Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2956
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0105/25 | Tonery | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | DAMEDIS, s.r.o. | 26931664 | 318,69 € | 28.05.2025 | 30.05.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFBV/0102/25 | trvalky - Otvorená škola BSK | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | PLANTAGO | 35789131 | 62,35 € | 28.05.2025 | 30.05.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFBV/0104/25 | telekomunikačné služby | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | ORANGE | 35697270 | 17,43 € | 28.05.2025 | 30.05.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFBV/0103/25 | Čistiace a hygienické potreby | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | ADLERR, s.r.o. | 36710369 | 285,68 € | 28.05.2025 | 30.05.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFBV/0101/25 | Jarná deratizácia | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | DERO d, spol. s r.o. | 51564203 | 97,41 € | 21.05.2025 | 30.05.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
VO/0041/25 | doplatok za školenie | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Seminaria, s.r.o. | 26426218 | 28,20 € | 20.05.2025 | 28.05.2025 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Objednávka | |||
DFBV/0100/25 | seminár - školenie | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Seminaria, s.r.o. | 26426218 | 28,20 € | 20.05.2025 | 22.05.2025 | Faktúra | |||||
DFBV/0095/25 | telekomunikačné služby | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | T Com | 35763469 | 22,32 € | 19.05.2025 | 22.05.2025 | Faktúra | |||||
DFBV/0098/25 | Športové pomôcky - projekt Otvorená škola BSK - Oblasť športu | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | DEMI šport plus | 365311154 | 281,75 € | 19.05.2025 | 22.05.2025 | Faktúra | |||||
DFBV/0094/25 | vodné, stočné, zrážky | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 394,83 € | 19.05.2025 | 22.05.2025 | Faktúra | |||||
DFBV/0097/25 | Revízia - kontrola hasiacich prístrojov a hydrantov v objekte Gymnázia K.Štúra v Modre. | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SERGIJ KARTAŠEV | 35441593 | 276,06 € | 19.05.2025 | 22.05.2025 | Faktúra | |||||
DFBV/0099/25 | Športové pomôcky - projekt Otvorená škola BSK - Oblasť športu | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | ŠPORTUJEME, s.r.o. | 44484828 | 400,49 € | 19.05.2025 | 22.05.2025 | Faktúra | |||||
DFBV/0096/25 | náplne do popisovačov | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Kancelária123 s.r.o. | 55589642 | 152,64 € | 19.05.2025 | 22.05.2025 | Faktúra | |||||
VO/0040/25 | Športové pomôcky - projekt Otvorená škola BSK - Oblasť športu | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | ŠPORTUJEME, s.r.o. | 44484828 | 400,49 € | 16.05.2025 | 28.05.2025 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Objednávka | |||
VO/0039/25 | Športové pomôcky - projekt Otvorená škola BSK - Oblasť športu | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | DEMI šport plus | 365311154 | 281,75 € | 16.05.2025 | 19.05.2025 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Objednávka | |||
VO/0042/25 | Jarná deratizácia | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | DERO d, spol. s r.o. | 51564203 | 97,41 € | 15.05.2025 | 28.05.2025 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Objednávka | |||
VO/0038/25 | Revízia - kontrola hasiacich prístrojov a hydrantov. | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SERGIJ KARTAŠEV | 35441593 | 276,06 € | 14.05.2025 | 19.05.2025 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Objednávka | |||
VO/0037/25 | náplne do popisovačov | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Kancelária123 s.r.o. | 55589642 | 152,64 € | 09.05.2025 | 19.05.2025 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Objednávka | |||
DFBV/0091/25 | réžia za obedy za 04 2025 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 267,50 € | 07.05.2025 | 12.05.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0090/25 | dofinancovanie za obedy za 04 2025 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 243,96 € | 07.05.2025 | 12.05.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra |