Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4262
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VO/0114/21 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 14,58 € | 17.12.2021 | 03.01.2022 | Objednávka | ||||||
DFSJ/0128/21 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 217,33 € | 15.12.2021 | 17.12.2021 | Faktúra | |||||
DFSJ/0129/21 | Pekárenské výrobky ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | STANISLAV, s.r.o. | 44408137 | 68,18 € | 15.12.2021 | 17.12.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0200/21 | Kurzy anglického jazyka | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Sara Ann Lomas | 51161796 | 487,50 € | 15.12.2021 | 20.12.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0199/21 | Materiálno-spotrebné normy | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Jedálne.sk, s.r.o. | 53064275 | 79,49 € | 15.12.2021 | 20.12.2021 | Faktúra | |||||
DFSJ/0130/21 | Pekárenské výrobky ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | STANISLAV, s.r.o. | 44408137 | 11,23 € | 15.12.2021 | 20.12.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0201/21 | Kancelárske potreby | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 372,54 € | 15.12.2021 | 20.12.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0197/21 | Nábytok | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | TEMPO KONDELA, s.r.o. | 36409154 | 144,00 € | 14.12.2021 | 17.12.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0194/21 | Nábytok | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | ALEX kovový a školský nábytok s.r.o. | 36553859 | 1 978,80 € | 14.12.2021 | 20.12.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0198/21 | Tonery | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | PRYZMAT Slovakia, s.r.o. | 35882891 | 1 180,80 € | 14.12.2021 | 20.12.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0196/21 | Ario kanc. kreslo, nabýtok | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | TEMPO KONDELA, s.r.o. | 36409154 | 358,80 € | 14.12.2021 | 20.12.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0195/21 | Ario kanc. kreslo, botník | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | TEMPO KONDELA, s.r.o. | 36409154 | 244,80 € | 14.12.2021 | 20.12.2021 | Faktúra | |||||
VO/0110/21 | Zásuvka medzikus s vypínačom 25ks | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | PRAKTIS SK s.r.o. | 50403125 | 44,58 € | 14.12.2021 | 03.01.2022 | Objednávka | |||||
DFBV/0188/21 | Občerstvenie - minerálky | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 40,82 € | 13.12.2021 | 20.12.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0190/21 | Pracovný stôl | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | RM Gastro - JAZ s.r.o. | 34153004 | 321,60 € | 13.12.2021 | 20.12.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0189/21 | Pracovné stoly a iné vybavenie do ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | RM Gastro - JAZ s.r.o. | 34153004 | 2 187,58 € | 13.12.2021 | 20.12.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0191/21 | Revízia el. ručného náradia | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | REVNA-el. spol. s r.o. | 47613831 | 37,30 € | 13.12.2021 | 20.12.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0193/21 | Dodávka a montáž zásuviek 230V ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Jozef Nagy REVNA - el. | 11685972 | 92,97 € | 13.12.2021 | 20.12.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0192/21 | Dodávka a montáž zásuviek 230V | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Jozef Nagy REVNA - el. | 11685972 | 215,72 € | 13.12.2021 | 20.12.2021 | Faktúra | |||||
VO/0093/21 | Kancelárske potreby | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 372,54 € | 13.12.2021 | 20.12.2021 | Objednávka |