Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2672

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0031/24 vodné. stočné. zrážky Gymnázium Karola Štúra 17050197 Bratislavská vodárenská spoločnosť 35850370 390,96 € 14.02.2024 01.03.2024 Faktúra
DFBV/0030/24 elektrina Gymnázium Karola Štúra 17050197 ZSE Energia 36677281 590,92 € 13.02.2024 15.02.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFBV/0027/24 telekomunikačné služby Gymnázium Karola Štúra 17050197 T Com 35763469 22,12 € 12.02.2024 15.02.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFBV/0028/24 Odpadová nádoba do tlačiarne HP Gymnázium Karola Štúra 17050197 DAMEDIS, s.r.o. 26931664 156,00 € 12.02.2024 15.02.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFBV/0029/24 Lyžiarsky kurz LVVK 4.-9.2.2024 Gymnázium Karola Štúra 17050197 Chata Slaná Voda s.r.o. 55882307 4 200,00 € 12.02.2024 15.02.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFKV/0001/24 Rekonštrukcia kotolne a hydraulické vyregulovanie Gymnázium Karola Štúra 17050197 TZB Technológie, s.r.o. 44549318 81 936,28 € 07.02.2024 16.02.2024 Ing. Žaneta Vrábelová Riaditeľka Faktúra
VO/0012/24 Odpadová nádoba do tlačiarne Gymnázium Karola Štúra 17050197 DAMEDIS, s.r.o. 26931664 156,00 € 07.02.2024 12.02.2024 Mgr. Danica Grnáčová Riaditeľka Objednávka
DFBV/0018/24 prenájom rohoží Gymnázium Karola Štúra 17050197 LINDSTROM 35742364 26,83 € 05.02.2024 08.02.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFBV/0019/24 dofinancovanie za obedy v 1 2024 Gymnázium Karola Štúra 17050197 SOŠVO Modra 00162311 217,74 € 05.02.2024 08.02.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFBV/0020/24 réžia za obedy v 1 2024 Gymnázium Karola Štúra 17050197 SOŠVO Modra 00162311 238,75 € 05.02.2024 08.02.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFSF/0001/24 príspevok zo SF za 1 2024 Gymnázium Karola Štúra 17050197 SOŠVO Modra 00162311 38,20 € 05.02.2024 08.02.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFBV/0021/24 dotácia na stravu deti za 1 2024 Gymnázium Karola Štúra 17050197 SOŠVO Modra 00162311 2 079,20 € 05.02.2024 08.02.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFBV/0026/24 Popisovače + náplne PILOT V-Board Master Gymnázium Karola Štúra 17050197 GRAFID, s.r.o. 47576804 160,97 € 05.02.2024 08.02.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFBV/0024/24 prenájom tlačiarne KYOCERA Gymnázium Karola Štúra 17050197 Z+M servis a.s. 44195591 126,97 € 05.02.2024 08.02.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFBV/0022/24 technik PO a BOZP za 1 2024 Gymnázium Karola Štúra 17050197 LUKA TEAM Malacky 44199902 80,00 € 05.02.2024 08.02.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFBV/0025/24 Čistiace a hygienické prostriedky Gymnázium Karola Štúra 17050197 ADLERR, s.r.o. 36710369 273,41 € 05.02.2024 08.02.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFBV/0023/24 plyn Gymnázium Karola Štúra 17050197 SPP 35815256 1 421,00 € 05.02.2024 08.02.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
VO/0016/24 ekonomická PP rohož Gymnázium Karola Štúra 17050197 B2B Partner 44413467 206,40 € 05.02.2024 12.03.2024 Mgr. Danica Grnáčová Riaditeľka Objednávka
VO/0010/24 Čistiace a hygienické prostriedky Gymnázium Karola Štúra 17050197 ADLERR, s.r.o. 36710369 273,41 € 02.02.2024 06.02.2024 Mgr. Danica Grnáčová Riaditeľka Objednávka
DFBV/0014/24 Tonery do tlačiarní Gymnázium Karola Štúra 17050197 DAMEDIS, s.r.o. 26931664 145,20 € 31.01.2024 05.02.2024 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra