Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 3239

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0059/26 zabezpečenie prevádzky plynovej kotolne za 3 2026 Gymnázium Karola Štúra 17050197 TZB Technológie - service, s.r.o. 47650478 346,50 € 08.04.2026 15.04.2026 Faktúra
DFBV/0060/26 Elektrická energia Gymnázium Karola Štúra 17050197 G&E Trading, a.s. 50131711 587,12 € 08.04.2026 15.04.2026 Faktúra
DFBV/0058/26 technik PO a BOZP za 3 2026 Gymnázium Karola Štúra 17050197 LUKA TEAM Malacky 44199902 98,40 € 08.04.2026 15.04.2026 Faktúra
DFBV/0061/26 dofinancovanie za obedy za 3/2026 Gymnázium Karola Štúra 17050197 SOŠVO Modra 00162311 279,30 € 08.04.2026 15.04.2026 Faktúra
DFBV/0062/26 réžia za obedy za 3 2026 Gymnázium Karola Štúra 17050197 SOŠVO Modra 00162311 306,25 € 08.04.2026 15.04.2026 Faktúra
DFSF/0003/26 príspevok SF na obedy za 3 2026 Gymnázium Karola Štúra 17050197 SOŠVO Modra 00162311 49,00 € 08.04.2026 15.04.2026 Faktúra
DFBV/0063/26 dotácia na stravu pre deti za 3 2026 Gymnázium Karola Štúra 17050197 SOŠVO Modra 00162311 2 668,00 € 08.04.2026 15.04.2026 Faktúra
DFBV/0054/26 Čistiace a hygienické potreby Gymnázium Karola Štúra 17050197 ADLERR, s.r.o. 36710369 285,68 € 01.04.2026 09.04.2026 Ing. Žaneta Vrábelová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0056/26 telekomunikačné služby Gymnázium Karola Štúra 17050197 ORANGE 35697270 20,10 € 01.04.2026 09.04.2026 Ing. Žaneta Vrábelová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0057/26 Plyn - splátka za apríl Gymnázium Karola Štúra 17050197 MET Slovakia, a.s. 45860637 838,00 € 01.04.2026 09.04.2026 Ing. Žaneta Vrábelová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0055/26 prenájom tlačového zariadenia KYOCERA 03 2026 Gymnázium Karola Štúra 17050197 Z+M servis a.s. 44195591 169,39 € 01.04.2026 09.04.2026 Ing. Žaneta Vrábelová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0052/26 Čistiace a hygienické potreby Gymnázium Karola Štúra 17050197 Xepap, spol. s r.o. 0031628605 204,73 € 26.03.2026 31.03.2026 Faktúra
DFBV/0053/26 Prednáška 18.3.2026 Gymnázium Karola Štúra 17050197 OZ Living Memory 50339176 200,00 € 26.03.2026 31.03.2026 Faktúra
DFBV/0051/26 tonery Gymnázium Karola Štúra 17050197 DAMEDIS, s.r.o. 26931664 368,75 € 26.03.2026 31.03.2026 Faktúra
VO/0021/26 Čistiace a hygienické potreby Gymnázium Karola Štúra 17050197 ADLERR, s.r.o. 36710369 285,68 € 24.03.2026 02.04.2026 Mgr. Danica Grnáčová Riaditeľka Objednávka
DFBV/0050/26 Lyžiarsky výcvik LVVK 8.3.-13.3.2026 Gymnázium Karola Štúra 17050197 Ubytovňa Zuberec s.r.o. 50559451 4 350,00 € 20.03.2026 25.03.2026 Ing. Žaneta Vrábelová Riaditeľka Faktúra
VO/0019/26 Tonery Gymnázium Karola Štúra 17050197 DAMEDIS, s.r.o. 26931664 368,75 € 20.03.2026 27.03.2026 Mgr. Danica Grnáčová Riaditeľka Objednávka
VO/0020/26 Čistiace prostriedky Gymnázium Karola Štúra 17050197 Xepap, spol. s r.o. 0031628605 204,73 € 20.03.2026 27.03.2026 Mgr. Danica Grnáčová Riaditeľka Objednávka
VO/0018/26 Prednáška dňa 18.3.2026 Gymnázium Karola Štúra 17050197 OZ Living Memory 50339176 200,00 € 13.03.2026 27.03.2026 Mgr. Danica Grnáčová Riaditeľka Objednávka
DFBV/0048/26 Plyn - splátka za marec Gymnázium Karola Štúra 17050197 MET Slovakia, a.s. 45860637 838,00 € 12.03.2026 21.03.2026 Zástupca riaditeľa Faktúra