Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2147

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0175/24 Dezinfekčný olej Gymnázium Karola Štúra 17050197 AQUA TECHNOLOGY s.r.o. 51728168 156,40 € 26.09.2024 01.10.2024 Faktúra
DFBV/0174/24 Stojan na mapy Gymnázium Karola Štúra 17050197 Miroslav Kameník 520102815 308,00 € 25.09.2024 28.09.2024 Faktúra
DFBV/0173/24 Verejná správa SR - ročný prístup Gymnázium Karola Štúra 17050197 Poradca podnikateľa 31592503 228,00 € 19.09.2024 24.09.2024 Faktúra
DFBV/0172/24 vodné, stočné, zrážky Gymnázium Karola Štúra 17050197 Bratislavská vodárenská spoločnosť 35850370 566,92 € 17.09.2024 24.09.2024 Faktúra
DFBV/0171/24 technik PO a BOZP Gymnázium Karola Štúra 17050197 LUKA TEAM Malacky 44199902 80,00 € 17.09.2024 24.09.2024 Faktúra
DFBV/0170/24 elektrická energia Gymnázium Karola Štúra 17050197 ZSE Energia 36677281 342,45 € 17.09.2024 24.09.2024 Faktúra
DFBV/0169/24 Stôl na stolný tenis Gymnázium Karola Štúra 17050197 MASTER SPORT s.r.o. 27792064 1 486,00 € 12.09.2024 18.09.2024 Ing. Žaneta Vrábelová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0168/24 servisné služby Office 365 Gymnázium Karola Štúra 17050197 365 services s.r.o. 44056877 108,00 € 09.09.2024 12.09.2024 Faktúra
DFBV/0165/24 Údržba vonkajšieho ihriska Gymnázium Karola Štúra 17050197 Funnysport Slovensko 36536245 1 310,12 € 06.09.2024 12.09.2024 Faktúra
DFBV/0166/24 Prenájom tlačového zariadenia KYOCERA Gymnázium Karola Štúra 17050197 Z+M servis a.s. 44195591 73,34 € 06.09.2024 12.09.2024 Faktúra
DFBV/0167/24 Telekomunikačné služby Gymnázium Karola Štúra 17050197 T Com 35763469 22,46 € 06.09.2024 12.09.2024 Faktúra
DFBV/0164/24 Kontrola bezpečnosti telocvične Gymnázium Karola Štúra 17050197 EKOTEC 00687022 193,20 € 05.09.2024 10.09.2024 Ing. Žaneta Vrábelová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0160/24 zabezpečenie prevádzky plynovej kotolne za 8 2024 Gymnázium Karola Štúra 17050197 TZB Technológie - service, s.r.o. 47650478 312,75 € 04.09.2024 10.09.2024 Ing. Žaneta Vrábelová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0162/24 Edukačné publikácie hradené zo štátneho rozpočtu na šk.rok 2024/2025 Gymnázium Karola Štúra 17050197 Orbis Pictus Istropolitana spol. s r.o. 0017323266 434,70 € 04.09.2024 10.09.2024 Ing. Žaneta Vrábelová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0163/24 Edukačné publikácie hradené zo štátneho rozpočtu na šk.rok 2024/2025 Gymnázium Karola Štúra 17050197 Orbis Pictus Istropolitana spol. s r.o. 0017323266 92,00 € 04.09.2024 10.09.2024 Ing. Žaneta Vrábelová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0159/24 plyn Gymnázium Karola Štúra 17050197 SPP 35815256 1 421,00 € 04.09.2024 10.09.2024 Ing. Žaneta Vrábelová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0161/24 Edukačné publikácie hradené zo štátneho rozpočtu na šk.rok 2024/2025 Gymnázium Karola Štúra 17050197 LITTERA - Richard Šrobár 33580511 364,80 € 04.09.2024 10.09.2024 Ing. Žaneta Vrábelová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0157/24 Čistiace a hygienické potreby Gymnázium Karola Štúra 17050197 ADLERR, s.r.o. 36710369 273,41 € 27.08.2024 05.09.2024 Mgr. Danica Grnáčová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0158/24 Telekomunikačné služby Gymnázium Karola Štúra 17050197 ORANGE 35697270 17,00 € 27.08.2024 05.09.2024 Mgr. Danica Grnáčová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0156/24 Revízia elektrického náradia a spotrebičov Gymnázium Karola Štúra 17050197 Igor Noga KES a COM 41490525 524,16 € 22.08.2024 05.09.2024 Mgr. Danica Grnáčová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0151/24 Servisné služby Office 365 Gymnázium Karola Štúra 17050197 365 services s.r.o. 44056877 108,00 € 19.08.2024 23.08.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFBV/0154/24 vodné, stočné, zrážky Gymnázium Karola Štúra 17050197 Bratislavská vodárenská spoločnosť 35850370 360,23 € 19.08.2024 23.08.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFBV/0150/24 prenájom tlačového zariadenia KYOCERA Gymnázium Karola Štúra 17050197 Z+M servis a.s. 44195591 65,77 € 19.08.2024 23.08.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFBV/0149/24 aSc Agenda Komplet 300-399 žiakov SŠ 2025 Gymnázium Karola Štúra 17050197 ASC Aplied Software Consultansts 31361161 629,00 € 19.08.2024 23.08.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFBV/0152/24 technik PO a BOZP Gymnázium Karola Štúra 17050197 LUKA TEAM Malacky 44199902 80,00 € 19.08.2024 23.08.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFBV/0153/24 Telekomunikačné služby Gymnázium Karola Štúra 17050197 T Com 35763469 20,94 € 19.08.2024 23.08.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFBV/0155/24 elektrická energia Gymnázium Karola Štúra 17050197 ZSE Energia 36677281 295,58 € 19.08.2024 23.08.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFBV/0148/24 Renovácia parkiet v telocvični Gymnázium Karola Štúra 17050197 EURO-MONT SK s.r.o. 46206094 3 777,00 € 02.08.2024 20.08.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFBV/0147/24 zabezpečenie prevádzky plynovej kotolne za 7 2024 Gymnázium Karola Štúra 17050197 TZB Technológie - service, s.r.o. 47650478 312,75 € 02.08.2024 20.08.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFBV/0146/24 plyn Gymnázium Karola Štúra 17050197 SPP 35815256 1 421,00 € 02.08.2024 20.08.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra