Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 3949

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0138/21 Služby technika BTS a PO za 3.štvrťrok 2021 Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 MILAN BOJNANSKÝ 40961478 90,00 € 07.10.2021 29.10.2021 Faktúra
DFBV/0137/21 Obalový materiál ŠJ Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 WEOPACK, s.r.o. 52165531 184,50 € 06.10.2021 29.10.2021 Faktúra
DFBV/0136/21 Nákup kancelárskych potrieb Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 Tibor Varga TSV PAPIER 32627211 63,64 € 06.10.2021 29.10.2021 Faktúra
DFBV/0135/21 Servisné práce servera 7-9/2021 Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 Marián Šimo - Tip Marián Šimo 34403701 540,00 € 05.10.2021 22.10.2021 Faktúra
DFBV/0131/21 Energie 10/2021 Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 Špeciálna základná škola s materskou školou 51825775 2 535,00 € 05.10.2021 22.10.2021 Faktúra
DFSJ/0073/21 Potraviny ŠJ Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 METRO Cash&Carry SR s.r.o. 45952671 608,53 € 04.10.2021 26.10.2021 Faktúra
DFSJ/0071/21 Nákup potravín do ŠJ Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 METRO Cash&Carry SR s.r.o. 45952671 471,93 € 04.10.2021 26.10.2021 Faktúra
DFSJ/0072/21 Mäso a mäsové výrobky ŠJ Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 Arpád Bognár - Mäso údeniny Slovensko 14149109 97,56 € 04.10.2021 26.10.2021 Faktúra
DFSJ/0074/21 Pekárenské výrobky ŠJ Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 STANISLAV, s.r.o. 44408137 78,35 € 04.10.2021 26.10.2021 Faktúra
VO/0060/21 Nákup kancelárskych potrieb Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 Tibor Varga TSV PAPIER 32627211 63,64 € 04.10.2021 08.10.2021 Objednávka
VO/0061/21 Obalový materiál ŠJ Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 WEOPACK, s.r.o. 52165531 184,50 € 04.10.2021 08.10.2021 Objednávka
DFBV/0133/21 Prenájom kopírovacieho stroja, materiál na kópie - vrátnica Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 R i N, s.r.o. 31363466 23,14 € 01.10.2021 22.10.2021 Faktúra
DFBV/0132/21 Prenájom kopírovacieho stroja, materiál na kópie - zborovňa Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 R i N, s.r.o. 31363466 52,61 € 01.10.2021 22.10.2021 Faktúra
DFBV/0134/21 Výkon zodpovednej osoby za 10/2021 Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041 42,00 € 01.10.2021 22.10.2021 Faktúra
VO/0062/21 Vybavenie telocvične Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 Decathlon SK, s.r.o. 47658827 70,12 € 01.10.2021 08.10.2021 Objednávka
DFSJ/0069/21 Nákup potravín do ŠJ Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 METRO Cash&Carry SR s.r.o. 45952671 662,05 € 30.09.2021 05.10.2021 Faktúra
DFSJ/0068/21 Nákup potravín do ŠJ Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 METRO Cash&Carry SR s.r.o. 45952671 581,23 € 30.09.2021 05.10.2021 Faktúra
DFSJ/0070/21 Nákup mäsa a mäsových výrobkov do ŠJ Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 Arpád Bognár - Mäso údeniny Slovensko 14149109 162,69 € 30.09.2021 05.10.2021 Faktúra
VO/0064/21 PZS posúdenie pracovného prostredia Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 GHP Medical Services, s.r.o. 36766542 129,00 € 29.09.2021 25.10.2021 Objednávka
DFBV/0130/21 Vrecia na odpad Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 METRO Cash&Carry SR s.r.o. 45952671 88,56 € 28.09.2021 05.10.2021 Faktúra