Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3335
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
296/20 | výučba SJ za 10/20 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | PaedDr. Lýdia Ďurišová | 37571249 | 520,00 € | 03.11.2020 | 27.12.2020 | Faktúra | |||||
292/20 | 3.splátka na kopírku far. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 50,00 € | 02.11.2020 | 27.12.2020 | Faktúra | |||||
289/20 | 3.splátka na kopírku | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 33,33 € | 02.11.2020 | 27.12.2020 | Faktúra | |||||
288/20 | 3.splátka na kopírku | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 33,33 € | 02.11.2020 | 27.12.2020 | Faktúra | |||||
295/20 | revízia hasiacich prístrojov, hydrantov na VAZ | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Flamecontrol s.r.o. | 47218657 | 72,00 € | 02.11.2020 | 27.12.2020 | Faktúra | |||||
294/20 | revízia hasiacich prístrojov, hydrantov na Pal. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Flamecontrol s.r.o. | 47218657 | 79,20 € | 02.11.2020 | 27.12.2020 | Faktúra | |||||
287/20 | spracovanie účtovníctva za mesiac10/2020 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | WE EKO, s.r.o. | 06309763 | 1 200,00 € | 02.11.2020 | 27.12.2020 | Faktúra | |||||
293/20 | výučba RJ | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Anna Mogilevskaia | 52251829 | 144,00 € | 02.11.2020 | 27.12.2020 | Faktúra | |||||
291/20 | poplatok za vydanie karty | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 5,40 € | 30.10.2020 | 12.11.2020 | Faktúra | |||||
290/20 | elektronocké stravovacie poukážky na 11/2020 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 3 436,50 € | 30.10.2020 | 12.11.2020 | Faktúra | |||||
VO/0066/20 | Poplatok za vydanie karty - personalizovaná | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 5,40 € | 30.10.2020 | 27.12.2020 | Objednávka | |||||
VO/0067/20 | Elektronické stravovacie poukážky - vydanie a poplatok z hodnoty vydaných elektronických stravovacích poukážok | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 3 436,50 € | 30.10.2020 | 27.12.2020 | Objednávka | |||||
286/20 | poistenie veľkých rizík od 16.12.2020-15.12.20201 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Generali Poisťovňa, a.s. | 35709332 | 600,00 € | 29.10.2020 | 27.12.2020 | Faktúra | |||||
VO/0065/20 | Objednávka na výučbu slovenského jazyka pre cudzincov v školskom roku 2020/21 v Jazykovej škole Palisády 38, Bratislava | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | PaedDr. Lýdia Ďurišová | 37571249 | 520,00 € | 29.10.2020 | 27.12.2020 | Objednávka | |||||
285/20 | vodné, stočné a zrážky na Vaz | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35950370 | 136,18 € | 27.10.2020 | 12.11.2020 | Faktúra | |||||
284/20 | Aplikačné a systémové konzultácie | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | VEMA, s.r.o. | 31355374 | 26,94 € | 26.10.2020 | 27.12.2020 | Faktúra | |||||
283/20 | Online knižnica pre riad. Škola efektívne od 26.10.2020 - 1.11.2020 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Verlag Dashöfer vydavateľstvo, s r.o. | 35730129 | 204,60 € | 22.10.2020 | 12.11.2020 | Faktúra | |||||
282/20 | revízie kotla na Pal. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | MANAG-TERMO,spol s.r.o. | 31337198 | 620,00 € | 21.10.2020 | 12.11.2020 | Faktúra | |||||
281/20 | zaučenie osoby kotolne za mesiac oktober | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | MANAG-TERMO,spol s.r.o. | 31337198 | 312,00 € | 21.10.2020 | 12.11.2020 | Faktúra | |||||
280/20 | prevádzka intranetu 1.11.2020-31.1.2021 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | AlejTech,spol.s.r.o. | 36291374 | 54,00 € | 19.10.2020 | 12.11.2020 | Faktúra |