Faktúry
Počet záznamov: 2174
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFSJ/0096/18 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Mon-Rom | 50972812 | 803,64 € | 07.05.2018 | 24.05.2018 | Faktúra | |||||
DFSJ/0097/18 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Mon-Rom | 50972812 | 195,56 € | 07.05.2018 | 24.05.2018 | Faktúra | |||||
DFSJ/0098/18 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | MIRAN | 14000750 | 644,85 € | 07.05.2018 | 24.05.2018 | Faktúra | |||||
DFSJ/0099/18 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | MIRAN | 14000750 | 881,29 € | 07.05.2018 | 24.05.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0113/18 | plyn | Športové gymnázium | 17337020 | Sloven.plynár.priem. | 35815256 | 75,00 € | 04.05.2018 | 15.05.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0114/18 | čistenie rohoží | Športové gymnázium | 17337020 | Lindstrom | 35742364 | 38,88 € | 04.05.2018 | 15.05.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0115/18 | preškolenie vodičov | Športové gymnázium | 17337020 | Autoškola 1 | 35768452 | 150,00 € | 04.05.2018 | 15.05.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0112/18 | služby UPC | Športové gymnázium | 17337020 | UPC Slovensko, s.r.o. | 31357296 | 155,46 € | 01.05.2018 | 15.05.2018 | Faktúra | |||||
DFSJ/0092/18 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | MIRAN | 14000750 | 700,41 € | 30.04.2018 | 24.05.2018 | Faktúra | |||||
DFSJ/0093/18 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | MIRAN | 14000750 | 657,20 € | 30.04.2018 | 24.05.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0110/18 | voda - vodné stočné | Športové gymnázium | 17337020 | Bratisl.vodárenská spoločnosť | 35850370 | 267,48 € | 27.04.2018 | 07.05.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0111/18 | kopírka - nájom | Športové gymnázium | 17337020 | SHARP | 48093891 | 66,00 € | 27.04.2018 | 07.05.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0108/18 | prenájom | Športové gymnázium | 17337020 | Športová hala Mladosť | 35723025 | 180,00 € | 26.04.2018 | 07.05.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0109/18 | publikácia | Športové gymnázium | 17337020 | Poradca podnikateľa | 31925035 | 66,16 € | 26.04.2018 | 07.05.2018 | Faktúra | |||||
DFSJ/0090/18 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Mon-Rom | 50972812 | 301,83 € | 25.04.2018 | 30.04.2018 | Faktúra | |||||
DFSJ/0091/18 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Mon-Rom | 50972812 | 803,64 € | 25.04.2018 | 30.04.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0107/18 | servis vozidla - Wz - oprava výfuku | Športové gymnázium | 17337020 | AUTOSERVIS - S.Drgoň | 32109555 | 197,33 € | 25.04.2018 | 07.05.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0106/18 | nájom kopírky + kópie | Športové gymnázium | 17337020 | COPY PRINT Bratislava | 45310106 | 86,46 € | 24.04.2018 | 27.04.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0103/18 | školské stoly + stoličky | Športové gymnázium | 17337020 | ANAJ | 44726783 | 936,00 € | 23.04.2018 | 27.04.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0104/18 | kancelársky tovar | Športové gymnázium | 17337020 | 3P Slúži Vám | 50975455 | 62,78 € | 23.04.2018 | 27.04.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0105/18 | vybavenie do šj /misky, príbor, naberačky, poháre/ | Športové gymnázium | 17337020 | Gastrorex | 20202562 | 517,39 € | 23.04.2018 | 27.04.2018 | Faktúra | |||||
DFSJ/0073/18 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | MIRAN | 14000750 | 571,11 € | 20.04.2018 | 27.04.2018 | Faktúra | |||||
DFSJ/0074/18 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | MIRAN | 14000750 | 966,16 € | 20.04.2018 | 27.04.2018 | Faktúra | |||||
DFSJ/0075/18 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | MIRAN | 14000750 | 1 034,39 € | 20.04.2018 | 27.04.2018 | Faktúra | |||||
DFSJ/0076/18 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Bidfood | 34152199 | 77,40 € | 20.04.2018 | 27.04.2018 | Faktúra | |||||
DFSJ/0077/18 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Pekáreň-Karol Tanglmayer | 32095767 | 100,89 € | 20.04.2018 | 27.04.2018 | Faktúra | |||||
DFSJ/0078/18 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Pekáreň-Karol Tanglmayer | 32095767 | 84,20 € | 20.04.2018 | 27.04.2018 | Faktúra | |||||
DFSJ/0079/18 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Stanislav a syn | 17642434 | 10,08 € | 20.04.2018 | 27.04.2018 | Faktúra | |||||
DFSJ/0080/18 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | PICADO | 36397164 | 386,08 € | 20.04.2018 | 27.04.2018 | Faktúra | |||||
DFSJ/0081/18 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | SENNI, s.r.o | 46858415 | 39,00 € | 20.04.2018 | 27.04.2018 | Faktúra |