Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 3027

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
VO/0061/25 Čistiace a hygienické potreby Gymnázium Karola Štúra 17050197 ADLERR, s.r.o. 36710369 249,37 € 25.08.2025 27.08.2025 Mgr. Danica Grnáčová Riaditeľka Objednávka
VO/0063/25 Edukačné publikácie hradené zo štátneho rozpočtu na šk.rok 2025/2026. Gymnázium Karola Štúra 17050197 LITTERA - Richard Šrobár 33580511 681,00 € 20.08.2025 27.08.2025 Mgr. Danica Grnáčová Riaditeľka Objednávka
VO/0062/25 Edukačné publikácie hradené zo štátneho rozpočtu na šk.rok 2025/2026. Gymnázium Karola Štúra 17050197 LITTERA - Richard Šrobár 33580511 449,00 € 20.08.2025 27.08.2025 Mgr. Danica Grnáčová Riaditeľka Objednávka
VO/0060/25 Revízia elektrického ručného náradia Gymnázium Karola Štúra 17050197 Igor Noga KES a COM 41490525 73,80 € 20.08.2025 27.08.2025 Mgr. Danica Grnáčová Riaditeľka Objednávka
DFBV/0152/25 vodné, stočné, zrážky Gymnázium Karola Štúra 17050197 Bratislavská vodárenská spoločnosť 35850370 193,00 € 15.08.2025 27.08.2025 Mgr. Danica Grnáčová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0153/25 Vysokotlakový čistič KARCHER Gymnázium Karola Štúra 17050197 Alza.sk 36562939 396,75 € 15.08.2025 27.08.2025 Mgr. Danica Grnáčová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0148/25 telekomunikačné služby Gymnázium Karola Štúra 17050197 T Com 35763469 22,90 € 08.08.2025 12.08.2025 Ing. Žaneta Vrábelová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0151/25 Správa informačných a komunikačných technológií Gymnázium Karola Štúra 17050197 Magic Solutions, s.r.o. 44632711 295,08 € 08.08.2025 12.08.2025 Ing. Žaneta Vrábelová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0150/25 prenájom tlačového zariadenia KYOCERA 7 2025 Gymnázium Karola Štúra 17050197 Z+M servis a.s. 44195591 59,04 € 08.08.2025 12.08.2025 Ing. Žaneta Vrábelová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0149/25 Elektrická energia Gymnázium Karola Štúra 17050197 G&E Trading, a.s. 50131711 341,83 € 08.08.2025 12.08.2025 Ing. Žaneta Vrábelová Riaditeľka Faktúra
VO/0059/25 Vysokotlakový čistič KARCHER Gymnázium Karola Štúra 17050197 Alza.sk 36562939 396,75 € 07.08.2025 15.08.2025 Mgr. Danica Grnáčová Riaditeľka Objednávka
DFBV/0147/25 Kancelárske potreby Gymnázium Karola Štúra 17050197 PAPERA 46082182 93,60 € 01.08.2025 07.08.2025 Ing. Žaneta Vrábelová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0146/25 technik PO a BOZP Gymnázium Karola Štúra 17050197 LUKA TEAM Malacky 44199902 98,40 € 01.08.2025 07.08.2025 Ing. Žaneta Vrábelová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0144/25 plyn Gymnázium Karola Štúra 17050197 SPP 35815256 1 499,00 € 01.08.2025 07.08.2025 Ing. Žaneta Vrábelová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0143/25 telekomunikačné služby Gymnázium Karola Štúra 17050197 ORANGE 35697270 20,10 € 01.08.2025 07.08.2025 Ing. Žaneta Vrábelová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0145/25 zabezpečenie prevádzky plynovej kotolne za 07 2025 Gymnázium Karola Štúra 17050197 TZB Technológie - service, s.r.o. 47650478 321,50 € 01.08.2025 07.08.2025 Ing. Žaneta Vrábelová Riaditeľka Faktúra
VO/0058/25 Kancelárske potreby Gymnázium Karola Štúra 17050197 PAPERA 46082182 93,60 € 30.07.2025 01.08.2025 Mgr. Danica Grnáčová Riaditeľka Objednávka
DFBV/0141/25 Edukačné publikácie hradené zo štátneho rozpočtu na šk.rok 2025/2026. Gymnázium Karola Štúra 17050197 preskoly.sk 51692881 253,50 € 25.07.2025 31.07.2025 Ing. Žaneta Vrábelová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0142/25 čipy - aSc dochádzka Gymnázium Karola Štúra 17050197 ASC Aplied Software Consultansts 31361161 43,00 € 25.07.2025 31.07.2025 Ing. Žaneta Vrábelová Riaditeľka Faktúra
VO/0057/25 čipy - aSc dochádzka Gymnázium Karola Štúra 17050197 ASC Aplied Software Consultansts 31361161 43,00 € 24.07.2025 01.08.2025 Mgr. Danica Grnáčová Riaditeľka Objednávka