Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3220
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0048/26 | Plyn - splátka za marec | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 838,00 € | 12.03.2026 | 21.03.2026 | Zástupca riaditeľa | Faktúra | ||||
| DFBV/0049/26 | vodné, stočné, zrážky | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 280,43 € | 12.03.2026 | 21.03.2026 | Zástupca riaditeľa | Faktúra | ||||
| DFBV/0045/26 | Elektrická energia | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 622,66 € | 05.03.2026 | 10.03.2026 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0047/26 | Správa informačných a komunikačných technológií 2/2026 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Magic Solutions, s.r.o. | 44632711 | 295,08 € | 05.03.2026 | 10.03.2026 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0046/26 | telekomunikačné služby | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | T Com | 35763469 | 21,66 € | 05.03.2026 | 10.03.2026 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0040/26 | prenájom tlačového zariadenia KYOCERA 01 2026 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 141,78 € | 04.03.2026 | 07.03.2026 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0041/26 | prenájom tlačového zariadenia KYOCERA 02 2026 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 130,72 € | 04.03.2026 | 10.03.2026 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0039/26 | technik PO a BOZP za 2 2026 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | LUKA TEAM Malacky | 44199902 | 98,40 € | 04.03.2026 | 10.03.2026 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0042/26 | dofinancovanie za obedy za 2/2026 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 194,94 € | 04.03.2026 | 10.03.2026 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSF/0002/26 | príspevok SF na obedy za 2 2026 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 34,20 € | 04.03.2026 | 10.03.2026 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0043/26 | réžia za obedy za 2 2026 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 213,75 € | 04.03.2026 | 10.03.2026 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0044/26 | dotácia na stravu pre deti za 2 2026 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 2 017,10 € | 04.03.2026 | 10.03.2026 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0038/26 | zabezpečenie prevádzky plynovej kotolne za 2 2026 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | TZB Technológie - service, s.r.o. | 47650478 | 321,50 € | 02.03.2026 | 10.03.2026 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0036/26 | telekomunikačné služby | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | ORANGE | 35697270 | 20,10 € | 02.03.2026 | 10.03.2026 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0037/26 | Čistiace a hygienické potreby | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | ADLERR, s.r.o. | 36710369 | 274,02 € | 02.03.2026 | 10.03.2026 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0034/26 | Oprava napájacieho rozvodu - zdroj NZ22 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | TZB Technológie - service, s.r.o. | 47650478 | 200,00 € | 26.02.2026 | 03.03.2026 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0035/26 | plyn | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 838,00 € | 26.02.2026 | 03.03.2026 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0033/26 | Oprava čistiaceho stroja | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Yves & Soteco Slovakia, s.r.o. | 35799331 | 476,75 € | 26.02.2026 | 03.03.2026 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| VO/0017/26 | Čistiace a hygienické potreby | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | ADLERR, s.r.o. | 36710369 | 274,02 € | 25.02.2026 | 03.03.2026 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0032/26 | Školenie | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Inštitút celoživotného vzdelávania Košice, n.o. | 51424266 | 39,00 € | 19.02.2026 | 25.02.2026 | Faktúra |