Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2910
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFSF/0008/24 | prípspevok zo SF 11 2024 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 44,00 € | 10.12.2024 | 13.12.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0241/24 | dofinancovanie za obedy za 11 2024 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 250,80 € | 10.12.2024 | 13.12.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0240/24 | réžia za obedy v 11 2024 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 275,00 € | 10.12.2024 | 13.12.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0238/24 | Telekomunikačné služby | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | T Com | 35763469 | 21,92 € | 10.12.2024 | 13.12.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0246/24 | nastavenie počítačov | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Magic Solutions, s.r.o. | 44632711 | 494,04 € | 10.12.2024 | 13.12.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0245/24 | WIFI + nastavenie sieťových zariadení | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Magic Solutions, s.r.o. | 44632711 | 4 946,52 € | 10.12.2024 | 13.12.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0237/24 | prenájom tlačového zariadenia KYOCERA | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 119,94 € | 10.12.2024 | 13.12.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0243/24 | materiál na opravy | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | FARBY-LAKY-DROGÉRIA Miloš Šimonovič | 34679626 | 84,95 € | 10.12.2024 | 13.12.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0239/24 | Servisné služby Office 365 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | 365 services s.r.o. | 44056877 | 108,00 € | 10.12.2024 | 13.12.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0244/24 | Čistiace a hygienické potreby | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | ADLERR, s.r.o. | 36710369 | 400,58 € | 10.12.2024 | 13.12.2024 | Faktúra | |||||
VO/0111/24 | nastavenie počítačov | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Magic Solutions, s.r.o. | 44632711 | 494,04 € | 06.12.2024 | 16.12.2024 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Objednávka | |||
VO/0110/24 | WIFI + nastavenie sieťových zariadení | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Magic Solutions, s.r.o. | 44632711 | 4 946,52 € | 06.12.2024 | 11.12.2024 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Objednávka | |||
VO/0109/24 | Čistiace a hygienické potreby | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | ADLERR, s.r.o. | 36710369 | 400,58 € | 06.12.2024 | 11.12.2024 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Objednávka | |||
VO/0108/24 | materiál na opravy | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | FARBY-LAKY-DROGÉRIA Miloš Šimonovič | 34679626 | 84,95 € | 06.12.2024 | 11.12.2024 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Objednávka | |||
VO/0106/24 | Školský nábytok | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | ŠKOLEX | 31396763 | 6 179,98 € | 04.12.2024 | 16.12.2024 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Objednávka | |||
DFBV/0236/24 | Školský nábytok | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | ŠKOLEX | 31396763 | 2 544,70 € | 04.12.2024 | 10.12.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0235/24 | Školský nábytok | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | ŠKOLEX | 31396763 | 6 179,98 € | 04.12.2024 | 10.12.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0233/24 | Uzamykateľné okenné kľučky | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Richter Czech s.r.o. | 01931971 | 977,68 € | 04.12.2024 | 10.12.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0232/24 | Správa informačných a komunikačných technológií | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Magic Solutions, s.r.o. | 44632711 | 692,28 € | 04.12.2024 | 10.12.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0230/24 | Router Mikrotik | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Magic Solutions, s.r.o. | 44632711 | 136,62 € | 04.12.2024 | 10.12.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra |