2023 Faktúra
DFSJ/0240/23 zelenina - ŠJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 PICADO s.r.o. 36397164 239,83 € 28.06.2023 02.07.2023 Faktúra
DFSJ/0241/23 mäsové výrobky - ŠJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 DUNA-HÚS, s.r.o. 45404887 453,75 € 28.06.2023 02.07.2023 Faktúra