Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2910

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
VO/0085/24 Lopty na OK PK vo volejbale Gymnázium Karola Štúra 17050197 DEMI šport plus 365311154 60,00 € 22.10.2024 26.10.2024 Mgr. Danica Grnáčová Riaditeľka Objednávka
VO/0084/24 Lopty na OK PK vo futsale Gymnázium Karola Štúra 17050197 DEMI šport plus 365311154 60,00 € 22.10.2024 26.10.2024 Mgr. Danica Grnáčová Riaditeľka Objednávka
VO/0083/24 Záhradnícky substrát, hnojivo a trvalky na školský dvor Gymnázium Karola Štúra 17050197 PLANTAGO 35789131 300,48 € 11.10.2024 26.10.2024 Mgr. Danica Grnáčová Riaditeľka Objednávka
DFBV/0192/24 Školenie - poskytovanie prvej pomoci Gymnázium Karola Štúra 17050197 HealthWork, s.r.o. 46510206 150,00 € 11.10.2024 23.10.2024 Mgr. Mária Tunová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0190/24 elektrická energia Gymnázium Karola Štúra 17050197 ZSE Energia 36677281 485,76 € 10.10.2024 23.10.2024 Mgr. Mária Tunová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0189/24 dofinancovanie za obedy v 09 2024 Gymnázium Karola Štúra 17050197 SOŠVO Modra 00162311 204,06 € 10.10.2024 23.10.2024 Mgr. Mária Tunová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0188/24 réžia za obedy v 09 2024 Gymnázium Karola Štúra 17050197 SOŠVO Modra 00162311 223,75 € 10.10.2024 23.10.2024 Mgr. Mária Tunová Riaditeľka Faktúra
DFSF/0006/24 príspevok zo SF za 09 2024 Gymnázium Karola Štúra 17050197 SOŠVO Modra 00162311 35,80 € 10.10.2024 23.10.2024 Mgr. Mária Tunová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0187/24 dotácia stravy na deti za 09 2024 Gymnázium Karola Štúra 17050197 SOŠVO Modra 00162311 2 037,80 € 10.10.2024 23.10.2024 Mgr. Mária Tunová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0191/24 toner Gymnázium Karola Štúra 17050197 DAMEDIS, s.r.o. 26931664 78,24 € 10.10.2024 23.10.2024 Mgr. Mária Tunová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0183/24 Telekomunikačné služby Gymnázium Karola Štúra 17050197 T Com 35763469 21,76 € 09.10.2024 12.10.2024 Mgr. Danica Grnáčová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0186/24 Tonery Gymnázium Karola Štúra 17050197 DAMEDIS, s.r.o. 26931664 250,32 € 09.10.2024 12.10.2024 Mgr. Danica Grnáčová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0182/24 technik PO a BOZP Gymnázium Karola Štúra 17050197 LUKA TEAM Malacky 44199902 80,00 € 09.10.2024 12.10.2024 Mgr. Danica Grnáčová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0181/24 prenájom tlačového zariadenia KYOCERA Gymnázium Karola Štúra 17050197 Z+M servis a.s. 44195591 107,02 € 09.10.2024 12.10.2024 Mgr. Danica Grnáčová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0184/24 Uč.pomôcky v rámci projektu Erasmus+KA122 Gymnázium Karola Štúra 17050197 Jana Kukumbergová 41901396 32,17 € 09.10.2024 12.10.2024 Mgr. Danica Grnáčová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0185/24 Servisné služby Office 365 Gymnázium Karola Štúra 17050197 365 services s.r.o. 44056877 108,00 € 09.10.2024 12.10.2024 Mgr. Danica Grnáčová Riaditeľka Faktúra
VO/0081/24 Toner Gymnázium Karola Štúra 17050197 DAMEDIS, s.r.o. 26931664 78,24 € 09.10.2024 12.10.2024 Mgr. Danica Grnáčová Riaditeľka Objednávka
VO/0082/24 Školenie - poskytovanie prvej pomoci Gymnázium Karola Štúra 17050197 HealthWork, s.r.o. 46510206 150,00 € 09.10.2024 12.10.2024 Mgr. Danica Grnáčová Riaditeľka Objednávka
VO/0080/24 Uč.pomôcky v rámci projektu Erasmus+KA122 Gymnázium Karola Štúra 17050197 Jana Kukumbergová 41901396 32,17 € 08.10.2024 12.10.2024 Mgr. Danica Grnáčová Riaditeľka Objednávka
VO/0079/24 Tonery Gymnázium Karola Štúra 17050197 DAMEDIS, s.r.o. 26931664 250,32 € 07.10.2024 12.10.2024 Mgr. Danica Grnáčová Riaditeľka Objednávka