Faktúra č. DFBV/0171/26
Obstarávateľ
- Názov: Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera
- IČO: 17319161
Dodávateľ
- Názov: Lindström, s.r.o.
- IČO: 35742364
- Adresa: Orešianska 3, 91701 Trnava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFBV/0171/26
- Popis fakturovaného plnenia: pranie a prenájom rohoží 18.05.2026-14.06.2026
- Dátum doručenia: 22.06.2026
- Celková hodnota: 95,79 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 149/2006
- Dátum zverejnenia: 04.07.2026
- Poznámka: