Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3257
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VO/0072/20 | Revízie elektr. spotrebičov a náradia Pal. OP a OS elektr.m inštalácia a kotolňa,Pal. kontrola bleskozvodu Pal. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | rt elektro s.r.o. | 50991175 | 1 440,00 € | 10.11.2020 | 27.12.2020 | Objednávka | |||||
VO/0073/20 | Revízie elektr. spotrebičov a náradia na Vaz kontrola bleskozvodu na Vaz | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | rt elektro s.r.o. | 50991175 | 550,00 € | 10.11.2020 | 27.12.2020 | Objednávka | |||||
311/20 | EFT POS terminály za 10/2020 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Všeobecná úverová banka,a.s. | 31320155 | 105,74 € | 09.11.2020 | 27.12.2020 | Faktúra | |||||
310/20 | dodavka elektrickej energie na Pal. + Vaz | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 973,63 € | 06.11.2020 | 27.12.2020 | Faktúra | |||||
309/20 | dodávka elektrickej energie Štetinova | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 3,00 € | 06.11.2020 | 27.12.2020 | Faktúra | |||||
308/20 | poplatky za telekomunikačné služby | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Slovak Telekom, a.s. T-Co | 35763469 | 114,41 € | 06.11.2020 | 27.12.2020 | Faktúra | |||||
307/20 | inštalácia ovládača a nastavenie Accouting | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 72,00 € | 05.11.2020 | 27.12.2020 | Faktúra | |||||
306/20 | zrážky na Pal. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35950370 | 47,93 € | 05.11.2020 | 27.12.2020 | Faktúra | |||||
VO/0068/20 | 5 ks monitorov HP 27y IPS | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | ELEKTROSPED | 35765038 | 640,00 € | 05.11.2020 | 27.12.2020 | Objednávka | |||||
VO/0069/20 | Gembird HDMI kábel V2 5 ks | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Dušan Valentovič TEKRA sk | 44274742 | 13,90 € | 05.11.2020 | 27.12.2020 | Objednávka | |||||
VO/0070/20 | SANDISK SSD Extreme Portable 500 GB | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | INTERGAM s.r.o., | 44470011 | 160,94 € | 05.11.2020 | 27.12.2020 | Objednávka | |||||
VO/0071/20 | Originálna lampa s modulom do BENQ MW843UST 10ks | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Web Retail s.r.o. | 28876431 | 2 566,90 € | 05.11.2020 | 27.12.2020 | Objednávka | |||||
313/20 | montáž a demontáž lešenia k maľovke Pal. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | EKO-BAU spol.s.r.o. | 36262528 | 1 188,00 € | 04.11.2020 | 27.12.2020 | Faktúra | |||||
304/20 | 2 ks SANDISK SSD Extreme | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | INTERGAM s.r.o., | 44470011 | 160,94 € | 03.11.2020 | 27.12.2020 | Faktúra | |||||
301/20 | dodavka zemného plynu na Vaz | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 1 399,00 € | 03.11.2020 | 27.12.2020 | Faktúra | |||||
300/20 | dodávka zemného plynu na Pal. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 1 560,00 € | 03.11.2020 | 27.12.2020 | Faktúra | |||||
299/20 | dodávka zemného plynu na Pal.byt | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 30,00 € | 03.11.2020 | 27.12.2020 | Faktúra | |||||
298/20 | vodné a stočné na Pal. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35950370 | 200,60 € | 03.11.2020 | 27.12.2020 | Faktúra | |||||
302/20 | 5 ks monitorov | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | ELEKTROSPED | 35765038 | 640,00 € | 03.11.2020 | 27.12.2020 | Faktúra | |||||
303/20 | 5ks Gembird kábel HDMI | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Dušan Valentovič TEKRA sk | 44274742 | 13,90 € | 03.11.2020 | 27.12.2020 | Faktúra |