Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 5184

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0106/19 spracovanie účtovníctva Gymnázium Jána Papánka 17337046 WE EKO, s.r.o. 06309763 720,00 € 03.06.2019 07.07.2019 Faktúra
DFBV/0107/19 oprava dverí Gymnázium Jána Papánka 17337046 MORGAN STEEL, spol.s.r.o. 46621041 344,40 € 03.06.2019 07.07.2019 Faktúra
DFBV/0110/19 kontrola a čistenie komínu Gymnázium Jána Papánka 17337046 Kalman Ladislav - kominárstvo Senec 17603374 20,00 € 03.06.2019 07.07.2019 Faktúra
DFBV/0111/19 posúdenie pracovných rizík, kategorizácia pracovných činností Gymnázium Jána Papánka 17337046 FOLYMA, s.r.o. 35802049 180,00 € 03.06.2019 07.07.2019 Faktúra
DFBV/0112/19 elektrická energia Gymnázium Jána Papánka 17337046 ZSE Energia 36677281 683,54 € 03.06.2019 07.07.2019 Faktúra
DFBV/0114/19 tepelná energia Gymnázium Jána Papánka 17337046 Bratislavská teplárenská a.s. 35823542 4 520,00 € 03.06.2019 07.07.2019 Faktúra
DFSJ/0145/19 Potraviny Gymnázium Jána Papánka 17337046 DUNA - HUS, s.r.o. 45404887 74,25 € 03.06.2019 10.07.2019 Faktúra
DFSJ/0147/19 Potraviny Gymnázium Jána Papánka 17337046 Bidfood Slovkia s.r.o. 34152199 115,49 € 03.06.2019 10.07.2019 Faktúra
DFSJ/0152/19 Potraviny Gymnázium Jána Papánka 17337046 Zdravé ovocie s.r.o. 47218321 734,57 € 03.06.2019 10.07.2019 Faktúra
DFSJ/0153/19 Potraviny Gymnázium Jána Papánka 17337046 Bidfood Slovkia s.r.o. 34152199 177,55 € 03.06.2019 10.07.2019 Faktúra
DFSJ/0154/19 Potraviny Gymnázium Jána Papánka 17337046 CITYFOOD s.r.o. 45510172 120,30 € 03.06.2019 10.07.2019 Faktúra
DFSJ/0144/19 Potraviny Gymnázium Jána Papánka 17337046 BOHUŠ ŠESTÁK - VEĽKOSKLAD 30109809 234,64 € 03.06.2019 10.07.2019 Faktúra
DFSJ/0148/19 Potraviny Gymnázium Jána Papánka 17337046 ATC-JR 35760532 131,58 € 03.06.2019 10.07.2019 Faktúra
DFSJ/0151/19 Potraviny Gymnázium Jána Papánka 17337046 ATC-JR 35760532 336,80 € 03.06.2019 10.07.2019 Faktúra
DFSJ/0155/19 Potraviny Gymnázium Jána Papánka 17337046 ATC-JR 35760532 90,20 € 03.06.2019 10.07.2019 Faktúra
DFBV/0105/19 elektrická energia Gymnázium Jána Papánka 17337046 ZSE Energia 36677281 233,05 € 01.06.2019 07.07.2019 Faktúra
DFSJ/0143/19 Potraviny Gymnázium Jána Papánka 17337046 ATC-JR 35760532 95,90 € 01.06.2019 09.07.2019 Faktúra
DFSJ/0146/19 Potraviny Gymnázium Jána Papánka 17337046 Penam Slovakia, a.s. 36283576 15,60 € 01.06.2019 10.07.2019 Faktúra
DFSJ/0158/19 Potraviny Gymnázium Jána Papánka 17337046 Penam Slovakia, a.s. 36283576 19,96 € 01.06.2019 10.07.2019 Faktúra
DFSJ/0141/19 Potraviny Gymnázium Jána Papánka 17337046 DUNA - HUS, s.r.o. 45404887 155,98 € 01.06.2019 10.07.2019 Faktúra