Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 6431

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0028/23 komunalny odpad I.Q/2023 Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 Hlavné mesto Bratislava 00603481 1 725,36 € 31.01.2023 02.03.2023 Faktúra
DFSJ/0035/23 zelenina - ŠJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 PICADO s.r.o. 36397164 467,50 € 31.01.2023 28.02.2023 Faktúra
DFSJ/0032/23 zelenina - ŠJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 PICADO s.r.o. 36397164 791,60 € 31.01.2023 28.02.2023 Faktúra
DFSJ/0027/23 zelenina - ŠJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 PICADO s.r.o. 36397164 137,71 € 31.01.2023 28.02.2023 Faktúra
DFSJ/0036/23 mäsové výrobky - ŠJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 DUNA-HÚS, s.r.o. 45404887 143,20 € 31.01.2023 28.02.2023 Faktúra
DFSJ/0034/23 mäsové výrobky - ŠJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 DUNA-HÚS, s.r.o. 45404887 818,40 € 31.01.2023 28.02.2023 Faktúra
DFBV/0020/23 čistiace potreby Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 3P slúži Vám, s.r.o. 50975455 2 385,43 € 31.01.2023 17.02.2023 Faktúra
DFSJ/0030/23 potraviny - ŠJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 ATC-JR s r.o. 35760532 723,90 € 31.01.2023 28.02.2023 Faktúra
DFSJ/0033/23 mäsové výrobky - ŠJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 PROJEKT-MARKET s.r.o. 50284053 400,32 € 31.01.2023 28.02.2023 Faktúra
DFSJ/0026/23 potraviny - ŠJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 PROJEKT-MARKET s.r.o. 50284053 94,80 € 31.01.2023 28.02.2023 Faktúra
DFSJ/0031/23 potraviny - ŠJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 QUALITED s.r.o. 36638528 1 109,30 € 31.01.2023 28.02.2023 Faktúra
DFSJ/0029/23 potraviny - ŠJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 QUALITED s.r.o. 36638528 885,70 € 31.01.2023 28.02.2023 Faktúra
DFSJ/0028/23 potraviny - ŠJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 QUALITED s.r.o. 36638528 478,34 € 31.01.2023 28.02.2023 Faktúra
DFBV/0021/23 účtovné poradenstvo 1/2023 Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 WE EKO s.r.o. 06309763 630,00 € 31.01.2023 17.02.2023 Faktúra
DFSJ/0038/23 pekárske výrobky - ŠJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 ARNOLD KÁSA 41110765 309,62 € 31.01.2023 28.02.2023 Faktúra
DFBV/0017/23 školenie-PAM online Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 Seyfor Slovensko a.s. 36237337 60,00 € 30.01.2023 17.02.2023 Faktúra
DFBV/0018/23 kancelárske potreby Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 3P slúži Vám, s.r.o. 50975455 548,50 € 30.01.2023 17.02.2023 Faktúra
DFBV/0019/23 mobil 12/2022 Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 104,00 € 30.01.2023 17.02.2023 Faktúra
DFBV/0015/23 knižná publikácia-projekt regionalne a multikult.vychovy žiakov 2022 Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 OZ Bratislavské rožky - Pozsonyi Kifli PT 42183499 200,00 € 25.01.2023 12.02.2023 Faktúra
DFBV/0016/23 darčeková poukážka-projekt regionalne a multikult.vychovy žiakov 2022 Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 Panta Rhei,s.r.o. 0079 200,00 € 25.01.2023 12.02.2023 Faktúra