Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3172
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0013/26 | Ročné predplatné - Verejná správa 2026 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Poradca podnikateľa | 31592503 | 527,67 € | 20.01.2026 | 23.01.2026 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0012/26 | Darčekové poukážky - ceny na KK Olymp.vo FJ | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | MARTINUS | 45503249 | 360,00 € | 20.01.2026 | 23.01.2026 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| VO/0006/26 | Darčekové poukážky - ceny na KK Olymp.vo FJ | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | MARTINUS | 45503249 | 360,00 € | 19.01.2026 | 21.01.2026 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0007/26 | Ročné predplatné - Verejná správa 2026 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Poradca podnikateľa | 31592503 | 527,67 € | 19.01.2026 | 21.01.2026 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0009/26 | Čistiace a hygienické potreby | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | ADLERR, s.r.o. | 36710369 | 310,80 € | 16.01.2026 | 21.01.2026 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0008/26 | vodné, stočné, zrážky | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 242,77 € | 16.01.2026 | 21.01.2026 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0010/26 | Darčekové poukážky - ceny na OK Olymp.v NJ | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | MARTINUS | 45503249 | 190,00 € | 16.01.2026 | 21.01.2026 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| VO/0004/26 | Darčekové poukážky OK Olymp.v NJ | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | MARTINUS | 45503249 | 190,00 € | 15.01.2026 | 17.01.2026 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0005/26 | náhrady na mopy | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | EXACT Invest s.r.o. | 51119838 | 98,60 € | 15.01.2026 | 21.01.2026 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0003/26 | Čistiace a hygienické potreby | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | ADLERR, s.r.o. | 36710369 | 310,80 € | 13.01.2026 | 17.01.2026 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0005/26 | EduPage eGovernment modul | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | ASC Aplied Software Consultansts | 31361161 | 309,00 € | 13.01.2026 | 17.01.2026 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0007/26 | Správa informačných a komunikačných technológií 12/2025 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Magic Solutions, s.r.o. | 44632711 | 295,08 € | 13.01.2026 | 17.01.2026 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0006/26 | Tonery | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | DAMEDIS, s.r.o. | 26931664 | 390,66 € | 13.01.2026 | 17.01.2026 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0004/26 | telekomunikačné služby | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | T Com | 35763469 | 21,62 € | 13.01.2026 | 17.01.2026 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0003/26 | zabezpečenie prevádzky plynovej kotolne za 12 2025 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | TZB Technológie - service, s.r.o. | 47650478 | 321,50 € | 08.01.2026 | 13.01.2026 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0001/26 | telekomunikačné služby | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | ORANGE | 35697270 | 20,10 € | 08.01.2026 | 13.01.2026 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0002/26 | prenájom tlačového zariadenia KYOCERA 12 2025 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 118,46 € | 08.01.2026 | 13.01.2026 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| VO/0002/26 | Tonery | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | DAMEDIS, s.r.o. | 26931664 | 390,66 € | 08.01.2026 | 17.01.2026 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0001/26 | EduPage eGovernment modul | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | ASC Aplied Software Consultansts | 31361161 | 309,00 € | 07.01.2026 | 17.01.2026 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0238/25 | réžia za obedy za 12 2025 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 242,50 € | 19.12.2025 | 29.12.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra |