Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5488
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFSJ/0324/19 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | POLAR FOOD SLOVAKIA s.r.o. | 46846514 | 15,48 € | 17.12.2019 | 11.01.2020 | Faktúra | |||||
DFSJ/0326/19 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | POLAR FOOD SLOVAKIA s.r.o. | 46846514 | 204,12 € | 17.12.2019 | 11.01.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0267/19 | výroba, dodávka a montáž nábytku do učebne informatiky | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Nábytkové stolárstvo TOMKO | 11662751 | 3 606,00 € | 17.12.2019 | 11.01.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0268/19 | spracovanie účtovníctva 12/2019 | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | WE EKO, s.r.o. | 06309763 | 840,00 € | 17.12.2019 | 11.01.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0287/19 | materiál | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | WX s.r.o. | 47453591 | 438,19 € | 17.12.2019 | 12.01.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0288/19 | Notebook Asus | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | WX s.r.o. | 47453591 | 472,56 € | 17.12.2019 | 12.01.2020 | Faktúra | |||||
VO/0072/19 | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | HANCO a.s. | 31392989 | 318,60 € | 17.12.2019 | 08.01.2020 | Objednávka | ||||||
DFSJ/0328/19 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | POLAR FOOD SLOVAKIA s.r.o. | 46846514 | 102,33 € | 16.12.2019 | 11.01.2020 | Faktúra | |||||
DFSJ/0335/19 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bidfood Slovkia s.r.o. | 34152199 | 41,28 € | 16.12.2019 | 11.01.2020 | Faktúra | |||||
DFSJ/0320/19 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | POLAR FOOD SLOVAKIA s.r.o. | 46846514 | 129,14 € | 13.12.2019 | 11.01.2020 | Faktúra | |||||
DFSJ/0332/19 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bidfood Slovkia s.r.o. | 34152199 | 276,43 € | 13.12.2019 | 11.01.2020 | Faktúra | |||||
DFSJ/0333/19 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | CITYFOOD s.r.o. | 45510172 | 671,57 € | 13.12.2019 | 11.01.2020 | Faktúra | |||||
DFSJ/0334/19 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | CITYFOOD s.r.o. | 45510172 | 391,24 € | 13.12.2019 | 11.01.2020 | Faktúra | |||||
DFSJ/0330/19 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ATC-JR | 35760532 | 94,72 € | 13.12.2019 | 11.01.2020 | Faktúra | |||||
DFSJ/0317/19 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | POLAR FOOD SLOVAKIA s.r.o. | 46846514 | 36,14 € | 11.12.2019 | 22.12.2019 | Faktúra | |||||
DFSJ/0318/19 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 241,32 € | 11.12.2019 | 22.12.2019 | Faktúra | |||||
DFSF/0004/19 | preprava | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | SAD Dunajská Streda a.s. | 36245488 | 525,00 € | 11.12.2019 | 10.01.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0270/19 | telekomunikačné služby | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Slovak Telekom | 35763469 | 53,80 € | 11.12.2019 | 11.01.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0269/19 | správa PC | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | WX s.r.o. | 47453591 | 600,00 € | 11.12.2019 | 11.01.2020 | Faktúra | |||||
DFSJ/0321/19 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bidfood Slovkia s.r.o. | 34152199 | 84,42 € | 10.12.2019 | 11.01.2020 | Faktúra |