Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3335
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
227/20 | dodávka elektrickej energie Štetinova | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 3,00 € | 07.09.2020 | 10.10.2020 | Faktúra | |||||
VO/0054/20 | objednávka na kancelárske potreby | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Cassus s.r.o. | 35882786 | 639,92 € | 07.09.2020 | 10.10.2020 | Objednávka | |||||
225/20 | vodné, stočné | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35950370 | 200,60 € | 04.09.2020 | 10.10.2020 | Faktúra | |||||
223/20 | elektronické stravovacie poukážky na 9/2020 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 4 631,62 € | 04.09.2020 | 10.10.2020 | Faktúra | |||||
224/20 | protokoly k štát. jaz. skúške | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | ŠEVT | 31331131 | 154,36 € | 04.09.2020 | 10.10.2020 | Faktúra | |||||
VO/0055/20 | online registrácia študentov pre 1JSJ.sk | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Cloudee,s.r.o. | 47628839 | 1 520,00 € | 04.09.2020 | 10.10.2020 | Objednávka | |||||
VO/0053/20 | Elektronické stravovacie poukážky na september 2020 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 4 631,62 € | 04.09.2020 | 10.10.2020 | Objednávka | |||||
222/20 | dezinfekčné prostriedky | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Mikrochem Trade, spol. s r. o. | 35948655 | 294,00 € | 03.09.2020 | 10.10.2020 | Faktúra | |||||
219/20 | dodávka zemného plynu na Pal., sl. byt | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 30,00 € | 03.09.2020 | 10.10.2020 | Faktúra | |||||
218/20 | dodávka zemného plynu na Vaz. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 1 399,00 € | 03.09.2020 | 10.10.2020 | Faktúra | |||||
217/20 | dodávka zemného plynu na Pal. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 1 560,00 € | 03.09.2020 | 10.10.2020 | Faktúra | |||||
215/20 | poplatok za vydanie stravnej karty | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 10,80 € | 03.09.2020 | 10.10.2020 | Faktúra | |||||
221/20 | bezdotykové stojany 10 ks | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Plotbase s.r.o. | 45674515 | 1 358,69 € | 03.09.2020 | 10.10.2020 | Faktúra | |||||
216/20 | Think Pad AC adapter 65 W USB-C | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Euroline computer s.r.o. | 36395994 | 61,95 € | 03.09.2020 | 10.10.2020 | Faktúra | |||||
220/20 | Spotlight Lehrerbeilage | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Spotlight Verlag | 153576 | 103,60 € | 03.09.2020 | 10.10.2020 | Faktúra | |||||
VO/0052/20 | ThinkPad AC adaptér 65W USB-C | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Euroline computer s.r.o. | 36395994 | 61,95 € | 03.09.2020 | 10.10.2020 | Objednávka | |||||
213/20 | spracovanie účtovníctva | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | WE EKO, s.r.o. | 06309763 | 1 200,00 € | 02.09.2020 | 10.10.2020 | Faktúra | |||||
214/20 | ochranné štíty | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Ingrid Čarnoká - TIFFANY | 40845150 | 634,20 € | 02.09.2020 | 10.10.2020 | Faktúra | |||||
VO/0050/20 | 50 ks Ochranný štít na tvár Super Light s okuliarmi | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Ingrid Čarnoká - TIFFANY | 40845150 | 634,20 € | 02.09.2020 | 10.10.2020 | Objednávka | |||||
VO/0049/20 | 1 x Xerox 5335 ČB na Vazovovu 1 x Xerox 5335 ČB na Palisády 1 x Xerox wc 7855 na Palisády | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Peter Foltín Magic print | 36617661 | 4 200,00 € | 02.09.2020 | 10.10.2020 | Objednávka |