Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6111
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DF-42/0442/19 | nákup surovín pre CV a K | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 63,39 € | 03.09.2019 | 17.09.2019 | Faktúra | |||||
DF-42/0441/19 | nákup surovín pre CV a K | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 142,31 € | 03.09.2019 | 17.09.2019 | Faktúra | |||||
DF-42/0440/19 | dodanie súčiastok k IT | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | NET4U Services s.r.o. | 52353605 | 595,14 € | 03.09.2019 | 17.09.2019 | Faktúra | |||||
DF-42/0439/19 | konfigurácia a inštalácia kamier | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Localnet services s.r.o. | 52346315 | 280,00 € | 03.09.2019 | 17.09.2019 | Faktúra | |||||
DF-42/0438/19 | správa servera a ďalšie servisné ukony za 8/2019 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Localnet services s.r.o. | 52346315 | 570,00 € | 03.09.2019 | 17.09.2019 | Faktúra | |||||
DF-42/0436/19 | nákup surovín pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Zeelandia, s.r.o. | 31671918 | 146,69 € | 02.09.2019 | 17.09.2019 | Faktúra | |||||
DF-42/0435/19 | prenájom kopírky za 8/2019 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Reficier JTL s.r.o. | 35751819 | 48,00 € | 02.09.2019 | 17.09.2019 | Faktúra | |||||
DF-42/0434/19 | nákup hygienického materiálu | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | VICOM s..r.o | 35908076 | 170,11 € | 02.09.2019 | 17.09.2019 | Faktúra | |||||
DF-42/0433/19 | zhotovenie elektr.prívodov | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ELEKTROINŠTALÁCIE Jozef Hollý | 41120841 | 215,00 € | 02.09.2019 | 17.09.2019 | Faktúra | |||||
DF-42/0431/19 | nákup surovín pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ROLSED, s.r.o. | 31332056 | 136,32 € | 28.08.2019 | 17.09.2019 | Faktúra | |||||
DF-42/0430/19 | nákup surovín pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Novogal a.s. | 00199567 | 43,20 € | 28.08.2019 | 17.09.2019 | Faktúra | |||||
DF-42/0429/19 | nákup surovín pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Koliba Trade s.r.o | 46436961 | 30,80 € | 28.08.2019 | 17.09.2019 | Faktúra | |||||
DF-42/0428/19 | nákup surovín pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Ekvia,s.r.o. | 31426085 | 107,98 € | 28.08.2019 | 17.09.2019 | Faktúra | |||||
DF-42/0427/19 | nákup spotrebného materiálu pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Ekvia,s.r.o. | 31426085 | 36,00 € | 28.08.2019 | 17.09.2019 | Faktúra | |||||
DF-42/0432/19 | rekonštrukcia chodníkov v areali školy a výmena vstupných brán | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | STAR POINT s.r.o. | 36722839 | 28 678,40 € | 26.08.2019 | 17.09.2019 | Faktúra | |||||
DF-42/0426/19 | nákup surovín pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | LESAFFRE Slovensko, a.s. | 31724701 | 97,80 € | 26.08.2019 | 17.09.2019 | Faktúra | |||||
DF-42/0437/19 | PZP za MV DOBLO | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Wustenrot poisťovňa,a.s. | 31383408 | 84,15 € | 23.08.2019 | 17.09.2019 | Faktúra | |||||
DF-42/0415/19 | nákup spotrebného materiálu | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | J.J.Darboven s.r.o | 35699388 | 93,42 € | 23.08.2019 | 02.09.2019 | Faktúra | |||||
DF-42/0417/19 | vodné stočné za 7/2019 Rača | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ALVENA SK a.s | 46297685 | 13,38 € | 23.08.2019 | 02.09.2019 | Faktúra | |||||
DF-42/0416/19 | predplatné za časopisu HORECA | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | MAFRA Slovakia a.s. | 31333524 | 34,80 € | 23.08.2019 | 02.09.2019 | Faktúra |