Faktúry
Počet záznamov: 2174
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0170/18 | prenájom | Športové gymnázium | 17337020 | Športová hala Mladosť | 35723025 | 3 588,84 € | 06.07.2018 | 26.07.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0171/18 | prenájom | Športové gymnázium | 17337020 | Športová hala Mladosť | 35723025 | 360,00 € | 06.07.2018 | 26.07.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0167/18 | klávesnice, slúchadlá, myši, USB | Športové gymnázium | 17337020 | IZOCOM | 37499084 | 257,60 € | 04.07.2018 | 26.07.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0168/18 | telefóny | Športové gymnázium | 17337020 | T - Com | 35763469 | 32,54 € | 04.07.2018 | 26.07.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0161/18 | nájom - kopírka | Športové gymnázium | 17337020 | SHARP | 48093891 | 66,00 € | 02.07.2018 | 26.07.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0162/18 | externé disky a pamäte | Športové gymnázium | 17337020 | IZOCOM | 37499084 | 253,92 € | 02.07.2018 | 26.07.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0163/18 | prenájom | Športové gymnázium | 17337020 | Plaváreň PASIENKY - STARZ | 00179663 | 172,80 € | 02.07.2018 | 26.07.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0164/18 | služby BOZP | Športové gymnázium | 17337020 | Milan Bojnanský | 40961478 | 132,00 € | 02.07.2018 | 26.07.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0165/18 | plyn | Športové gymnázium | 17337020 | Sloven.plynár.priem. | 35815256 | 75,00 € | 02.07.2018 | 26.07.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0166/18 | čistenie kanalizácie | Športové gymnázium | 17337020 | EKO-SALMO s.r.o | 31359647 | 124,06 € | 02.07.2018 | 26.07.2018 | Faktúra | |||||
DFSJ/0123/18 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Mon-Rom | 50972812 | 303,00 € | 28.06.2018 | 02.07.2018 | Faktúra | |||||
DFSJ/0124/18 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Mon-Rom | 50972812 | 435,63 € | 28.06.2018 | 02.07.2018 | Faktúra | |||||
DFSJ/0125/18 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Mon-Rom | 50972812 | 320,75 € | 28.06.2018 | 02.07.2018 | Faktúra | |||||
DFSJ/0126/18 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Mon-Rom | 50972812 | 349,99 € | 28.06.2018 | 02.07.2018 | Faktúra | |||||
DFSJ/0127/18 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Mon-Rom | 50972812 | 263,30 € | 28.06.2018 | 02.07.2018 | Faktúra | |||||
DFSJ/0128/18 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Bidfood | 34152199 | 145,40 € | 28.06.2018 | 02.07.2018 | Faktúra | |||||
DFSJ/0129/18 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | SENNI, s.r.o | 46858415 | 46,80 € | 28.06.2018 | 02.07.2018 | Faktúra | |||||
DFSJ/0130/18 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Pekáreň-Karol Tanglmayer | 32095767 | 95,79 € | 28.06.2018 | 02.07.2018 | Faktúra | |||||
DFSJ/0131/18 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | MIRAN | 14000750 | 843,95 € | 28.06.2018 | 02.07.2018 | Faktúra | |||||
DFSJ/0132/18 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | MIRAN | 14000750 | 842,63 € | 28.06.2018 | 02.07.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0155/18 | tonery + materiál | Športové gymnázium | 17337020 | IZOCOM | 37499084 | 672,00 € | 25.06.2018 | 27.06.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0156/18 | kopírovacie služby | Športové gymnázium | 17337020 | SHARP | 48093891 | 73,78 € | 22.06.2018 | 27.06.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0157/18 | kopírovacie služby | Športové gymnázium | 17337020 | SHARP | 48093891 | 214,67 € | 22.06.2018 | 27.06.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0158/18 | voda - vodné stočné | Športové gymnázium | 17337020 | Bratisl.vodárenská spoločnosť | 35850370 | 347,72 € | 22.06.2018 | 27.06.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0159/18 | tonery do tlačiarní | Športové gymnázium | 17337020 | PRYZMAT | 35882891 | 33,60 € | 22.06.2018 | 27.06.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0160/18 | čistenie rohoží | Športové gymnázium | 17337020 | Lindstrom | 35742364 | 41,54 € | 22.06.2018 | 27.06.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0154/18 | školská agenda 2019 | Športové gymnázium | 17337020 | ASC Applied Software | 31361161 | 399,00 € | 21.06.2018 | 25.06.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0153/18 | zneškodnenie biolog.odpadu | Športové gymnázium | 17337020 | GLOBAL GREEN | 35790571 | 46,20 € | 20.06.2018 | 22.06.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0152/18 | servis vozidla W č. | Športové gymnázium | 17337020 | AUTOSERVIS - S.Drgoň | 32109555 | 194,47 € | 19.06.2018 | 21.06.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0151/18 | kopírky - nájom+výtlačky | Športové gymnázium | 17337020 | COPY PRINT Bratislava | 45310106 | 108,91 € | 18.06.2018 | 21.06.2018 | Faktúra |