Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 6136

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
30-19306 stravovanie zamestnanci Stredná odborná škola technická 17050332 HABDAKOVA, strav. sluzby 17479398 1 026,06 € 01.07.2019 03.08.2019 Faktúra
30-19307 stravovanie ubytovaní žiaci Stredná odborná škola technická 17050332 HABDAKOVA, strav. sluzby 17479398 3 467,34 € 01.07.2019 03.08.2019 Faktúra
30-19308 stravovanie ubytovaní žiaci SOŠ Stredná odborná škola technická 17050332 HABDAKOVA, strav. sluzby 17479398 466,57 € 01.07.2019 03.08.2019 Faktúra
30-19328 telefón Stredná odborná škola technická 17050332 Slovak Telekom, a.s. 35763469 57,12 € 01.07.2019 03.08.2019 Faktúra
30-19302 tonery (sklad) Stredná odborná škola technická 17050332 Attract-Kerobaj,s.r.o. 52161081 240,71 € 27.06.2019 06.07.2019 Faktúra
30-19303 oprava telefónnych klapiek na ŠI Stredná odborná škola technická 17050332 Hokobell 47919949 68,06 € 27.06.2019 28.07.2019 Faktúra
30-19304 odborné skúšky výťahov Stredná odborná škola technická 17050332 NÉMETH opravy a rev.výťah 11701277 25,01 € 27.06.2019 28.07.2019 Faktúra
30-19300 realizácia praktického vyučovania učebného odboru "zlatník-klenotník" Stredná odborná škola technická 17050332 VL,LV,s.r.o. 47751584 180,00 € 25.06.2019 06.07.2019 Faktúra
30-19301 servisné práce (opravy a údržba) za 6/2019 Stredná odborná škola technická 17050332 Zdenko Filo 33208107 800,00 € 25.06.2019 06.07.2019 Faktúra
30-19298 seminár "Odmeňovanie v školstve a ich zmeny" Stredná odborná škola technická 17050332 VESNA 45739153 39,99 € 20.06.2019 06.07.2019 Faktúra
30-19299 elektronické stravovacie poukážky Stredná odborná škola technická 17050332 GGFS s.r.o. 47079690 435,60 € 20.06.2019 06.07.2019 Faktúra
30-19297 vodoinštalačný materiál (sklad) Stredná odborná škola technická 17050332 Šemšej Imrich 13996631 351,12 € 19.06.2019 06.07.2019 Faktúra
30-19296 pneumatiky na malotraktor (kosačka) - úhrada v hotovosti cez pokladňu Stredná odborná škola technická 17050332 GUMEX Slovakia,Ing.Dušan Čanky 33639477 12,22 € 18.06.2019 06.07.2019 Faktúra
30-19293 telefón (PČ) Stredná odborná škola technická 17050332 Slovak Telekom, a.s. 35763469 82,43 € 18.06.2019 06.07.2019 Faktúra
30-19294 telefón Stredná odborná škola technická 17050332 Slovak Telekom, a.s. 35763469 26,98 € 18.06.2019 06.07.2019 Faktúra
30-19295 vodné a stočné (PČ) Stredná odborná škola technická 17050332 Bratislavská vodárenská 35850370 46,80 € 18.06.2019 06.07.2019 Faktúra
30-19292 pneumatiky (kosačka) - úhrada v hotovosti cez pokladňu Stredná odborná škola technická 17050332 GUMEX Slovakia,Ing.Dušan Čanky 33639477 67,31 € 14.06.2019 06.07.2019 Faktúra
30-19289 plyn Stredná odborná škola technická 17050332 SPP,a.s.,OZ Bratislava 35815256 4 483,64 € 12.06.2019 06.07.2019 Faktúra
30-19290 plyn (ŠI) Stredná odborná škola technická 17050332 SPP,a.s.,OZ Bratislava 35815256 3 211,68 € 12.06.2019 06.07.2019 Faktúra
30-19291 pripojenie objektu na PCO (PČ) Stredná odborná škola technická 17050332 LAMA SK,s.r.o. 36651311 81,66 € 12.06.2019 06.07.2019 Faktúra
30-19288 odborná prehliadka a skúška elektrických zariadení Stredná odborná škola technická 17050332 OPALIGHT MEDIA ONLINE 04102746 599,00 € 12.06.2019 06.07.2019 Faktúra
30-19287 elektrická energia Stredná odborná škola technická 17050332 ZSE Energia, a.s. 36677281 2 520,62 € 12.06.2019 28.07.2019 Faktúra
30-19282 vyúčtovanie predplatné on-line križnica (smernice, vzory zmlúv) Stredná odborná škola technická 17050332 Verlag Dashofer 35730129 359,40 € 11.06.2019 06.07.2019 Faktúra
30-19272 vodoinštalačný materiál (sklad) Stredná odborná škola technická 17050332 Šemšej Imrich 13996631 204,07 € 11.06.2019 06.07.2019 Faktúra
30-19274 ukážky prvej pomoci Stredná odborná škola technická 17050332 Slovenský Červený kríž, územný spolok Bratislava - mesto 00584410 35,00 € 11.06.2019 06.07.2019 Faktúra
30-19275 elektrická energia Údernícka (PČ) Stredná odborná škola technická 17050332 ZSE Energia, a.s. 36677281 204,74 € 11.06.2019 06.07.2019 Faktúra
30-19278 elektrická energia (PČ) Stredná odborná škola technická 17050332 ZSE Energia, a.s. 36677281 145,70 € 11.06.2019 06.07.2019 Faktúra
30-19279 vodné, stočné a zrážky Stredná odborná škola technická 17050332 Bratislavská vodárenská 35850370 1 475,86 € 11.06.2019 06.07.2019 Faktúra
30-19280 vodné, stočné a zrážky (ŠI) Stredná odborná škola technická 17050332 Bratislavská vodárenská 35850370 1 121,88 € 11.06.2019 06.07.2019 Faktúra
30-19283 správa siete a PC Stredná odborná škola technická 17050332 DataNetworks, s.r.o. 36811548 180,00 € 11.06.2019 06.07.2019 Faktúra