Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2174

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0170/18 prenájom Športové gymnázium 17337020 Športová hala Mladosť 35723025 3 588,84 € 06.07.2018 26.07.2018 Faktúra
DFBV/0171/18 prenájom Športové gymnázium 17337020 Športová hala Mladosť 35723025 360,00 € 06.07.2018 26.07.2018 Faktúra
DFBV/0167/18 klávesnice, slúchadlá, myši, USB Športové gymnázium 17337020 IZOCOM 37499084 257,60 € 04.07.2018 26.07.2018 Faktúra
DFBV/0168/18 telefóny Športové gymnázium 17337020 T - Com 35763469 32,54 € 04.07.2018 26.07.2018 Faktúra
DFBV/0161/18 nájom - kopírka Športové gymnázium 17337020 SHARP 48093891 66,00 € 02.07.2018 26.07.2018 Faktúra
DFBV/0162/18 externé disky a pamäte Športové gymnázium 17337020 IZOCOM 37499084 253,92 € 02.07.2018 26.07.2018 Faktúra
DFBV/0163/18 prenájom Športové gymnázium 17337020 Plaváreň PASIENKY - STARZ 00179663 172,80 € 02.07.2018 26.07.2018 Faktúra
DFBV/0164/18 služby BOZP Športové gymnázium 17337020 Milan Bojnanský 40961478 132,00 € 02.07.2018 26.07.2018 Faktúra
DFBV/0165/18 plyn Športové gymnázium 17337020 Sloven.plynár.priem. 35815256 75,00 € 02.07.2018 26.07.2018 Faktúra
DFBV/0166/18 čistenie kanalizácie Športové gymnázium 17337020 EKO-SALMO s.r.o 31359647 124,06 € 02.07.2018 26.07.2018 Faktúra
DFSJ/0123/18 potraviny Športové gymnázium 17337020 Mon-Rom 50972812 303,00 € 28.06.2018 02.07.2018 Faktúra
DFSJ/0124/18 potraviny Športové gymnázium 17337020 Mon-Rom 50972812 435,63 € 28.06.2018 02.07.2018 Faktúra
DFSJ/0125/18 potraviny Športové gymnázium 17337020 Mon-Rom 50972812 320,75 € 28.06.2018 02.07.2018 Faktúra
DFSJ/0126/18 potraviny Športové gymnázium 17337020 Mon-Rom 50972812 349,99 € 28.06.2018 02.07.2018 Faktúra
DFSJ/0127/18 potraviny Športové gymnázium 17337020 Mon-Rom 50972812 263,30 € 28.06.2018 02.07.2018 Faktúra
DFSJ/0128/18 potraviny Športové gymnázium 17337020 Bidfood 34152199 145,40 € 28.06.2018 02.07.2018 Faktúra
DFSJ/0129/18 potraviny Športové gymnázium 17337020 SENNI, s.r.o 46858415 46,80 € 28.06.2018 02.07.2018 Faktúra
DFSJ/0130/18 potraviny Športové gymnázium 17337020 Pekáreň-Karol Tanglmayer 32095767 95,79 € 28.06.2018 02.07.2018 Faktúra
DFSJ/0131/18 potraviny Športové gymnázium 17337020 MIRAN 14000750 843,95 € 28.06.2018 02.07.2018 Faktúra
DFSJ/0132/18 potraviny Športové gymnázium 17337020 MIRAN 14000750 842,63 € 28.06.2018 02.07.2018 Faktúra
DFBV/0155/18 tonery + materiál Športové gymnázium 17337020 IZOCOM 37499084 672,00 € 25.06.2018 27.06.2018 Faktúra
DFBV/0156/18 kopírovacie služby Športové gymnázium 17337020 SHARP 48093891 73,78 € 22.06.2018 27.06.2018 Faktúra
DFBV/0157/18 kopírovacie služby Športové gymnázium 17337020 SHARP 48093891 214,67 € 22.06.2018 27.06.2018 Faktúra
DFBV/0158/18 voda - vodné stočné Športové gymnázium 17337020 Bratisl.vodárenská spoločnosť 35850370 347,72 € 22.06.2018 27.06.2018 Faktúra
DFBV/0159/18 tonery do tlačiarní Športové gymnázium 17337020 PRYZMAT 35882891 33,60 € 22.06.2018 27.06.2018 Faktúra
DFBV/0160/18 čistenie rohoží Športové gymnázium 17337020 Lindstrom 35742364 41,54 € 22.06.2018 27.06.2018 Faktúra
DFBV/0154/18 školská agenda 2019 Športové gymnázium 17337020 ASC Applied Software 31361161 399,00 € 21.06.2018 25.06.2018 Faktúra
DFBV/0153/18 zneškodnenie biolog.odpadu Športové gymnázium 17337020 GLOBAL GREEN 35790571 46,20 € 20.06.2018 22.06.2018 Faktúra
DFBV/0152/18 servis vozidla W č. Športové gymnázium 17337020 AUTOSERVIS - S.Drgoň 32109555 194,47 € 19.06.2018 21.06.2018 Faktúra
DFBV/0151/18 kopírky - nájom+výtlačky Športové gymnázium 17337020 COPY PRINT Bratislava 45310106 108,91 € 18.06.2018 21.06.2018 Faktúra