Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2938

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0091/25 réžia za obedy za 04 2025 Gymnázium Karola Štúra 17050197 SOŠVO Modra 00162311 267,50 € 07.05.2025 12.05.2025 Ing. Žaneta Vrábelová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0090/25 dofinancovanie za obedy za 04 2025 Gymnázium Karola Štúra 17050197 SOŠVO Modra 00162311 243,96 € 07.05.2025 12.05.2025 Ing. Žaneta Vrábelová Riaditeľka Faktúra
DFSF/0004/25 príspevok zo SF za 04 2025 Gymnázium Karola Štúra 17050197 SOŠVO Modra 00162311 42,80 € 07.05.2025 12.05.2025 Ing. Žaneta Vrábelová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0089/25 dotácia deti za 04 2025 Gymnázium Karola Štúra 17050197 SOŠVO Modra 00162311 2 449,50 € 07.05.2025 12.05.2025 Ing. Žaneta Vrábelová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0088/25 Správa informačných a komunikačných technológií Gymnázium Karola Štúra 17050197 Magic Solutions, s.r.o. 44632711 300,00 € 07.05.2025 12.05.2025 Ing. Žaneta Vrábelová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0093/25 prenájom tlačového zariadenia KYOCERA Gymnázium Karola Štúra 17050197 Z+M servis a.s. 44195591 143,54 € 07.05.2025 12.05.2025 Ing. Žaneta Vrábelová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0092/25 elektrina Gymnázium Karola Štúra 17050197 G&E Trading, a.s. 50131711 522,77 € 07.05.2025 12.05.2025 Ing. Žaneta Vrábelová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0087/25 Magnetická tabuľa - Otvorená škola BSK 2025 - Otvorenie školského areálu Gymnázium Karola Štúra 17050197 B2B Partner 44413467 1 170,84 € 06.05.2025 12.05.2025 Ing. Žaneta Vrábelová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0083/25 Inštalácia wifi siete Gymnázium Karola Štúra 17050197 Magic Solutions, s.r.o. 44632711 1 504,78 € 06.05.2025 12.05.2025 Ing. Žaneta Vrábelová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0084/25 technik PO a BOZP Gymnázium Karola Štúra 17050197 LUKA TEAM Malacky 44199902 98,40 € 06.05.2025 12.05.2025 Ing. Žaneta Vrábelová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0081/25 Čistiace a hygienické potreby Gymnázium Karola Štúra 17050197 KAMIKO - HYGIENE s.r.o. 45965340 158,03 € 06.05.2025 12.05.2025 Ing. Žaneta Vrábelová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0082/25 plyn Gymnázium Karola Štúra 17050197 SPP 35815256 1 499,00 € 06.05.2025 12.05.2025 Ing. Žaneta Vrábelová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0086/25 Záhradnícky substrát, kôra, rastliny - Otvorená škola BSK 2025 - Otvorenie školského areálu Gymnázium Karola Štúra 17050197 PLANTAGO 35789131 370,81 € 06.05.2025 12.05.2025 Ing. Žaneta Vrábelová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0085/25 Materiál na opravy Gymnázium Karola Štúra 17050197 FARBY-LAKY-DROGÉRIA Miloš Šimonovič 34679626 30,93 € 06.05.2025 12.05.2025 Ing. Žaneta Vrábelová Riaditeľka Faktúra
VO/0036/25 Magnetická tabuľa - Otvorená škola BSK 2025 - Otvorenie školského areálu Gymnázium Karola Štúra 17050197 B2B Partner 44413467 1 170,84 € 05.05.2025 07.05.2025 Mgr. Danica Grnáčová Riaditeľka Objednávka
VO/0035/25 Záhradnícky substrát, kôra, rastliny - Otvorená škola BSK 2025 - Otvorenie školského areálu Gymnázium Karola Štúra 17050197 PLANTAGO 35789131 370,81 € 29.04.2025 07.05.2025 Mgr. Danica Grnáčová Riaditeľka Objednávka
DFBV/0080/25 Kopírovací papier Gymnázium Karola Štúra 17050197 GRAFID, s.r.o. 47576804 398,52 € 29.04.2025 06.05.2025 Ing. Žaneta Vrábelová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0079/25 telekomunikačné služby Gymnázium Karola Štúra 17050197 ORANGE 35697270 17,43 € 29.04.2025 06.05.2025 Ing. Žaneta Vrábelová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0078/25 Hygienické potreby Gymnázium Karola Štúra 17050197 ADLERR, s.r.o. 36710369 277,91 € 29.04.2025 06.05.2025 Ing. Žaneta Vrábelová Riaditeľka Faktúra
VO/0029/25 Drevené sedenie na školský dvor Gymnázium Karola Štúra 17050197 Mercury shop s.r.o. 51231735 1 700,14 € 28.04.2025 06.05.2025 Mgr. Danica Grnáčová Riaditeľka Objednávka