Faktúra č. DFBV/0178/26

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera
  • IČO: 17319161
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFBV/0178/26
  • Popis fakturovaného plnenia: čistiace a upratovacie prostriedky na 2.Q.2026
  • Dátum doručenia: 29.06.2026
  • Celková hodnota: 1 491,47 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: VO/078/26
  • Dátum zverejnenia: 04.07.2026
  • Poznámka:
Tlačiť