Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3621
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
092/21 | okuliarové štíty | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | ROTA plus - oblečsadoroboty.sk | 47198605 | 117,00 € | 07.05.2021 | 06.06.2021 | Faktúra | |||||
093/21 | poplatky za terminál | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Všeobecná úverová banka,a.s. | 31320155 | 45,82 € | 07.05.2021 | 06.06.2021 | Faktúra | |||||
094/21 | elektrická energia | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 748,99 € | 07.05.2021 | 06.06.2021 | Faktúra | |||||
VO/0014/21 | okuliarové štíty 50ks | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | ROTA plus - oblečsadoroboty.sk | 47198605 | 117,00 € | 07.05.2021 | 10.10.2022 | Objednávka | |||||
088/21 | odstránenie havarijného stavu kanalizácie | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | VISKIO s.r.o. | 46042377 | 5 984,98 € | 06.05.2021 | 06.06.2021 | Faktúra | |||||
089/21 | zrážky | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35950370 | 46,73 € | 06.05.2021 | 06.06.2021 | Faktúra | |||||
091/21 | telekomunikačné služby | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Slovak Telekom, a.s. T-Co | 35763469 | 104,53 € | 06.05.2021 | 06.06.2021 | Faktúra | |||||
090/21 | elektrická energia (Štetinova) | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 3,00 € | 06.05.2021 | 06.06.2021 | Faktúra | |||||
VO/0013/21 | odstránenie havarijného stavu kanalizácie v byte JŠ | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | VISKIO s.r.o. | 46042377 | 5 984,98 € | 06.05.2021 | 10.10.2022 | Objednávka | |||||
086/21 | konverzačný kurz - ruský jazyk | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Artem Solodkov | 000000 | 144,00 € | 05.05.2021 | 06.06.2021 | Faktúra | |||||
084/21 | vyúčtovanie - elektronické stravovacie poukážky | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 2 840,94 € | 05.05.2021 | 06.06.2021 | Faktúra | |||||
VO/0012/21 | Kuchyňa Gonir, Drez Halmar Alness, pracovná doska | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | MOB Interiér s.r.o. | 44948271 | 541,82 € | 05.05.2021 | 10.10.2022 | Objednávka | |||||
083/21 | vodné a stočné | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35950370 | 161,76 € | 04.05.2021 | 06.06.2021 | Faktúra | |||||
080/21 | plyn (Palisády) | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 30,00 € | 04.05.2021 | 06.06.2021 | Faktúra | |||||
079/21 | plyn (Vazovova) | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 1 132,00 € | 04.05.2021 | 06.06.2021 | Faktúra | |||||
078/21 | plyn (Palisády) | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 1 270,00 € | 04.05.2021 | 06.06.2021 | Faktúra | |||||
085/21 | konverzačný kurz - ruský jazyk | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Anna Mogilevskaia | 52251829 | 144,00 € | 04.05.2021 | 06.06.2021 | Faktúra | |||||
VO/0011/21 | elektronické stravovacie poukážky na mesiac máj 2021 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 2 840,94 € | 04.05.2021 | 10.10.2022 | Objednávka | |||||
082/21 | prekladateľský kurz | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Mgr. Tomáš Sovinec, Tabaková 3, 811 07 Bratislava | 37564668 | 156,00 € | 03.05.2021 | 06.06.2021 | Faktúra | |||||
081/21 | výučba slovenského jazyka pre cudzincov | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | PaedDr. Lýdia Ďurišová | 37571249 | 208,00 € | 03.05.2021 | 06.06.2021 | Faktúra |