Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2141

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0261/23 prenájom tlačového zariadenia KYOCERA Gymnázium Karola Štúra 17050197 Z+M servis a.s. 44195591 117,34 € 19.12.2023 03.01.2024 Ing. Žaneta Vrábelová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0260/23 Elektrická energia Gymnázium Karola Štúra 17050197 ZSE Energia 36677281 635,23 € 18.12.2023 03.01.2024 Ing. Žaneta Vrábelová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0259/23 dotácia za stravu Sklenarova Sára za 11/23 Gymnázium Karola Štúra 17050197 SOŠVO Modra 00162311 39,10 € 18.12.2023 03.01.2024 Ing. Žaneta Vrábelová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0257/23 Prevenčno informačný modul Kyberšikana - podpora digitálnej transformácie vzdelávania Gymnázium Karola Štúra 17050197 edu365 s.r.o. 53666445 979,63 € 14.12.2023 19.12.2023 Faktúra
DFBV/0258/23 vodné, stočné, zrážky Gymnázium Karola Štúra 17050197 Bratislavská vodárenská spoločnosť 35850370 364,74 € 14.12.2023 19.12.2023 Faktúra
DFBV/0251/23 Technik PO a BOZP Gymnázium Karola Štúra 17050197 LUKA TEAM Malacky 44199902 80,00 € 11.12.2023 15.12.2023 Faktúra
DFBV/0253/23 Prenájom tlačiarne KYOCERA Gymnázium Karola Štúra 17050197 Z+M servis a.s. 44195591 161,67 € 11.12.2023 15.12.2023 Faktúra
DFBV/0256/23 dotácia za stravu za 11/23 Gymnázium Karola Štúra 17050197 SOŠVO Modra 00162311 2 612,80 € 11.12.2023 15.12.2023 Faktúra
DFSF/0010/23 príspevok zo SF za 11/23 Gymnázium Karola Štúra 17050197 SOŠVO Modra 00162311 42,80 € 11.12.2023 15.12.2023 Faktúra
DFBV/0255/23 réžia za obedy v 11/23 Gymnázium Karola Štúra 17050197 SOŠVO Modra 00162311 267,50 € 11.12.2023 15.12.2023 Faktúra
DFBV/0254/23 dofinancovanie za obedy v 11/2023 Gymnázium Karola Štúra 17050197 SOŠVO Modra 00162311 243,96 € 11.12.2023 15.12.2023 Faktúra
DFBV/0252/23 telekomunikačné služby Gymnázium Karola Štúra 17050197 T Com 35763469 21,62 € 11.12.2023 15.12.2023 Faktúra
DFBV/0249/23 Servisné služby Office 365 Gymnázium Karola Štúra 17050197 365 services s.r.o. 44056877 108,00 € 08.12.2023 12.12.2023 Faktúra
DFBV/0248/23 Učebné pomôcky na chémiu - podpora digitálnej transformácie vzdelávania Gymnázium Karola Štúra 17050197 Meló-Diák Slovakia s.r.o. 36200701 344,34 € 08.12.2023 12.12.2023 Faktúra
DFBV/0250/23 prenájom rohoží Gymnázium Karola Štúra 17050197 LINDSTROM 35742364 33,94 € 08.12.2023 12.12.2023 Faktúra
DFBV/0247/23 Učebné pomôcky - podpora digitálnej transformácie vzdelávania Gymnázium Karola Štúra 17050197 Dr. Jozef RAABE Slovensko, s.r.o. 35908718 18,00 € 06.12.2023 11.12.2023 Faktúra
DFBV/0244/23 Presné váhy na chémiu - podpora digitálnej transformácie vzdelávania Gymnázium Karola Štúra 17050197 KVANT 31398294 214,80 € 04.12.2023 07.12.2023 Faktúra
DFBV/0245/23 plyn Gymnázium Karola Štúra 17050197 SPP 35815256 4 400,00 € 04.12.2023 07.12.2023 Faktúra
DFBV/0243/23 Kancelárske potreby Gymnázium Karola Štúra 17050197 Jana Kukumbergová 41901396 205,00 € 04.12.2023 07.12.2023 Faktúra
DFBV/0246/23 tonery Gymnázium Karola Štúra 17050197 DAMEDIS, s.r.o. 26931664 142,56 € 04.12.2023 07.12.2023 Faktúra
DFBV/0242/23 Učebné pomôcky - podpora digitálnej transformácie vzdelávania Gymnázium Karola Štúra 17050197 PMS Delta s.r.o. 36843521 1 659,70 € 30.11.2023 04.12.2023 Faktúra
DFBV/0241/23 Ceny - okresné kolo PK futsal SŠ Gymnázium Karola Štúra 17050197 LB DESIGN, s.r.o. 36747599 60,00 € 29.11.2023 01.12.2023 Faktúra
DFBV/0240/23 Adobe Photoshop & Adobe Premiere Elements 2024 WIN CZ FULL BOX - v rámci Podpory digitálnej transformácie vzdelávania. Gymnázium Karola Štúra 17050197 EDIS s.r.o. 36408751 1 344,53 € 28.11.2023 30.11.2023 Faktúra
DFBV/0236/23 Videoknižnica Fenomenysveta.sk - podpora digitálnej transformácie vzdelávania Gymnázium Karola Štúra 17050197 AGEMSOFT, a.s. 35782391 49,00 € 27.11.2023 29.11.2023 Faktúra
DFBV/0235/23 Učebné pomôcky v rámci projektu Erasmus+ KA122 Gymnázium Karola Štúra 17050197 Alza.sk 36562939 1 467,83 € 27.11.2023 29.11.2023 Faktúra
DFBV/0238/23 telekomunikačné služby Gymnázium Karola Štúra 17050197 ORANGE 35697270 17,00 € 27.11.2023 29.11.2023 Faktúra
DFBV/0237/23 Lepšia geografia - Ročné učiteľské konto - podpora digitálnej transformácie vzdelávania Gymnázium Karola Štúra 17050197 Lepšia geografia o.z. 50200950 50,00 € 27.11.2023 29.11.2023 Faktúra
DFBV/0239/23 Tonery Gymnázium Karola Štúra 17050197 DAMEDIS, s.r.o. 26931664 454,32 € 27.11.2023 29.11.2023 Faktúra
DFBV/0234/23 Čistiace a hygienické potreby Gymnázium Karola Štúra 17050197 ADLERR, s.r.o. 36710369 290,09 € 21.11.2023 24.11.2023 Faktúra
DFBV/0233/23 Jesenná preventívna deratizácia Gymnázium Karola Štúra 17050197 DERO d, spol. s r.o. 51564203 72,00 € 21.11.2023 24.11.2023 Faktúra