Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 5488

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFSJ/0251/19 Potraviny Gymnázium Jána Papánka 17337046 ATC-JR 35760532 256,39 € 11.10.2019 09.11.2019 Faktúra
DFSJ/0238/19 Potraviny Gymnázium Jána Papánka 17337046 DUNA - HUS, s.r.o. 45404887 313,50 € 10.10.2019 09.11.2019 Faktúra
DFSJ/0248/19 Potraviny Gymnázium Jána Papánka 17337046 ATC-JR 35760532 401,11 € 10.10.2019 09.11.2019 Faktúra
DFBV/0216/19 OLO Gymnázium Jána Papánka 17337046 Hlavné mesto Bratislava 00603481 535,05 € 10.10.2019 10.11.2019 Faktúra
DFBV/0226/19 telekomunikačné služby Gymnázium Jána Papánka 17337046 Slovak Telekom 35763469 57,97 € 10.10.2019 10.11.2019 Faktúra
DFSJ/0236/19 Potraviny Gymnázium Jána Papánka 17337046 POLAR FOOD SLOVAKIA s.r.o. 46846514 245,56 € 09.10.2019 09.11.2019 Faktúra
DFSJ/0257/19 Potraviny Gymnázium Jána Papánka 17337046 AG FOODS SK 34144579 533,99 € 09.10.2019 09.11.2019 Faktúra
DFBV/0218/19 virtuálna knižnica Gymnázium Jána Papánka 17337046 Komensky, s.r.o. 43908977 16,56 € 09.10.2019 10.11.2019 Faktúra
DFBV/0224/19 skutočne zhotovené kópie Gymnázium Jána Papánka 17337046 Ricoh Slovakia, s.r.o. 31331785 106,96 € 09.10.2019 10.11.2019 Faktúra
DFBV/0227/19 elektrická energia Gymnázium Jána Papánka 17337046 ZSE Energia 36677281 790,81 € 09.10.2019 10.11.2019 Faktúra
VO/0061/19 Gymnázium Jána Papánka 17337046 WX s.r.o. 47453591 472,32 € 09.10.2019 27.11.2019 Objednávka
DFSJ/0234/19 Potraviny Gymnázium Jána Papánka 17337046 DUNA - HUS, s.r.o. 45404887 268,62 € 08.10.2019 09.11.2019 Faktúra
DFSJ/0241/19 Potraviny Gymnázium Jána Papánka 17337046 BOHUŠ ŠESTÁK - VEĽKOSKLAD 30109809 303,06 € 08.10.2019 09.11.2019 Faktúra
DFBV/0229/19 elektrická energia Gymnázium Jána Papánka 17337046 ZSE Energia 36677281 233,05 € 08.10.2019 10.11.2019 Faktúra
DFBV/0225/19 odvoz bio odpadu Gymnázium Jána Papánka 17337046 CMT Group s.r.o. 47372141 30,00 € 08.10.2019 10.11.2019 Faktúra
DFSJ/0242/19 Potraviny Gymnázium Jána Papánka 17337046 Gastro-max, s.r.o. 45339571 489,56 € 07.10.2019 09.11.2019 Faktúra
DFBV/0222/19 tepelná energia Gymnázium Jána Papánka 17337046 Bratislavská teplárenská a.s. 35823542 133,72 € 07.10.2019 10.11.2019 Faktúra
DFBV/0215/19 správa PC Gymnázium Jána Papánka 17337046 WX s.r.o. 47453591 600,00 € 07.10.2019 10.11.2019 Faktúra
VO/0060/19 Gymnázium Jána Papánka 17337046 WX s.r.o. 47453591 498,08 € 07.10.2019 27.11.2019 Objednávka
DFSJ/0231/19 Potraviny Gymnázium Jána Papánka 17337046 POLAR FOOD SLOVAKIA s.r.o. 46846514 121,16 € 04.10.2019 09.11.2019 Faktúra