Faktúra č. DFBV/0177/26

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera
  • IČO: 17319161
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFBV/0177/26
  • Popis fakturovaného plnenia: RO č. 32 Servisné obdobie KT 36/2026 až KT 27/2026 športový areál/MFI OŠ
  • Dátum doručenia: 29.06.2026
  • Celková hodnota: 586,08 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 2/2024
  • Dátum zverejnenia: 04.07.2026
  • Poznámka:
Tlačiť