Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 3621

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
VO/0086/21 kopírovací papier A4, A3 Jazyková škola, Palisády 17319145 Tibor Varga TSV PAPIER 32627211 1 356,00 € 22.11.2021 09.10.2022 Objednávka
VO/0085/21 Nákup školského a kancelárskeho nábytku. Jazyková škola, Palisády 17319145 Interiéry Riljak,s.r.o. 43885306 40 514,40 € 19.11.2021 09.10.2022 Objednávka
299/21 servisné práce Jazyková škola, Palisády 17319145 Ing.Vladimír Kliment KLM99 43937551 49,00 € 18.11.2021 11.12.2021 Faktúra
VO/0084/21 tonery do far. tlačiarní Jazyková škola, Palisády 17319145 Tibor Varga TSV PAPIER 32627211 341,30 € 18.11.2021 09.10.2022 Objednávka
298/21 PC sieť SANET Jazyková škola, Palisády 17319145 Združenie používateľov SADS SANET 17055270 300,00 € 16.11.2021 11.12.2021 Faktúra
297/21 poistenie veľkých rizík Jazyková škola, Palisády 17319145 Generali Poisťovňa, a.s. 35709332 600,00 € 15.11.2021 11.12.2021 Faktúra
295/21 prečistenie kanalizácie Jazyková škola, Palisády 17319145 Havarijná služba Olivová, s. r.o. 36741566 607,20 € 12.11.2021 11.12.2021 Faktúra
296/21 stoličky Jazyková škola, Palisády 17319145 Daffer spol s r.o. 36320439 720,00 € 12.11.2021 11.12.2021 Faktúra
VO/0083/21 objednávka zadaná na výrobu 24ks stoličiek tr.č.14 Jazyková škola, Palisády 17319145 Daffer spol s r.o. 36320439 720,00 € 12.11.2021 09.10.2022 Objednávka
293/21 elektrická energia Jazyková škola, Palisády 17319145 Západoslovenská energetika 36677281 456,71 € 10.11.2021 11.12.2021 Faktúra
291/21 poplatky za terminál Jazyková škola, Palisády 17319145 Všeobecná úverová banka,a.s. 31320155 90,35 € 09.11.2021 11.12.2021 Faktúra
290/21 telekomunikačné služby Jazyková škola, Palisády 17319145 Slovak Telekom, a.s. T-Co 35763469 102,44 € 09.11.2021 11.12.2021 Faktúra
294/21 tonery Jazyková škola, Palisády 17319145 Tibor Varga TSV PAPIER 32627211 923,28 € 09.11.2021 11.12.2021 Faktúra
289/21 elektrická energia Jazyková škola, Palisády 17319145 Západoslovenská energetika 36677281 684,00 € 08.11.2021 11.12.2021 Faktúra
288/21 elektronické stravovacie poukážky Jazyková škola, Palisády 17319145 UP Déjeuner s.r.o. 53528654 2 977,15 € 05.11.2021 11.12.2021 Faktúra
287/21 elektrická energia (Štetinova) Jazyková škola, Palisády 17319145 Západoslovenská energetika 36677281 3,00 € 05.11.2021 11.12.2021 Faktúra
286/21 zrážky Jazyková škola, Palisády 17319145 Bratislavská vodárenská spoločnosť 35950370 49,13 € 05.11.2021 11.12.2021 Faktúra
VO/0082/21 elektronické stravovacie poukážky na november 2021 Jazyková škola, Palisády 17319145 UP Déjeuner s.r.o. 53528654 2 977,15 € 05.11.2021 09.10.2022 Objednávka
272/21 pračka so sušičkou, dopravné Jazyková škola, Palisády 17319145 FAST PLUS, s.r.o. Planeo elektro 35712783 508,90 € 04.11.2021 11.12.2021 Faktúra
292/21 stavebné práce - sociálne zariadenia na Vazovovej Jazyková škola, Palisády 17319145 GENESIS POZEMNÉ STAVBY 46059105 64 518,41 € 04.11.2021 11.12.2021 Faktúra