Faktúra č. DFBV/0171/26

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera
  • IČO: 17319161
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFBV/0171/26
  • Popis fakturovaného plnenia: pranie a prenájom rohoží 18.05.2026-14.06.2026
  • Dátum doručenia: 22.06.2026
  • Celková hodnota: 95,79 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 149/2006
  • Dátum zverejnenia: 04.07.2026
  • Poznámka:
Tlačiť