Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3335
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
140/21 | vyúčtovanie - luster | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Smart Home Invest, s.r.o. | 50676229 | 252,16 € | 02.07.2021 | 06.08.2021 | Faktúra | |||||
142/21 | vodné a stočné | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35950370 | 161,76 € | 02.07.2021 | 06.08.2021 | Faktúra | |||||
138/21 | plyn (Palisády) | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 1 270,00 € | 02.07.2021 | 06.08.2021 | Faktúra | |||||
137/21 | plyn (Vazovova) | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 1 132,00 € | 02.07.2021 | 06.08.2021 | Faktúra | |||||
136/21 | plyn (Palisády) | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 30,00 € | 02.07.2021 | 06.08.2021 | Faktúra | |||||
143/21 | prekladateľský kurz | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Mgr. Tomáš Sovinec, Tabaková 3, 811 07 Bratislava | 37564668 | 260,00 € | 02.07.2021 | 06.08.2021 | Faktúra | |||||
VO/0038/21 | Objednávka čistiacich, dezinfekčných a hygienických potrieb pre Palisády. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Peter Šesták - KANPEX | 11891581 | 1 308,11 € | 02.07.2021 | 10.10.2022 | Objednávka | |||||
147/21 | montáž a servisné práce (kotol) | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | VISKIO s.r.o. | 46042377 | 758,27 € | 01.07.2021 | 06.08.2021 | Faktúra | |||||
DFKV/0001/21 | kotol + technológie | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | VISKIO s.r.o. | 46042377 | 2 180,94 € | 01.07.2021 | 06.08.2021 | Faktúra | |||||
141/21 | opravné a údržbárske práce (šk. byt Palisády) | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | VISKIO s.r.o. | 46042377 | 5 996,58 € | 01.07.2021 | 06.08.2021 | Faktúra | |||||
139/21 | výučba slovenského jazyka pre cudzincov | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | PaedDr. Lýdia Ďurišová | 37571249 | 208,00 € | 01.07.2021 | 06.08.2021 | Faktúra | |||||
VO/0036/21 | 1ks Annabella 6 ramenný luster | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Smart Home Invest, s.r.o. | 50676229 | 252,16 € | 01.07.2021 | 10.10.2022 | Objednávka | |||||
VO/0037/21 | Opravné a údržbárske práce šk.byt pPlisády | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | VISKIO s.r.o. | 46042377 | 5 996,58 € | 01.07.2021 | 10.10.2022 | Objednávka | |||||
133/21 | knihy a učebné pomôcky | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | GOETHE-INSTITUT | 129516430 | 584,50 € | 30.06.2021 | 06.08.2021 | Faktúra | |||||
VO/0035/21 | Zabezpečenie akustiky v 5 učebniach na VAZ. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | G-Tec Professional s.r.o. | 35868929 | 5 986,73 € | 30.06.2021 | 10.10.2022 | Objednávka | |||||
134/21 | vyúčtovanie - videotelefón, dverová stanica, zámok | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | EMOS SK s.r.o. | 36392961 | 529,15 € | 30.06.2021 | 11.10.2022 | Faktúra | |||||
132/21 | tonery | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Cassus s.r.o. | 35882786 | 865,92 € | 29.06.2021 | 05.08.2021 | Faktúra | |||||
131/21 | konverzačný kurz - ruský jazyk | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Artem Solodkov | 000000 | 144,00 € | 29.06.2021 | 06.08.2021 | Faktúra | |||||
130/21 | stoličky | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Daffer spol s r.o. | 36320439 | 1 776,00 € | 25.06.2021 | 10.07.2021 | Faktúra | |||||
VO/0034/21 | 8 ks tonerov do tlačiarní | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Cassus s.r.o. | 35882786 | 865,92 € | 25.06.2021 | 10.10.2022 | Objednávka |