Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2659

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0158/24 Telekomunikačné služby Gymnázium Karola Štúra 17050197 ORANGE 35697270 17,00 € 27.08.2024 05.09.2024 Mgr. Danica Grnáčová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0157/24 Čistiace a hygienické potreby Gymnázium Karola Štúra 17050197 ADLERR, s.r.o. 36710369 273,41 € 27.08.2024 05.09.2024 Mgr. Danica Grnáčová Riaditeľka Faktúra
VO/0069/24 Edukačné publikácie hradené zo štátneho rozpočtu na šk.rok 2024/2025 Gymnázium Karola Štúra 17050197 Orbis Pictus Istropolitana spol. s r.o. 0017323266 434,70 € 27.08.2024 05.09.2024 Mgr. Danica Grnáčová Riaditeľka Objednávka
VO/0068/24 Edukačné publikácie hradené zo štátneho rozpočtu na šk.rok 2024/2025 - Literatúra pre stredné školy IV. 38 ks Gymnázium Karola Štúra 17050197 LITTERA - Richard Šrobár 33580511 364,80 € 23.08.2024 05.09.2024 Mgr. Danica Grnáčová Riaditeľka Objednávka
DFBV/0156/24 Revízia elektrického náradia a spotrebičov Gymnázium Karola Štúra 17050197 Igor Noga KES a COM 41490525 524,16 € 22.08.2024 05.09.2024 Mgr. Danica Grnáčová Riaditeľka Faktúra
VO/0067/24 Čistiace a hygienické potreby Gymnázium Karola Štúra 17050197 ADLERR, s.r.o. 36710369 273,41 € 21.08.2024 28.08.2024 Mgr. Danica Grnáčová Riaditeľka Objednávka
VO/0066/24 Revízia elektrického náradia a spotrebičov Gymnázium Karola Štúra 17050197 Igor Noga KES a COM 41490525 524,16 € 19.08.2024 28.08.2024 Mgr. Danica Grnáčová Riaditeľka Objednávka
DFBV/0155/24 elektrická energia Gymnázium Karola Štúra 17050197 ZSE Energia 36677281 295,58 € 19.08.2024 23.08.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFBV/0153/24 Telekomunikačné služby Gymnázium Karola Štúra 17050197 T Com 35763469 20,94 € 19.08.2024 23.08.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFBV/0152/24 technik PO a BOZP Gymnázium Karola Štúra 17050197 LUKA TEAM Malacky 44199902 80,00 € 19.08.2024 23.08.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFBV/0149/24 aSc Agenda Komplet 300-399 žiakov SŠ 2025 Gymnázium Karola Štúra 17050197 ASC Aplied Software Consultansts 31361161 629,00 € 19.08.2024 23.08.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFBV/0150/24 prenájom tlačového zariadenia KYOCERA Gymnázium Karola Štúra 17050197 Z+M servis a.s. 44195591 65,77 € 19.08.2024 23.08.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFBV/0154/24 vodné, stočné, zrážky Gymnázium Karola Štúra 17050197 Bratislavská vodárenská spoločnosť 35850370 360,23 € 19.08.2024 23.08.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFBV/0151/24 Servisné služby Office 365 Gymnázium Karola Štúra 17050197 365 services s.r.o. 44056877 108,00 € 19.08.2024 23.08.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFBV/0146/24 plyn Gymnázium Karola Štúra 17050197 SPP 35815256 1 421,00 € 02.08.2024 20.08.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFBV/0147/24 zabezpečenie prevádzky plynovej kotolne za 7 2024 Gymnázium Karola Štúra 17050197 TZB Technológie - service, s.r.o. 47650478 312,75 € 02.08.2024 20.08.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFBV/0148/24 Renovácia parkiet v telocvični Gymnázium Karola Štúra 17050197 EURO-MONT SK s.r.o. 46206094 3 777,00 € 02.08.2024 20.08.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
VO/0065/24 aSc Agenda Komplet 300-399 žiakov SŠ 2025 Gymnázium Karola Štúra 17050197 ASC Aplied Software Consultansts 31361161 629,00 € 01.08.2024 28.08.2024 Mgr. Danica Grnáčová Riaditeľka Objednávka
DFBV/0144/24 Edukačné publikácie Gymnázium Karola Štúra 17050197 Internet Handel s.r.o. 24141828 58,88 € 30.07.2024 02.08.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFBV/0143/24 Telekomunikačné služby Gymnázium Karola Štúra 17050197 ORANGE 35697270 17,00 € 30.07.2024 02.08.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra