Faktúry
Počet záznamov: 2441
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0025/25 | Ceny na Krajské kolo Olympiády vo francúzskom jazyku | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | MARTINUS | 45503249 | 330,00 € | 07.02.2025 | 12.02.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0026/25 | Dotácia na stravu deti za 1 2025 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 2 684,10 € | 07.02.2025 | 12.02.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0027/25 | réžia za obedy v 01 02025 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 237,50 € | 07.02.2025 | 12.02.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0028/25 | dofinancovanie za obedy v 01 2025 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 216,60 € | 07.02.2025 | 12.02.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSF/0001/25 | príspevok zo SF na stravu za 1 2025 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 38,00 € | 07.02.2025 | 12.02.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0029/25 | Telekomunikačné služby | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | T Com | 35763469 | 23,13 € | 07.02.2025 | 12.02.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0022/25 | reproduktory - Olympiáda vo FJ | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Alza.sk | 36562939 | 40,26 € | 04.02.2025 | 10.02.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0024/25 | Prenájom tlačového zariadenia KYOCERA | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 173,37 € | 04.02.2025 | 10.02.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0023/25 | Správa informačných a komunikačných technológií | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Magic Solutions, s.r.o. | 44632711 | 295,08 € | 04.02.2025 | 10.02.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0018/25 | zabezpečenie prevádzky plynovej kotolne | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | TZB Technológie - service, s.r.o. | 47650478 | 312,75 € | 03.02.2025 | 05.02.2025 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0020/25 | Náplne do fixiek V-Board | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Lyreco | 35958120 | 110,55 € | 03.02.2025 | 05.02.2025 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0021/25 | plyn | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SPP | 35815256 | 1 499,00 € | 03.02.2025 | 05.02.2025 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0019/25 | Ceny na OK Dejepisnej olympiády | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | MARTINUS | 45503249 | 160,00 € | 03.02.2025 | 05.02.2025 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0017/25 | Čistiace a hygienické potreby | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | ADLERR, s.r.o. | 36710369 | 277,91 € | 29.01.2025 | 03.02.2025 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0016/25 | Telekomunikačné služby | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | ORANGE | 35697270 | 17,43 € | 29.01.2025 | 03.02.2025 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0015/25 | plyn | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SPP | 35815256 | 1 499,00 € | 23.01.2025 | 28.01.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0014/25 | tonery | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | DAMEDIS, s.r.o. | 26931664 | 499,38 € | 23.01.2025 | 28.01.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0012/25 | Napäťová záloha | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Ing.Tomáš Albert | 45905461 | 340,00 € | 17.01.2025 | 21.01.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0013/25 | vodné, stočné, zrážky | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 71,48 € | 17.01.2025 | 21.01.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0010/25 | Pečiatky | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | REGINA -- Ing. Pavol Regina | 11636653 | 84,34 € | 17.01.2025 | 21.01.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0011/25 | Elektrická energia | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | ZSE Energia | 36677281 | 861,04 € | 17.01.2025 | 21.01.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0005/25 | servisné služby Office 365 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | 365 services s.r.o. | 44056877 | 108,00 € | 13.01.2025 | 15.01.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0001/25 | Zabezpečenie prevádzky plynovej kotolne za 12 2024 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | TZB Technológie - service, s.r.o. | 47650478 | 312,75 € | 13.01.2025 | 15.01.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0009/25 | Tlačivá | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | ŠEVT | 31331131 | 367,46 € | 13.01.2025 | 15.01.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0002/25 | vodné, stočné, zrážky | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 145,37 € | 13.01.2025 | 15.01.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0003/25 | prenájom tlačiarne KYOCERA | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 111,82 € | 13.01.2025 | 15.01.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0006/25 | Prenájom školskej jedálne september - december 2024 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠP | 00162787 | 498,80 € | 13.01.2025 | 15.01.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0007/25 | technik PO a BOZP | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | LUKA TEAM Malacky | 44199902 | 80,00 € | 13.01.2025 | 15.01.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0004/25 | Správa informačných a komunikačných technológií za 12 2024 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Magic Solutions, s.r.o. | 44632711 | 287,88 € | 13.01.2025 | 15.01.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0008/25 | Telekomunikačné služby | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | T Com | 35763469 | 21,92 € | 13.01.2025 | 15.01.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra |