Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2910

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFSF/0008/24 prípspevok zo SF 11 2024 Gymnázium Karola Štúra 17050197 SOŠVO Modra 00162311 44,00 € 10.12.2024 13.12.2024 Faktúra
DFBV/0241/24 dofinancovanie za obedy za 11 2024 Gymnázium Karola Štúra 17050197 SOŠVO Modra 00162311 250,80 € 10.12.2024 13.12.2024 Faktúra
DFBV/0240/24 réžia za obedy v 11 2024 Gymnázium Karola Štúra 17050197 SOŠVO Modra 00162311 275,00 € 10.12.2024 13.12.2024 Faktúra
DFBV/0238/24 Telekomunikačné služby Gymnázium Karola Štúra 17050197 T Com 35763469 21,92 € 10.12.2024 13.12.2024 Faktúra
DFBV/0246/24 nastavenie počítačov Gymnázium Karola Štúra 17050197 Magic Solutions, s.r.o. 44632711 494,04 € 10.12.2024 13.12.2024 Faktúra
DFBV/0245/24 WIFI + nastavenie sieťových zariadení Gymnázium Karola Štúra 17050197 Magic Solutions, s.r.o. 44632711 4 946,52 € 10.12.2024 13.12.2024 Faktúra
DFBV/0237/24 prenájom tlačového zariadenia KYOCERA Gymnázium Karola Štúra 17050197 Z+M servis a.s. 44195591 119,94 € 10.12.2024 13.12.2024 Faktúra
DFBV/0243/24 materiál na opravy Gymnázium Karola Štúra 17050197 FARBY-LAKY-DROGÉRIA Miloš Šimonovič 34679626 84,95 € 10.12.2024 13.12.2024 Faktúra
DFBV/0239/24 Servisné služby Office 365 Gymnázium Karola Štúra 17050197 365 services s.r.o. 44056877 108,00 € 10.12.2024 13.12.2024 Faktúra
DFBV/0244/24 Čistiace a hygienické potreby Gymnázium Karola Štúra 17050197 ADLERR, s.r.o. 36710369 400,58 € 10.12.2024 13.12.2024 Faktúra
VO/0111/24 nastavenie počítačov Gymnázium Karola Štúra 17050197 Magic Solutions, s.r.o. 44632711 494,04 € 06.12.2024 16.12.2024 Mgr. Danica Grnáčová Riaditeľka Objednávka
VO/0110/24 WIFI + nastavenie sieťových zariadení Gymnázium Karola Štúra 17050197 Magic Solutions, s.r.o. 44632711 4 946,52 € 06.12.2024 11.12.2024 Mgr. Danica Grnáčová Riaditeľka Objednávka
VO/0109/24 Čistiace a hygienické potreby Gymnázium Karola Štúra 17050197 ADLERR, s.r.o. 36710369 400,58 € 06.12.2024 11.12.2024 Mgr. Danica Grnáčová Riaditeľka Objednávka
VO/0108/24 materiál na opravy Gymnázium Karola Štúra 17050197 FARBY-LAKY-DROGÉRIA Miloš Šimonovič 34679626 84,95 € 06.12.2024 11.12.2024 Mgr. Danica Grnáčová Riaditeľka Objednávka
VO/0106/24 Školský nábytok Gymnázium Karola Štúra 17050197 ŠKOLEX 31396763 6 179,98 € 04.12.2024 16.12.2024 Mgr. Danica Grnáčová Riaditeľka Objednávka
DFBV/0236/24 Školský nábytok Gymnázium Karola Štúra 17050197 ŠKOLEX 31396763 2 544,70 € 04.12.2024 10.12.2024 Ing. Žaneta Vrábelová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0235/24 Školský nábytok Gymnázium Karola Štúra 17050197 ŠKOLEX 31396763 6 179,98 € 04.12.2024 10.12.2024 Ing. Žaneta Vrábelová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0233/24 Uzamykateľné okenné kľučky Gymnázium Karola Štúra 17050197 Richter Czech s.r.o. 01931971 977,68 € 04.12.2024 10.12.2024 Ing. Žaneta Vrábelová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0232/24 Správa informačných a komunikačných technológií Gymnázium Karola Štúra 17050197 Magic Solutions, s.r.o. 44632711 692,28 € 04.12.2024 10.12.2024 Ing. Žaneta Vrábelová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0230/24 Router Mikrotik Gymnázium Karola Štúra 17050197 Magic Solutions, s.r.o. 44632711 136,62 € 04.12.2024 10.12.2024 Ing. Žaneta Vrábelová Riaditeľka Faktúra