Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 5488

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFSJ/0208/19 Potraviny Gymnázium Jána Papánka 17337046 DUNA - HUS, s.r.o. 45404887 129,80 € 16.09.2019 06.10.2019 Faktúra
DFSJ/0203/19 Potraviny Gymnázium Jána Papánka 17337046 Bidfood Slovkia s.r.o. 34152199 380,69 € 13.09.2019 06.10.2019 Faktúra
DFSJ/0204/19 Potraviny Gymnázium Jána Papánka 17337046 Bidfood Slovkia s.r.o. 34152199 127,20 € 13.09.2019 06.10.2019 Faktúra
DFSJ/0200/19 Potraviny Gymnázium Jána Papánka 17337046 Penam Slovakia, a.s. 36283576 18,43 € 12.09.2019 06.10.2019 Faktúra
DFSJ/0199/19 Potraviny Gymnázium Jána Papánka 17337046 Bidfood Slovkia s.r.o. 34152199 282,72 € 12.09.2019 06.10.2019 Faktúra
DFSJ/0201/19 Potraviny Gymnázium Jána Papánka 17337046 DUNA - HUS, s.r.o. 45404887 57,20 € 12.09.2019 06.10.2019 Faktúra
DFSJ/0202/19 Potraviny Gymnázium Jána Papánka 17337046 ATC-JR 35760532 283,19 € 12.09.2019 06.10.2019 Faktúra
DFBV/0194/19 tepelná energia Gymnázium Jána Papánka 17337046 Bratislavská teplárenská a.s. 35823542 25,00 € 06.09.2019 05.10.2019 Faktúra
DFSJ/0197/19 Potraviny Gymnázium Jána Papánka 17337046 Bidfood Slovkia s.r.o. 34152199 848,96 € 06.09.2019 06.10.2019 Faktúra
DFSJ/0198/19 Potraviny Gymnázium Jána Papánka 17337046 Bidfood Slovkia s.r.o. 34152199 127,20 € 06.09.2019 06.10.2019 Faktúra
VO/0053/19 Gymnázium Jána Papánka 17337046 ŠEVT a.s. 31331131 336,00 € 06.09.2019 30.09.2019 Objednávka
DFSJ/0195/19 Potraviny Gymnázium Jána Papánka 17337046 Frape catering s.r.o. 44178450 753,78 € 05.09.2019 06.10.2019 Faktúra
DFSJ/0196/19 Potraviny Gymnázium Jána Papánka 17337046 ATC-JR 35760532 634,46 € 05.09.2019 06.10.2019 Faktúra
DFSJ/0193/19 Potraviny Gymnázium Jána Papánka 17337046 DUNA - HUS, s.r.o. 45404887 33,00 € 04.09.2019 06.10.2019 Faktúra
DFBV/0189/19 zabezpečenie pódia dňa 2.9.2019 Gymnázium Jána Papánka 17337046 Agentúra PRIMA s.r.o. 44355548 180,00 € 03.09.2019 30.09.2019 Faktúra
DFBV/0191/19 Lektorné Gymnázium Jána Papánka 17337046 Robert Čapek 87481324 584,00 € 03.09.2019 30.09.2019 Faktúra
DFSJ/0192/19 Potraviny Gymnázium Jána Papánka 17337046 DUNA - HUS, s.r.o. 45404887 60,75 € 03.09.2019 06.10.2019 Faktúra
DFSJ/0191/19 Potraviny Gymnázium Jána Papánka 17337046 Penam Slovakia, a.s. 36283576 11,06 € 03.09.2019 06.10.2019 Faktúra
VO/0052/19 Gymnázium Jána Papánka 17337046 Robert Čapek 87481324 584,00 € 03.09.2019 30.09.2019 Objednávka
DFBV/0185/19 oprava telekomunikačného vedenia a telefónnej ústredne Gymnázium Jána Papánka 17337046 Marian Oravec - MACOM 40548805 690,00 € 02.09.2019 30.09.2019 Faktúra