Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3335
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
339/20 | telekomunikačné služby | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Slovak Telekom, a.s. T-Co | 35763469 | 116,76 € | 08.12.2020 | 18.01.2021 | Faktúra | |||||
338/20 | zrážky na Pal. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35950370 | 45,53 € | 07.12.2020 | 18.01.2021 | Faktúra | |||||
337/20 | bavlnené ochranné rúška | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | VISION Technology MK s.r.o. | 52910822 | 87,36 € | 03.12.2020 | 27.12.2020 | Faktúra | |||||
335/20 | vodné a stočné na Pal. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35950370 | 200,60 € | 03.12.2020 | 18.01.2021 | Faktúra | |||||
336/20 | výučba NJ | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Mgr. Tomáš Sovinec, Tabaková 3, 811 07 Bratislava | 37564668 | 156,00 € | 03.12.2020 | 18.01.2021 | Faktúra | |||||
334/20 | poukážky Callio Plus | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 5 030,00 € | 02.12.2020 | 27.12.2020 | Faktúra | |||||
333/20 | elektronické stravovacie poukážky | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 3 569,29 € | 02.12.2020 | 27.12.2020 | Faktúra | |||||
325/20 | servisné služby výpočtovej techniky | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Omnikor, spol. s r. o. | 36355526 | 90,00 € | 02.12.2020 | 18.01.2021 | Faktúra | |||||
328/20 | 4. splátka za kopírku | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 50,00 € | 02.12.2020 | 18.01.2021 | Faktúra | |||||
327/20 | 4. splátka za kopírku | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 33,33 € | 02.12.2020 | 18.01.2021 | Faktúra | |||||
326/20 | 4. splátka za kopírku | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 33,33 € | 02.12.2020 | 18.01.2021 | Faktúra | |||||
332/20 | dodávka zemného plynu na Pal. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 1 560,00 € | 02.12.2020 | 18.01.2021 | Faktúra | |||||
331/20 | dodávka zemného plynu na Vaz. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 1 399,00 € | 02.12.2020 | 18.01.2021 | Faktúra | |||||
330/20 | dodávka zemného plynu na Pal. byt | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 30,00 € | 02.12.2020 | 18.01.2021 | Faktúra | |||||
329/20 | výučba SJ 11/2020 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | PaedDr. Lýdia Ďurišová | 37571249 | 520,00 € | 02.12.2020 | 18.01.2021 | Faktúra | |||||
VO/0082/20 | elektronické stravovacie poukážky na december 2020 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 3 569,29 € | 02.12.2020 | 18.01.2021 | Objednávka | |||||
VO/0083/20 | elektronické poukážky CALLIO PLUS | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 5 030,00 € | 02.12.2020 | 18.01.2021 | Objednávka | |||||
VO/0084/20 | Ochranné rúška s filtrom. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | VISION Technology MK s.r.o. | 52910822 | 87,36 € | 02.12.2020 | 18.01.2021 | Objednávka | |||||
324/20 | spracovanie účtovníctva | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | WE EKO, s.r.o. | 06309763 | 1 200,00 € | 01.12.2020 | 27.12.2020 | Faktúra | |||||
323/20 | výučba RJ | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Anna Mogilevskaia | 52251829 | 144,00 € | 01.12.2020 | 18.01.2021 | Faktúra |