Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2805

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0137/22 telefón Gymnázium Karola Štúra 17050197 ORANGE 35697270 17,00 € 26.07.2022 05.08.2022 Faktúra
VO/0067/22 Vybavenie učebne - IKT technika. Gymnázium Karola Štúra 17050197 NEXINEO s.r.o. 47020946 5 383,20 € 25.07.2022 03.08.2022 Mgr. Danica Grnáčová Riaditeľka Objednávka
DFBV/0135/22 prenájom rohoží Gymnázium Karola Štúra 17050197 LINDSTROM 35742364 9,94 € 25.07.2022 05.08.2022 Faktúra
DFBV/0134/22 Edukačné publikácie Gymnázium Karola Štúra 17050197 Libristo Media s.r.o. 04448367 125,87 € 25.07.2022 05.08.2022 Faktúra
DFBV/0133/22 POO publikácie - cudzie jazyky Gymnázium Karola Štúra 17050197 preskoly.sk 51692881 311,20 € 25.07.2022 23.08.2022 Faktúra
DFBV/0133/22 POO publikácie - cudzie jazyky Gymnázium Karola Štúra 17050197 preskoly.sk 51692881 311,20 € 25.07.2022 23.08.2022 Faktúra
DFBV/0135/22 prenájom rohoží Gymnázium Karola Štúra 17050197 LINDSTROM 35742364 9,94 € 25.07.2022 05.08.2022 Faktúra
DFBV/0134/22 Edukačné publikácie Gymnázium Karola Štúra 17050197 Libristo Media s.r.o. 04448367 125,87 € 25.07.2022 05.08.2022 Faktúra
VO/0069/22 Chémia cvičebnica pre 9. ročník ZŠ a 4. ročník gymnázia 26 ks. Gymnázium Karola Štúra 17050197 Libristo Media s.r.o. 04448367 125,87 € 21.07.2022 03.08.2022 Mgr. Danica Grnáčová Riaditeľka Objednávka
VO/0063/22 Dodanie a montáž PVC krytiny v interiéri Gymnázia K.Štúra v Modre. Gymnázium Karola Štúra 17050197 Bozin, spol. s r.o. 34113533 7 952,90 € 19.07.2022 03.08.2022 Mgr. Danica Grnáčová Riaditeľka Objednávka
DFBV/0132/22 kontrola a čistenie komínov - pynových spotrebičov Gymnázium Karola Štúra 17050197 Kálmán kominár s.r.o. 52365760 125,00 € 19.07.2022 25.07.2022 Faktúra
DFBV/0130/22 vodné, stočné, zrážky Gymnázium Karola Štúra 17050197 Bratislavská vodárenská spoločnosť 35850370 298,15 € 19.07.2022 25.07.2022 Faktúra
DFBV/0131/22 prenájom školskej jedálne január-jún 2022 Gymnázium Karola Štúra 17050197 SOŠP 00162787 819,72 € 19.07.2022 25.07.2022 Faktúra
VO/0077/22 Edukačné publikácie z POO. Gymnázium Karola Štúra 17050197 FRAM Orsus CZ, v.o.s. 25848992 72,21 € 15.07.2022 23.08.2022 Mgr. Danica Grnáčová Riaditeľka Objednávka
VO/0068/22 Učebnice + pracovné zošity na výučbu nemeckého jazyka Wir alle 1. Gymnázium Karola Štúra 17050197 preskoly.sk 51692881 311,20 € 14.07.2022 27.07.2022 Mgr. Danica Grnáčová Riaditeľka Objednávka
VO/0066/22 Údržba viacúčelového športového ihriska. Gymnázium Karola Štúra 17050197 Funnysport Slovensko 36536245 1 010,77 € 13.07.2022 27.07.2022 Mgr. Danica Grnáčová Riaditeľka Objednávka
DFBV/0128/22 telekomunikačné služby Gymnázium Karola Štúra 17050197 T Com 35763469 22,09 € 11.07.2022 18.07.2022 Faktúra
DFBV/0127/22 Pad SF 13" do čistiaceho stroja 5 ks. Gymnázium Karola Štúra 17050197 Yves & Soteco Slovakia, s.r.o. 35799331 34,87 € 11.07.2022 18.07.2022 Faktúra
DFBV/0129/22 prenájom tlačového zariadenia KYOCERA Gymnázium Karola Štúra 17050197 Z+M servis a.s. 44195591 94,97 € 11.07.2022 18.07.2022 Faktúra
VO/0062/22 Pad SF 13" do čistiaceho stroja 5 ks. Gymnázium Karola Štúra 17050197 Yves & Soteco Slovakia, s.r.o. 35799331 34,87 € 08.07.2022 11.07.2022 Mgr. Danica Grnáčová Riaditeľka Objednávka