Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2956

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0105/25 Tonery Gymnázium Karola Štúra 17050197 DAMEDIS, s.r.o. 26931664 318,69 € 28.05.2025 30.05.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFBV/0102/25 trvalky - Otvorená škola BSK Gymnázium Karola Štúra 17050197 PLANTAGO 35789131 62,35 € 28.05.2025 30.05.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFBV/0104/25 telekomunikačné služby Gymnázium Karola Štúra 17050197 ORANGE 35697270 17,43 € 28.05.2025 30.05.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFBV/0103/25 Čistiace a hygienické potreby Gymnázium Karola Štúra 17050197 ADLERR, s.r.o. 36710369 285,68 € 28.05.2025 30.05.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFBV/0101/25 Jarná deratizácia Gymnázium Karola Štúra 17050197 DERO d, spol. s r.o. 51564203 97,41 € 21.05.2025 30.05.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
VO/0041/25 doplatok za školenie Gymnázium Karola Štúra 17050197 Seminaria, s.r.o. 26426218 28,20 € 20.05.2025 28.05.2025 Mgr. Danica Grnáčová Riaditeľka Objednávka
DFBV/0100/25 seminár - školenie Gymnázium Karola Štúra 17050197 Seminaria, s.r.o. 26426218 28,20 € 20.05.2025 22.05.2025 Faktúra
DFBV/0095/25 telekomunikačné služby Gymnázium Karola Štúra 17050197 T Com 35763469 22,32 € 19.05.2025 22.05.2025 Faktúra
DFBV/0098/25 Športové pomôcky - projekt Otvorená škola BSK - Oblasť športu Gymnázium Karola Štúra 17050197 DEMI šport plus 365311154 281,75 € 19.05.2025 22.05.2025 Faktúra
DFBV/0094/25 vodné, stočné, zrážky Gymnázium Karola Štúra 17050197 Bratislavská vodárenská spoločnosť 35850370 394,83 € 19.05.2025 22.05.2025 Faktúra
DFBV/0097/25 Revízia - kontrola hasiacich prístrojov a hydrantov v objekte Gymnázia K.Štúra v Modre. Gymnázium Karola Štúra 17050197 SERGIJ KARTAŠEV 35441593 276,06 € 19.05.2025 22.05.2025 Faktúra
DFBV/0099/25 Športové pomôcky - projekt Otvorená škola BSK - Oblasť športu Gymnázium Karola Štúra 17050197 ŠPORTUJEME, s.r.o. 44484828 400,49 € 19.05.2025 22.05.2025 Faktúra
DFBV/0096/25 náplne do popisovačov Gymnázium Karola Štúra 17050197 Kancelária123 s.r.o. 55589642 152,64 € 19.05.2025 22.05.2025 Faktúra
VO/0040/25 Športové pomôcky - projekt Otvorená škola BSK - Oblasť športu Gymnázium Karola Štúra 17050197 ŠPORTUJEME, s.r.o. 44484828 400,49 € 16.05.2025 28.05.2025 Mgr. Danica Grnáčová Riaditeľka Objednávka
VO/0039/25 Športové pomôcky - projekt Otvorená škola BSK - Oblasť športu Gymnázium Karola Štúra 17050197 DEMI šport plus 365311154 281,75 € 16.05.2025 19.05.2025 Mgr. Danica Grnáčová Riaditeľka Objednávka
VO/0042/25 Jarná deratizácia Gymnázium Karola Štúra 17050197 DERO d, spol. s r.o. 51564203 97,41 € 15.05.2025 28.05.2025 Mgr. Danica Grnáčová Riaditeľka Objednávka
VO/0038/25 Revízia - kontrola hasiacich prístrojov a hydrantov. Gymnázium Karola Štúra 17050197 SERGIJ KARTAŠEV 35441593 276,06 € 14.05.2025 19.05.2025 Mgr. Danica Grnáčová Riaditeľka Objednávka
VO/0037/25 náplne do popisovačov Gymnázium Karola Štúra 17050197 Kancelária123 s.r.o. 55589642 152,64 € 09.05.2025 19.05.2025 Mgr. Danica Grnáčová Riaditeľka Objednávka
DFBV/0091/25 réžia za obedy za 04 2025 Gymnázium Karola Štúra 17050197 SOŠVO Modra 00162311 267,50 € 07.05.2025 12.05.2025 Ing. Žaneta Vrábelová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0090/25 dofinancovanie za obedy za 04 2025 Gymnázium Karola Štúra 17050197 SOŠVO Modra 00162311 243,96 € 07.05.2025 12.05.2025 Ing. Žaneta Vrábelová Riaditeľka Faktúra