Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2765

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
VO/0107/24 Školský nábytok Gymnázium Karola Štúra 17050197 ŠKOLEX 31396763 2 544,70 € 04.12.2024 05.12.2024 Mgr. Danica Grnáčová Riaditeľka Objednávka
VO/0105/24 Sieťové a HDMI káble Gymnázium Karola Štúra 17050197 Alza.sk 36562939 25,58 € 04.12.2024 05.12.2024 Mgr. Danica Grnáčová Riaditeľka Objednávka
VO/0104/24 Uzamykateľné okenné kľučky Gymnázium Karola Štúra 17050197 Richter Czech s.r.o. 01931971 977,68 € 04.12.2024 05.12.2024 Mgr. Danica Grnáčová Riaditeľka Objednávka
DFBV/0227/24 Revízia bleskozvodu budovy školy Gymnázium Karola Štúra 17050197 Igor Noga KES a COM 41490525 242,40 € 29.11.2024 05.12.2024 Ing. Žaneta Vrábelová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0226/24 Fixky + náplne V-Board Gymnázium Karola Štúra 17050197 Lyreco 35958120 253,33 € 29.11.2024 05.12.2024 Ing. Žaneta Vrábelová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0225/24 Telekomunikačné služby Gymnázium Karola Štúra 17050197 ORANGE 35697270 17,00 € 29.11.2024 05.12.2024 Ing. Žaneta Vrábelová Riaditeľka Faktúra
VO/0103/24 Správa informačných a komunikačných technológií + nadspráva Gymnázium Karola Štúra 17050197 Magic Solutions, s.r.o. 44632711 692,28 € 27.11.2024 05.12.2024 Mgr. Danica Grnáčová Riaditeľka Objednávka
VO/0101/24 Revízia bleskozvodu budovy školy Gymnázium Karola Štúra 17050197 Igor Noga KES a COM 41490525 242,40 € 26.11.2024 30.11.2024 Mgr. Danica Grnáčová Riaditeľka Objednávka
DFBV/0224/24 doúčtovanie dotácie na stravu pre deti za 10 2024 Gymnázium Karola Štúra 17050197 SOŠVO Modra 00162311 46,00 € 21.11.2024 26.11.2024 Faktúra
VO/0100/24 Fixky + náplne V-Board Gymnázium Karola Štúra 17050197 Lyreco 35958120 253,33 € 20.11.2024 30.11.2024 Mgr. Danica Grnáčová Riaditeľka Objednávka
DFBV/0223/24 Autobusová preprava - Múzeum Holokaustu Sereď Gymnázium Karola Štúra 17050197 SarMax s.r.o. 54261732 300,00 € 20.11.2024 23.11.2024 Faktúra
DFBV/0221/24 Elektrická energia Gymnázium Karola Štúra 17050197 ZSE Energia 36677281 620,00 € 18.11.2024 22.11.2024 Faktúra
DFBV/0220/24 Jesenná preventívna deratizácia Gymnázium Karola Štúra 17050197 DERO d, spol. s r.o. 51564203 86,40 € 18.11.2024 22.11.2024 Faktúra
DFBV/0222/24 vodné, stočné, zrážky Gymnázium Karola Štúra 17050197 Bratislavská vodárenská spoločnosť 35850370 344,83 € 18.11.2024 22.11.2024 Faktúra
VO/0099/24 Autobusová preprava Gymnázium Karola Štúra 17050197 SarMax s.r.o. 54261732 300,00 € 15.11.2024 21.11.2024 Mgr. Danica Grnáčová Riaditeľka Objednávka
DFBV/0219/24 Prednáška s diskusiou Gymnázium Karola Štúra 17050197 OZ Living Memory 50339176 200,00 € 13.11.2024 19.11.2024 Faktúra
VO/0097/24 Prednáška s diskusiou Gymnázium Karola Štúra 17050197 OZ Living Memory 50339176 200,00 € 12.11.2024 19.11.2024 Mgr. Danica Grnáčová Riaditeľka Objednávka
DFSF/0007/24 príspevok zo SF za 10 2024 Gymnázium Karola Štúra 17050197 SOŠVO Modra 00162311 43,60 € 12.11.2024 15.11.2024 Faktúra
DFBV/0218/24 dofinancovanie za obedy v 10 2024 Gymnázium Karola Štúra 17050197 SOŠVO Modra 00162311 248,52 € 12.11.2024 15.11.2024 Faktúra
DFBV/0217/24 réžia za obedy v 10 2024 Gymnázium Karola Štúra 17050197 SOŠVO Modra 00162311 272,50 € 12.11.2024 15.11.2024 Faktúra