Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3949
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0116/21 | Nákup hygienických a čistiacich potrieb | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 17,69 € | 31.08.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0115/21 | Nákup hygienických a čistiacich potrieb | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 316,67 € | 31.08.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0117/21 | Nákup učebníc | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | preskoly.sk, s.r.o. | 51692881 | 3 656,00 € | 31.08.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
2021/04 | Darovacia zmluva | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Robert Molnár | Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie | 0,00 € | 31.08.2021 | 31.08.2021 | 31.08.2021 | 02.09.2021 | Ing. Jana Orthová | riaditeľka | Zmluva | |
DFBV/0114/21 | Školenie - Rada školy | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Slovenská komora učiteľov | 42179980 | 30,00 € | 30.08.2021 | 13.09.2021 | Faktúra | |||||
VO/0049/21 | Nákup hygienických a čistiacich potrieb | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 17,69 € | 30.08.2021 | 17.09.2021 | Objednávka | |||||
VO/0050/21 | Nákup hygienických a čistiacich potrieb | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 316,67 € | 30.08.2021 | 17.09.2021 | Objednávka | |||||
DFBV/0112/21 | Kontrola hasiacich prístrojov a hydrantov | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | RP-control, s. r. o. | 53565720 | 170,30 € | 25.08.2021 | 13.09.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0113/21 | Maliarske práce | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Rock.R, s. r. o. | 51325284 | 1 628,21 € | 25.08.2021 | 13.09.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0110/21 | Sada dresov s podtlačou | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | TENER Slovakia s.r.o. | 35738308 | 600,00 € | 25.08.2021 | 13.09.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0111/21 | Signalizácia 7/2021 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Hl.mesto SR Bratislava | 00603481 | 58,55 € | 25.08.2021 | 13.09.2021 | Faktúra | |||||
VO/0047/21 | Školenie - Rada školy | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Slovenská komora učiteľov | 42179980 | 30,00 € | 25.08.2021 | 17.09.2021 | Objednávka | |||||
VO/0048/21 | Nákup učebníc | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | preskoly.sk, s.r.o. | 51692881 | 3 656,00 € | 25.08.2021 | 17.09.2021 | Objednávka | |||||
VO/0045/21 | Maliarske práce | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Rock.R, s. r. o. | 51325284 | 1 628,21 € | 23.08.2021 | 17.09.2021 | Objednávka | |||||
VO/0046/21 | Sada dresov s potlačou | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | TENER Slovakia s.r.o. | 35738308 | 600,00 € | 23.08.2021 | 17.09.2021 | Objednávka | |||||
DFBV/0109/21 | Služby počítačovej siete SANET júl-september 2021 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET | 17055270 | 150,00 € | 16.08.2021 | 23.08.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0108/21 | Odvoz bioodpadu 7/2021 ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 17,28 € | 10.08.2021 | 23.08.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0107/21 | Telefón 7/2021 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 49,46 € | 06.08.2021 | 23.08.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0106/21 | Energie 8/2021 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Špeciálna základná škola s materskou školou | 51825775 | 2 535,00 € | 02.08.2021 | 23.08.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0105/21 | Výkon zodpovednej osoby 08/2021 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 42,00 € | 02.08.2021 | 23.08.2021 | Faktúra |