Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 3949

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFSJ/0099/21 Nákup pekárenských výrobkov ŠJ Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 STANISLAV, s.r.o. 44408137 120,20 € 02.11.2021 19.11.2021 Faktúra
DFBV/0147/21 Výkon zodpovednej osoby 11/2021 Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041 42,00 € 01.11.2021 19.11.2021 Faktúra
DFBV/0146/21 Nákup 17ks počítačov a 5ks monitorov Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 EMM, spol. s r. o. 17316260 10 238,40 € 28.10.2021 19.11.2021 Faktúra
VO/0070/21 Tonery Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 PRYZMAT Slovakia, s.r.o. 35882891 140,40 € 27.10.2021 11.11.2021 Objednávka
DFSJ/0096/21 Nákup potravín ŠJ Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 METRO Cash&Carry SR s.r.o. 45952671 253,78 € 26.10.2021 12.11.2021 Faktúra
DFSJ/0095/21 Nákup potravín ŠJ Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 METRO Cash&Carry SR s.r.o. 45952671 303,01 € 25.10.2021 12.11.2021 Faktúra
DFSJ/0094/21 Nákup mäsa a mäsových výrobkov ŠJ Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 Arpád Bognár - Mäso údeniny Slovensko 14149109 150,91 € 25.10.2021 12.11.2021 Faktúra
DFSJ/0093/21 Nákup pekárenských výrobkov ŠJ Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 STANISLAV, s.r.o. 44408137 92,78 € 25.10.2021 12.11.2021 Faktúra
VO/0066/21 Počítače Desktop-Dell OptiPlex 3080 17 ks, Monitory DELL P2222H Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 EMM, spol. s r. o. 17316260 10 238,40 € 25.10.2021 11.11.2021 Objednávka
VO/0067/21 Kancelárske potreby Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 Tibor Varga TSV PAPIER 32627211 11,02 € 25.10.2021 11.11.2021 Objednávka
VO/0073/21 Dezinfekčné a antibakteriálne prostriedky, ochranné pomôcky Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 Tibor Varga TSV PAPIER 32627211 1 885,93 € 25.10.2021 19.11.2021 Objednávka
DFSJ/0089/21 Potraviny ŠJ Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 ALFA-R FOOD, s.r.o. 36269948 142,44 € 22.10.2021 26.10.2021 Faktúra
DFBV/0145/21 Nákup čistiacich a hygienických potrieb do ŠJ Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 METRO Cash&Carry SR s.r.o. 45952671 144,77 € 22.10.2021 29.10.2021 Faktúra
DFSJ/0092/21 Potraviny ŠJ Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 METRO Cash&Carry SR s.r.o. 45952671 175,02 € 22.10.2021 26.10.2021 Faktúra
DFSJ/0091/21 Potraviny ŠJ Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 METRO Cash&Carry SR s.r.o. 45952671 381,00 € 22.10.2021 26.10.2021 Faktúra
DFSJ/0090/21 Mäso a mäsové výrobky ŠJ Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 Arpád Bognár - Mäso údeniny Slovensko 14149109 146,90 € 22.10.2021 26.10.2021 Faktúra
VO/0065/21 Nákup čistiacich a hygienických potrieb do ŠJ Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 METRO Cash&Carry SR s.r.o. 45952671 144,77 € 21.10.2021 25.10.2021 Objednávka
DFBV/0144/21 Vybavenie do telocvične Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 Decathlon SK, s.r.o. 47658827 70,12 € 20.10.2021 25.10.2021 Faktúra
DFSJ/0088/21 Potraviny ŠJ Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 ALFA-R FOOD, s.r.o. 36269948 307,51 € 20.10.2021 26.10.2021 Faktúra
DFSJ/0087/21 Potraviny ŠJ Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 METRO Cash&Carry SR s.r.o. 45952671 391,45 € 20.10.2021 26.10.2021 Faktúra