Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2524
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0107/25 | účastnícky poplatok za odborný seminár - Polčičová | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | PROEKO s.r.o. | 35900831 | 108,00 € | 29.05.2025 | 03.06.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0109/25 | servisné obdobie KT 18/2025 až 25/2025 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. | 36226947 | 671,92 € | 29.05.2025 | 03.06.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0108/25 | Servisné obdobie KT 22/2025 až KT 27/2025 športový areál | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. | 36226947 | 139,92 € | 29.05.2025 | 03.06.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0106/25 | LED svietidlá | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | HORNBACH - Baumarkt SK spol. s r.o. | 35838949 | 318,97 € | 29.05.2025 | 03.06.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
VO/0041/25 | odvoz opotrebovaného a vyradeného nábytku | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Marot s.r.o. | 35861754 | 300,00 € | 28.05.2025 | 30.05.2025 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Objednávka | |||
VO/0040/25 | LED svietidlá | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | HORNBACH - Baumarkt SK spol. s r.o. | 35838949 | 320,00 € | 27.05.2025 | 30.05.2025 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Objednávka | |||
VO/0039/25 | Občerstvenie pre členov maturitných komisií | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | PINO group s.r.o. | 44013141 | 150,00 € | 26.05.2025 | 30.05.2025 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Objednávka | |||
VO/0038/25 | 34 obedov pre členov maturitných komisií | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | PINO group s.r.o. | 44013141 | 156,40 € | 26.05.2025 | 30.05.2025 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Objednávka | |||
DFBV/0103/25 | odborné prehliadky a skúšky pre plynovú kotolňu školy | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | VEMAPOS, s.r.o. | 35829613 | 1 752,75 € | 22.05.2025 | 03.06.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0102/25 | pranie a prenájom rohoží 21.04.25 - 18.05.2025 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 69,45 € | 22.05.2025 | 03.06.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0105/25 | prechodové lišty, spojovací materiál, prostriedky na dezinsekciu | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | HORNBACH - Baumarkt SK spol. s r.o. | 35838949 | 124,32 € | 22.05.2025 | 03.06.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0104/25 | tlačivá vysvedčení | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 942,36 € | 22.05.2025 | 27.05.2025 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0101/25 | materiál na maľovanie WC | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | HORNBACH - Baumarkt SK spol. s r.o. | 35838949 | 98,19 € | 21.05.2025 | 03.06.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
VO/0037/25 | prechodové lišty, spojovací materiál, prostriedky na dezinsekciu | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | HORNBACH - Baumarkt SK spol. s r.o. | 35838949 | 140,00 € | 21.05.2025 | 23.05.2025 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Objednávka | |||
VO/0036/25 | revízia plynovej kotolne v objekte školy | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | VEMAPOS, s.r.o. | 35829613 | 1 800,00 € | 20.05.2025 | 23.05.2025 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Objednávka | |||
VO/0035/25 | potreby na vymaľovanie WC | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | HORNBACH - Baumarkt SK spol. s r.o. | 35838949 | 100,00 € | 20.05.2025 | 22.05.2025 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Objednávka | |||
VO/0034/25 | tlačivá vysvedčení | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 942,30 € | 19.05.2025 | 22.05.2025 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Objednávka | |||
DFBV/0099/25 | inštalačné práce - oprava stupačky | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Ján Hatos | 41396383 | 370,00 € | 16.05.2025 | 03.06.2025 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0100/25 | telekomunikačné poplatky - 15.04.25 - 15.05.25 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 14,15 € | 16.05.2025 | 03.06.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
DFBV/0097/25 | Vypracovanie výkazu výmer a rozpočtu na opravu služobného bytu | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Stavro - Ing. Vavrinec Milan | 30941067 | 920,00 € | 15.05.2025 | 03.06.2025 | Riaditeľ | Faktúra |