Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5843
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0161/22 | materiál - inkluzívny tím | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Panta Rhei,s.r.o. | 0079 | 211,94 € | 10.06.2022 | 21.06.2022 | Faktúra | |||||
VO/0069/22 | učebnice | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | UniKnihy.sk s.r.o. | 36683132 | 1 906,94 € | 10.06.2022 | 24.06.2022 | Objednávka | |||||
VO/0070/22 | učebnice | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Preškoly.sk s.r.o. | 51692881 | 2 065,70 € | 10.06.2022 | 24.06.2022 | Objednávka | |||||
VO/0071/22 | asc agenda, dochádzka | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ASC Applied Software Consultants, s.r.o. | 31361161 | 938,00 € | 10.06.2022 | 24.06.2022 | Objednávka | |||||
VO/0076/22 | učebnice | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Skabela s.r.o. | 54654998 | 796,36 € | 10.06.2022 | 24.06.2022 | Objednávka | |||||
VO/0081/22 | murárske a maliarske práce | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PreDomy s.r.o. | 51325489 | 2 779,11 € | 10.06.2022 | 12.07.2022 | Objednávka | |||||
DFSJ/0201/22 | mäsové výrobky - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 203,72 € | 07.06.2022 | 15.06.2022 | Faktúra | |||||
DFSJ/0200/22 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ATC-JR s r.o. | 35760532 | 106,37 € | 07.06.2022 | 15.06.2022 | Faktúra | |||||
DFSJ/0202/22 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 291,60 € | 07.06.2022 | 15.06.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0159/22 | elekt.energia 5/2022 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 1 226,13 € | 07.06.2022 | 28.06.2022 | Faktúra | |||||
DFSJ/0199/22 | zelenina - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 120,77 € | 06.06.2022 | 14.06.2022 | Faktúra | |||||
DFSJ/0198/22 | mäsové výrobky - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 237,82 € | 06.06.2022 | 14.06.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0156/22 | vzdelávací program | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | JUNIOR ACHIEVEMENT SLOV: | 42166292 | 113,00 € | 06.06.2022 | 16.06.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0158/22 | kancelárske potreby - pedagogický diar | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | RAABE Slovensko s.r.o | 35908718 | 354,00 € | 06.06.2022 | 20.06.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0157/22 | učebnice | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Expol Pedagogika s.r.o. | 35711302 | 57,00 € | 06.06.2022 | 20.06.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0163/22 | čistiace potreby-ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Alchimica s.r.o. | 28164199 | 126,35 € | 06.06.2022 | 20.06.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0155/22 | teplo 5/2022 vyúčtovanie | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | -69,76 € | 06.06.2022 | 23.06.2022 | Faktúra | |||||
VO/0060/22 | učebnice | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Patria I. s.r.o. | 30223563 | 267,30 € | 06.06.2022 | 24.06.2022 | Objednávka | |||||
DFSJ/0196/22 | zelenina - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 131,16 € | 03.06.2022 | 14.06.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0154/22 | bezkontaktný klúč-čip | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Verejná informačná služba, spol.s.r.o | 36006912 | 1 510,80 € | 03.06.2022 | 21.06.2022 | Faktúra |