Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4262
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0020/22 | Kancelárske potreby | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 71,42 € | 16.02.2022 | 25.02.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0019/22 | Odvoz bioodpadu ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 34,56 € | 15.02.2022 | 25.02.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0018/22 | Signalizácia 1/22 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Hl.mesto SR Bratislava | 00603481 | 58,55 € | 15.02.2022 | 25.02.2022 | Faktúra | |||||
VO/0008/22 | Kancelárske potreby | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 71,42 € | 14.02.2022 | 24.02.2022 | Objednávka | |||||
DFBV/0017/22 | Služby počítačovej siete SANET 1-3/22 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET | 17055270 | 150,00 € | 14.02.2022 | 25.02.2022 | Faktúra | |||||
VO/0009/22 | Čistiace potreby ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 115,37 € | 11.02.2022 | 24.02.2022 | Objednávka | |||||
DFBV/0016/22 | Metly ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 25,66 € | 10.02.2022 | 25.02.2022 | Faktúra | |||||
DFSJ/0027/22 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | ALFA-R FOOD, s.r.o. | 36269948 | 279,74 € | 09.02.2022 | 25.02.2022 | Faktúra | |||||
DFSJ/0028/22 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 299,08 € | 09.02.2022 | 25.02.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0015/22 | Miestny poplatok za komunálne odpady | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Hl.mesto SR Bratislava | 00603481 | 1 692,18 € | 09.02.2022 | 25.02.2022 | Faktúra | |||||
VO/0007/22 | Metly ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 25,66 € | 08.02.2022 | 24.02.2022 | Objednávka | |||||
DFBV/0014/22 | Servisné práce servera 10-12/21 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Marián Šimo - Tip Marián Šimo | 34403701 | 540,00 € | 08.02.2022 | 25.02.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0013/22 | Telefón 1/2022 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 50,12 € | 08.02.2022 | 25.02.2022 | Faktúra | |||||
DFSJ/0024/22 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 302,35 € | 07.02.2022 | 25.02.2022 | Faktúra | |||||
DFSJ/0025/22 | Mäso a mäsové výrobky ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Arpád Bognár - Mäso údeniny Slovensko | 14149109 | 277,20 € | 07.02.2022 | 25.02.2022 | Faktúra | |||||
DFSJ/0026/22 | Pekárenské výrobky ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | STANISLAV, s.r.o. | 44408137 | 74,35 € | 07.02.2022 | 25.02.2022 | Faktúra | |||||
DFSJ/0022/22 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 318,94 € | 03.02.2022 | 09.02.2022 | Faktúra | |||||
DFSJ/0021/22 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 472,56 € | 03.02.2022 | 09.02.2022 | Faktúra | |||||
DFSJ/0023/22 | Mäso a mäsové potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Arpád Bognár - Mäso údeniny Slovensko | 14149109 | 79,20 € | 03.02.2022 | 09.02.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0012/22 | Prenájom kopírovacieho stroja, materiál na kópie vrátnica | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | R i N, s.r.o. | 31363466 | 17,15 € | 02.02.2022 | 25.02.2022 | Faktúra |