Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4093
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0141/18 | BVS, a.s. - zrážková voda 9/2018 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 253,26 € | 04.10.2018 | 15.10.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0142/18 | BVS, a.s. - vodné,stočné 8-9/2018 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 164,95 € | 04.10.2018 | 15.10.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0144/18 | GIGA TRADE - Tonery- IT- Servis | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | GIGA TRADE s.r.o. | 46026762 | 78,00 € | 03.10.2018 | 25.10.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0143/18 | SPP, a.s. - plyn 10/2018 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 116,00 € | 03.10.2018 | 25.10.2018 | Faktúra | |||||
9983565666 | Poistenie pre prípad krádeže vecí žiakov | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Allinaz - Slovenská poistovňa | 00151700 | Iné | 70,10 € | 03.10.2018 | 15.10.2019 | 26.10.2018 | Mgr. Mária Rodziňáková | riaditeľka školy | Zmluva | |
DFSJ/0227/18 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 103,78 € | 02.10.2018 | 15.10.2018 | Faktúra | ||||||
DFSJ/0229/18 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bohumil Sukenik, Masovýroba | 50606344 | 193,23 € | 02.10.2018 | 15.10.2018 | Faktúra | ||||||
DFSJ/0230/18 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Ing. Vojtech Gottschall BAGETA | 30104424 | 214,62 € | 02.10.2018 | 15.10.2018 | Faktúra | ||||||
DFSJ/0228/18 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bidvest Slovakia s.r.o | 34152199 | 100,62 € | 02.10.2018 | 15.10.2018 | Faktúra | ||||||
DFSJ/0225/18 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bidvest Slovakia s.r.o | 34152199 | 196,92 € | 28.09.2018 | 15.10.2018 | Faktúra | ||||||
DFSJ/0226/18 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | ZDRAVÉ OVOCIE | 47218321 | 161,70 € | 28.09.2018 | 15.10.2018 | Faktúra | ||||||
DFBV/0138/18 | DIMARKO,s.r.o.- spotrebný materiál | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | DIMARKO, s.r.o. | 48258474 | 158,16 € | 27.09.2018 | 01.10.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0139/18 | Protes - Uni s.r.o.-zvárací zdroj + príslušenstvo | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | PROTEST - UNI, s.r.o. | 34146466 | 367,74 € | 27.09.2018 | 01.10.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0133/18 | Vema, s.r.o.- seminár PaM | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | VEMA, s.r.o | 31355374 | 60,00 € | 26.09.2018 | 28.09.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0137/18 | Distribučná agentúra AD REM - učebnice AJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Peter Skubák - AD REM | 11782889 | 769,45 € | 26.09.2018 | 28.09.2018 | Faktúra | |||||
DFSJ/0222/18 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 67,15 € | 26.09.2018 | 15.10.2018 | Faktúra | ||||||
DFSJ/0223/18 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | ATC-JR, s.r.o | 35760532 | 352,63 € | 26.09.2018 | 15.10.2018 | Faktúra | ||||||
DFSJ/0224/18 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Ryba Žilina, spol. s r.o. | 31563490 | 63,12 € | 26.09.2018 | 15.10.2018 | Faktúra | ||||||
DFSJ/0220/18 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Unique SK s. r. o. | 35928182 | 557,29 € | 25.09.2018 | 15.10.2018 | Faktúra | ||||||
DFSJ/0221/18 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Gastro-max s.r.o | 45339571 | 362,90 € | 25.09.2018 | 15.10.2018 | Faktúra |