Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2982

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0040/25 Správa informačných a komunikačných technológií Gymnázium Karola Štúra 17050197 Magic Solutions, s.r.o. 44632711 295,08 € 03.03.2025 07.03.2025 Mgr. Magdaléna Eliášová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0038/25 Čistiace a hygienické potreby Gymnázium Karola Štúra 17050197 KAMIKO - HYGIENE s.r.o. 45965340 383,27 € 03.03.2025 07.03.2025 Mgr. Magdaléna Eliášová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0042/25 plyn Gymnázium Karola Štúra 17050197 SPP 35815256 1 499,00 € 03.03.2025 07.03.2025 Mgr. Magdaléna Eliášová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0037/25 Telekomunikačné služby Gymnázium Karola Štúra 17050197 ORANGE 35697270 17,43 € 03.03.2025 07.03.2025 Mgr. Magdaléna Eliášová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0039/25 Zabezpečenie prevádzky plynovej kotolne Gymnázium Karola Štúra 17050197 TZB Technológie - service, s.r.o. 47650478 321,50 € 03.03.2025 07.03.2025 Mgr. Magdaléna Eliášová Riaditeľka Faktúra
VO/0013/25 Zariadenia na internetové pripojenie Gymnázium Karola Štúra 17050197 Magic Solutions, s.r.o. 44632711 466,32 € 28.02.2025 04.03.2025 Mgr. Danica Grnáčová Riaditeľka Objednávka
VO/0012/25 Čistiace a hygienické potreby Gymnázium Karola Štúra 17050197 KAMIKO - HYGIENE s.r.o. 45965340 383,27 € 24.02.2025 04.03.2025 Mgr. Danica Grnáčová Riaditeľ Objednávka
DFBV/0036/25 tonery Gymnázium Karola Štúra 17050197 DAMEDIS, s.r.o. 26931664 366,54 € 17.02.2025 21.02.2025 Ing. Žaneta Vrábelová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0035/25 vodné, stočné, zrážky Gymnázium Karola Štúra 17050197 Bratislavská vodárenská spoločnosť 35850370 388,68 € 17.02.2025 21.02.2025 Ing. Žaneta Vrábelová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0034/25 elektrická energia Gymnázium Karola Štúra 17050197 G&E Trading, a.s. 50131711 932,76 € 17.02.2025 21.02.2025 Ing. Žaneta Vrábelová Riaditeľka Faktúra
VO/0011/25 tonery Gymnázium Karola Štúra 17050197 DAMEDIS, s.r.o. 26931664 366,54 € 13.02.2025 04.03.2025 Mgr. Danica Grnáčová Riaditeľka Objednávka
DFBV/0033/25 Lyžiarsky kurz LVVK 02.- 07.02.2025 Gymnázium Karola Štúra 17050197 Chata Slaná Voda s.r.o. 55882307 4 500,00 € 10.02.2025 13.02.2025 Ing. Žaneta Vrábelová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0032/25 Lyžiarsky kurz LVVK 19.1.-24.1.2025 Gymnázium Karola Štúra 17050197 Chata Slaná Voda s.r.o. 55882307 7 650,00 € 10.02.2025 13.02.2025 Ing. Žaneta Vrábelová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0031/25 technik PO a BOZP Gymnázium Karola Štúra 17050197 LUKA TEAM Malacky 44199902 98,40 € 10.02.2025 12.02.2025 Ing. Žaneta Vrábelová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0030/25 servisné služby Office 365 Gymnázium Karola Štúra 17050197 365 services s.r.o. 44056877 110,70 € 10.02.2025 12.02.2025 Ing. Žaneta Vrábelová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0029/25 Telekomunikačné služby Gymnázium Karola Štúra 17050197 T Com 35763469 23,13 € 07.02.2025 12.02.2025 Ing. Žaneta Vrábelová Riaditeľka Faktúra
DFSF/0001/25 príspevok zo SF na stravu za 1 2025 Gymnázium Karola Štúra 17050197 SOŠVO Modra 00162311 38,00 € 07.02.2025 12.02.2025 Ing. Žaneta Vrábelová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0028/25 dofinancovanie za obedy v 01 2025 Gymnázium Karola Štúra 17050197 SOŠVO Modra 00162311 216,60 € 07.02.2025 12.02.2025 Ing. Žaneta Vrábelová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0027/25 réžia za obedy v 01 02025 Gymnázium Karola Štúra 17050197 SOŠVO Modra 00162311 237,50 € 07.02.2025 12.02.2025 Ing. Žaneta Vrábelová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0026/25 Dotácia na stravu deti za 1 2025 Gymnázium Karola Štúra 17050197 SOŠVO Modra 00162311 2 684,10 € 07.02.2025 12.02.2025 Ing. Žaneta Vrábelová Riaditeľka Faktúra