Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5488
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFSJ/0232/19 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 200,20 € | 04.10.2019 | 09.11.2019 | Faktúra | |||||
DFSJ/0233/19 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 90,60 € | 04.10.2019 | 09.11.2019 | Faktúra | |||||
DFSJ/0239/19 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | CITYFOOD s.r.o. | 45510172 | 352,12 € | 04.10.2019 | 09.11.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0217/19 | technická obsluha odovzdávacej stanice tepla | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Ing. Juraj Hargaš | 34854886 | 250,00 € | 04.10.2019 | 10.11.2019 | Faktúra | |||||
DFSJ/0227/19 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 140,70 € | 03.10.2019 | 09.11.2019 | Faktúra | |||||
DFSJ/0228/19 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | POLAR FOOD SLOVAKIA s.r.o. | 46846514 | 124,91 € | 03.10.2019 | 09.11.2019 | Faktúra | |||||
DFSJ/0237/19 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ATC-JR | 35760532 | 569,17 € | 03.10.2019 | 09.11.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0214/19 | vodné, stočné | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Základná škola | 36071277 | 245,19 € | 03.10.2019 | 10.11.2019 | Faktúra | |||||
DFSJ/0226/19 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 148,50 € | 02.10.2019 | 09.11.2019 | Faktúra | |||||
DFSJ/0235/19 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Zdravé ovocie s.r.o. | 47218321 | 1 125,35 € | 02.10.2019 | 09.11.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0213/19 | Plyn | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | SPP a.s. | 35815256 | 85,00 € | 02.10.2019 | 10.11.2019 | Faktúra | |||||
DFSJ/0212/19 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | POLAR FOOD SLOVAKIA s.r.o. | 46846514 | 240,87 € | 01.10.2019 | 09.11.2019 | Faktúra | |||||
DFSJ/0213/19 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 146,52 € | 01.10.2019 | 09.11.2019 | Faktúra | |||||
DFSJ/0214/19 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bidfood Slovkia s.r.o. | 34152199 | 64,14 € | 01.10.2019 | 09.11.2019 | Faktúra | |||||
DFSJ/0215/19 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bidfood Slovkia s.r.o. | 34152199 | 69,40 € | 01.10.2019 | 09.11.2019 | Faktúra | |||||
DFSJ/0210/19 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | BOHUŠ ŠESTÁK - VEĽKOSKLAD | 30109809 | 980,71 € | 01.10.2019 | 09.11.2019 | Faktúra | |||||
DFSJ/0211/19 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | BOHUŠ ŠESTÁK - VEĽKOSKLAD | 30109809 | 898,20 € | 01.10.2019 | 09.11.2019 | Faktúra | |||||
DFSJ/0219/19 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Penam Slovakia, a.s. | 36283576 | 47,26 € | 01.10.2019 | 09.11.2019 | Faktúra | |||||
DFSJ/0245/19 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Penam Slovakia, a.s. | 36283576 | 61,84 € | 01.10.2019 | 09.11.2019 | Faktúra | |||||
DFSJ/0216/19 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 173,25 € | 01.10.2019 | 09.11.2019 | Faktúra |