Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2765
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VO/0107/24 | Školský nábytok | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | ŠKOLEX | 31396763 | 2 544,70 € | 04.12.2024 | 05.12.2024 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Objednávka | |||
VO/0105/24 | Sieťové a HDMI káble | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Alza.sk | 36562939 | 25,58 € | 04.12.2024 | 05.12.2024 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Objednávka | |||
VO/0104/24 | Uzamykateľné okenné kľučky | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Richter Czech s.r.o. | 01931971 | 977,68 € | 04.12.2024 | 05.12.2024 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Objednávka | |||
DFBV/0227/24 | Revízia bleskozvodu budovy školy | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Igor Noga KES a COM | 41490525 | 242,40 € | 29.11.2024 | 05.12.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0226/24 | Fixky + náplne V-Board | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Lyreco | 35958120 | 253,33 € | 29.11.2024 | 05.12.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0225/24 | Telekomunikačné služby | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | ORANGE | 35697270 | 17,00 € | 29.11.2024 | 05.12.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
VO/0103/24 | Správa informačných a komunikačných technológií + nadspráva | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Magic Solutions, s.r.o. | 44632711 | 692,28 € | 27.11.2024 | 05.12.2024 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Objednávka | |||
VO/0101/24 | Revízia bleskozvodu budovy školy | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Igor Noga KES a COM | 41490525 | 242,40 € | 26.11.2024 | 30.11.2024 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Objednávka | |||
DFBV/0224/24 | doúčtovanie dotácie na stravu pre deti za 10 2024 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 46,00 € | 21.11.2024 | 26.11.2024 | Faktúra | |||||
VO/0100/24 | Fixky + náplne V-Board | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Lyreco | 35958120 | 253,33 € | 20.11.2024 | 30.11.2024 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Objednávka | |||
DFBV/0223/24 | Autobusová preprava - Múzeum Holokaustu Sereď | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SarMax s.r.o. | 54261732 | 300,00 € | 20.11.2024 | 23.11.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0221/24 | Elektrická energia | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | ZSE Energia | 36677281 | 620,00 € | 18.11.2024 | 22.11.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0220/24 | Jesenná preventívna deratizácia | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | DERO d, spol. s r.o. | 51564203 | 86,40 € | 18.11.2024 | 22.11.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0222/24 | vodné, stočné, zrážky | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 344,83 € | 18.11.2024 | 22.11.2024 | Faktúra | |||||
VO/0099/24 | Autobusová preprava | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SarMax s.r.o. | 54261732 | 300,00 € | 15.11.2024 | 21.11.2024 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Objednávka | |||
DFBV/0219/24 | Prednáška s diskusiou | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | OZ Living Memory | 50339176 | 200,00 € | 13.11.2024 | 19.11.2024 | Faktúra | |||||
VO/0097/24 | Prednáška s diskusiou | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | OZ Living Memory | 50339176 | 200,00 € | 12.11.2024 | 19.11.2024 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Objednávka | |||
DFSF/0007/24 | príspevok zo SF za 10 2024 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 43,60 € | 12.11.2024 | 15.11.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0218/24 | dofinancovanie za obedy v 10 2024 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 248,52 € | 12.11.2024 | 15.11.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0217/24 | réžia za obedy v 10 2024 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 272,50 € | 12.11.2024 | 15.11.2024 | Faktúra |