Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 5996

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
VO/0051/24 Objednávame u Vás čistiace prostriedky do školskej jedálne. Gymnázium Jána Papánka 17337046 SMART LOG. s.r.o. 52098699 1 310,10 € 26.09.2024 27.09.2024 Objednávka
DFBV/0235/24 kurz PP Gymnázium Jána Papánka 17337046 Slovenský Červený kríž, Územný spolok Bratislava mesto 00584410 1 145,00 € 25.09.2024 11.10.2024 Lenka Borošová Riaditeľka Faktúra
DFSJ/0336/24 Potraviny Gymnázium Jána Papánka 17337046 BOHUŠ ŠESTÁK - VEĽKOSKLAD 30109809 129,00 € 24.09.2024 11.10.2024 Lenka Borošová Riaditeľka Faktúra
DFSJ/0335/24 Potraviny Gymnázium Jána Papánka 17337046 BOHUŠ ŠESTÁK - VEĽKOSKLAD 30109809 642,46 € 24.09.2024 11.10.2024 Lenka Borošová Riaditeľka Faktúra
DFSJ/0344/24 Potraviny Gymnázium Jána Papánka 17337046 Bidfood Slovkia s.r.o. 34152199 492,50 € 24.09.2024 11.10.2024 Lenka Borošová Riaditeľka Faktúra
DFSJ/0343/24 Potraviny Gymnázium Jána Papánka 17337046 Bidfood Slovkia s.r.o. 34152199 59,90 € 24.09.2024 11.10.2024 Lenka Borošová Riaditeľka Faktúra
DFSJ/0337/24 Potraviny Gymnázium Jána Papánka 17337046 COMIDA s.r.o. 50717057 744,56 € 23.09.2024 11.10.2024 Lenka Borošová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0237/24 učebnice Gymnázium Jána Papánka 17337046 TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. 45258767 149,20 € 23.09.2024 11.10.2024 Lenka Borošová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0236/24 utierky Gymnázium Jána Papánka 17337046 SMART LOG. s.r.o. 52098699 45,00 € 23.09.2024 11.10.2024 Lenka Borošová Riaditeľka Faktúra
DFSJ/0339/24 Potraviny Gymnázium Jána Papánka 17337046 DUNA - HUS, s.r.o. 45404887 153,00 € 23.09.2024 11.10.2024 Lenka Borošová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0234/24 učebnice Gymnázium Jána Papánka 17337046 MAPA Slovakia Trade,s.r.o. 44500211 144,20 € 23.09.2024 11.10.2024 Lenka Borošová Riaditeľka Faktúra
DFSJ/0338/24 Potraviny Gymnázium Jána Papánka 17337046 ATC-JR 35760532 182,69 € 20.09.2024 11.10.2024 Lenka Borošová Riaditeľka Faktúra
VO/0049/24 Objednávame u Vás servítky do školskej jedálne. Gymnázium Jána Papánka 17337046 SMART LOG. s.r.o. 52098699 54,00 € 20.09.2024 21.09.2024 Objednávka
DFBV/0230/24 učebnice Gymnázium Jána Papánka 17337046 Richard Šrobár LITTERA 33580511 169,00 € 19.09.2024 11.10.2024 Lenka Borošová Riaditeľka Faktúra
DFSJ/0342/24 Potraviny Gymnázium Jána Papánka 17337046 DUNA - HUS, s.r.o. 45404887 332,68 € 19.09.2024 11.10.2024 Lenka Borošová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0233/24 učebnice Gymnázium Jána Papánka 17337046 TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. 45258767 337,00 € 18.09.2024 11.10.2024 Lenka Borošová Riaditeľka Faktúra
DFSJ/0341/24 Potraviny Gymnázium Jána Papánka 17337046 ATC-JR 35760532 549,06 € 18.09.2024 11.10.2024 Lenka Borošová Riaditeľka Faktúra
DFSJ/0340/24 Potraviny Gymnázium Jána Papánka 17337046 COMIDA s.r.o. 50717057 1 120,73 € 18.09.2024 11.10.2024 Lenka Borošová Riaditeľka Faktúra
DFSJ/0331/24 Potraviny Gymnázium Jána Papánka 17337046 BOHUŠ ŠESTÁK - VEĽKOSKLAD 30109809 407,20 € 17.09.2024 11.10.2024 Faktúra
DFSJ/0333/24 Potraviny Gymnázium Jána Papánka 17337046 DUNA - HUS, s.r.o. 45404887 612,85 € 17.09.2024 11.10.2024 Lenka Borošová Riaditeľka Faktúra