Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3257
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
002/21 | úrazové poistenie zamestnancov | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Generali Poisťovňa, a.s. | 35709332 | 908,24 € | 04.01.2021 | 09.02.2021 | Faktúra | |||||
VO/0001/21 | elektronické stravovacie poukážky na január 2021 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 2 490,86 € | 04.01.2021 | 11.10.2022 | Objednávka | |||||
347/20 | servisné služby výpočtovej techniky | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Omnikor, spol. s r. o. | 36355526 | 120,00 € | 31.12.2020 | 09.02.2021 | Faktúra | |||||
354/20 | zrážky na Pal. 12/2020 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35950370 | 47,93 € | 31.12.2020 | 09.02.2021 | Faktúra | |||||
349/20 | vodné, stočné | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35950370 | 200,60 € | 31.12.2020 | 09.02.2021 | Faktúra | |||||
348/20 | výučba RJ 12/2020 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Anna Mogilevskaia | 52251829 | 108,00 € | 31.12.2020 | 09.02.2021 | Faktúra | |||||
353/20 | poskytnutie služieb 8/2020 - 12/2020 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | VEMA, s.r.o. | 31355374 | 32,16 € | 31.12.2020 | 09.02.2021 | Faktúra | |||||
352/20 | 5. splátka za kopírku | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 50,00 € | 31.12.2020 | 09.02.2021 | Faktúra | |||||
351/20 | 5. splátka za kopírku | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 33,33 € | 31.12.2020 | 09.02.2021 | Faktúra | |||||
350/20 | 5. splátka za kopírku | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 33,33 € | 31.12.2020 | 09.02.2021 | Faktúra | |||||
355/20 | telekomunikačné služby | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Slovak Telekom, a.s. T-Co | 35763469 | 105,02 € | 31.12.2020 | 09.02.2021 | Faktúra | |||||
356/20 | výučba NJ 12/2020 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Mgr. Tomáš Sovinec, Tabaková 3, 811 07 Bratislava | 37564668 | 156,00 € | 31.12.2020 | 09.02.2021 | Faktúra | |||||
357/20 | elektrická energia | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 869,96 € | 31.12.2020 | 13.03.2021 | Faktúra | |||||
346/20 | vodné, stočné | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35950370 | 83,05 € | 28.12.2020 | 18.01.2021 | Faktúra | |||||
345/20 | spracovanie účtovníctva | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | WE EKO, s.r.o. | 06309763 | 1 200,00 € | 21.12.2020 | 09.02.2021 | Faktúra | |||||
344/20 | výučba SJ 12/2020 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | PaedDr. Lýdia Ďurišová | 37571249 | 390,00 € | 18.12.2020 | 18.01.2021 | Faktúra | |||||
VO/0086/20 | Objednávka na výučbu RJ v šk. r. 2020/21 v Jazykovej škole, Palisády 38, Bratislava | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Artem Solodkov | 000000 | 108,00 € | 17.12.2020 | 18.01.2021 | Objednávka | |||||
VO/0085/20 | Objednávka na výučbu SJ pre cudzincov v šk.r.2020/21 v Jazykovej škole, Palisády 38, Bratislava | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | PaedDr. Lýdia Ďurišová | 37571249 | 390,00 € | 16.12.2020 | 18.01.2021 | Objednávka | |||||
343/20 | kancelársky papier, tabule, ochranné prostriedky | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | 3P slúži Vám s.r.o. | 50975455 | 2 567,93 € | 14.12.2020 | 18.01.2021 | Faktúra | |||||
341/20 | EET POS terminály za 11/2020 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Všeobecná úverová banka,a.s. | 31320155 | 49,88 € | 11.12.2020 | 18.01.2021 | Faktúra |