Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3949
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0090/21 | Výkon zodpovednej osoby 07/2021 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 42,00 € | 01.07.2021 | 23.07.2021 | Faktúra | |||||
VO/0040/21 | Džbány na vodu ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 32,76 € | 30.06.2021 | 26.07.2021 | Objednávka | |||||
2021/03 | Zmluva o spolupráci | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | 30232295 | Iné | 0,00 € | 30.06.2021 | 01.07.2021 | 31.08.2022 | 01.07.2021 | Ing. Jana Orthová | riaditeľka | Zmluva |
DFBV/0087/21 | Elektrická trojrúrová pec | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | GASTRO-HAAL, s.r.o. | 31435076 | 3 000,00 € | 29.06.2021 | 09.07.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0086/21 | Vybavenie do telocvične | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | BODY FIT, s.r.o. | 46862579 | 571,90 € | 29.06.2021 | 09.07.2021 | Faktúra | |||||
VO/0039/21 | Kontrola a čistenie komínov a dymovodov ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | CHIMNEY Zuzana Dohoráková | 40970884 | 45,00 € | 29.06.2021 | 26.07.2021 | Objednávka | |||||
DFSJ/0049/21 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 139,75 € | 28.06.2021 | 23.07.2021 | Faktúra | |||||
DFSJ/0046/21 | Mäso a mäsové výrobky ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Arpád Bognár - Mäso údeniny Slovensko | 14149109 | 56,10 € | 24.06.2021 | 12.07.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0085/21 | Výmena akumulátora | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Hl.mesto SR Bratislava | 00603481 | 42,00 € | 24.06.2021 | 12.07.2021 | Faktúra | |||||
DFSJ/0048/21 | Pekárenské výrobky ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | STANISLAV, s.r.o. | 44408137 | 27,75 € | 24.06.2021 | 23.07.2021 | Faktúra | |||||
DFSJ/0047/21 | Pekárenské výrobky ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | STANISLAV, s.r.o. | 44408137 | 11,47 € | 24.06.2021 | 23.07.2021 | Faktúra | |||||
DFSJ/0045/21 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 147,99 € | 23.06.2021 | 12.07.2021 | Faktúra | |||||
VO/0038/21 | Elektrická trojrúrová pec + montáž | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | GASTRO-HAAL, s.r.o. | 31435076 | 3 000,00 € | 22.06.2021 | 26.07.2021 | Objednávka | |||||
DFSJ/0043/21 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 267,10 € | 21.06.2021 | 24.06.2021 | Faktúra | |||||
DFSJ/0044/21 | Mäso a mäsové výrobky ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Arpád Bognár - Mäso údeniny Slovensko | 14149109 | 67,65 € | 21.06.2021 | 24.06.2021 | Faktúra | |||||
VO/0036/21 | Výmena akumulátora | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Hl.mesto SR Bratislava | 00603481 | 42,00 € | 21.06.2021 | 26.07.2021 | Objednávka | |||||
DFSJ/0042/21 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 169,08 € | 18.06.2021 | 24.06.2021 | Faktúra | |||||
DFSJ/0041/21 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 161,47 € | 17.06.2021 | 23.06.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0084/21 | Odvoz bioodpadu ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 34,56 € | 15.06.2021 | 24.06.2021 | Faktúra | |||||
VO/0037/21 | Vybavenie do telocvične | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | BODY FIT, s.r.o. | 46862579 | 571,90 € | 15.06.2021 | 26.07.2021 | Objednávka |