Faktúry
Počet záznamov: 13062
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 191074 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing. Štefan Demovič D a S | 11652241 | 68,04 € | 17.10.2019 | 30.10.2019 | Faktúra | |||||
| 191075 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 246,97 € | 17.10.2019 | 30.10.2019 | Faktúra | |||||
| 191077 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing. Štefan Demovič D a S | 11652241 | 126,36 € | 17.10.2019 | 30.10.2019 | Faktúra | |||||
| 191066 | Tonery ZRPŠ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | PRYZMAT Slovakia, s.r.o. | 35882891 | 354,40 € | 17.10.2019 | 04.11.2019 | Faktúra | |||||
| 191064 | právne poradenstvo | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA Mgr. Beáta Kartíková s.r.o. | 48214337 | 324,00 € | 16.10.2019 | 23.10.2019 | Faktúra | |||||
| 191065 | otvarák na konzervy | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | G.P.R. spol. s r.o. | 17319463 | 75,92 € | 16.10.2019 | 23.10.2019 | Faktúra | |||||
| 191063 | poštovné 09/2019 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 116,30 € | 16.10.2019 | 24.10.2019 | Faktúra | |||||
| 191067 | športový pohár, medaile - futsalový turnaj UR 353 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Champion s.r.o. | 35726105 | 105,80 € | 16.10.2019 | 24.10.2019 | Faktúra | |||||
| Z19022 | postelné prádlo | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | VIOLET MOON s.r.o. | 03654095 | 1 449,77 € | 15.10.2019 | 15.10.2019 | Faktúra | |||||
| 191058 | presklenie dverí | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Špila- Stavebná a obchodná firma - sklenárstvo | 17385971 | 58,00 € | 15.10.2019 | 29.10.2019 | Faktúra | |||||
| 191061 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Antalis, a.s. | 35699434 | 894,19 € | 15.10.2019 | 06.11.2019 | Faktúra | |||||
| 191062 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 391,85 € | 15.10.2019 | 06.11.2019 | Faktúra | |||||
| 191059 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 775,81 € | 15.10.2019 | 07.11.2019 | Faktúra | |||||
| 191060 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 306,92 € | 15.10.2019 | 07.11.2019 | Faktúra | |||||
| 191057 | ISIC karty, známky | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | CKM Združenie pre študentov | 31768164 | 403,60 € | 15.10.2019 | 07.11.2019 | Faktúra | |||||
| 191056 | oprava vozidla BL119RM | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | AUTO POLA s.r.o | 31348220 | 299,24 € | 15.10.2019 | 14.11.2019 | Faktúra | |||||
| 191044 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | KRUPA, spo. s r.o. | 31591957 | 134,40 € | 14.10.2019 | 18.10.2019 | Faktúra | |||||
| 191046 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Pavel Šťastný MINIPEK | 14153602 | 319,27 € | 14.10.2019 | 18.10.2019 | Faktúra | |||||
| 191047 | čistiace a hygienické potreby | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Drogéria plus, s.r.o. | 45700770 | 283,55 € | 14.10.2019 | 18.10.2019 | Faktúra | |||||
| 191036 | školné za I. semester Ducký Filip 2019/2020 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Vysoká škola DTI, s.r.o. | 36342645 | 215,00 € | 11.10.2019 | 14.10.2019 | Faktúra | |||||
| 191037 | školné za I. semester Petrík Martin 2019/2020 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Vysoká škola DTI, s.r.o. | 36342645 | 215,00 € | 11.10.2019 | 14.10.2019 | Faktúra | |||||
| 191038 | školné za I. semester Kožík Roman 2019/2020 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Vysoká škola DTI, s.r.o. | 36342645 | 215,00 € | 11.10.2019 | 14.10.2019 | Faktúra | |||||
| 191039 | školné za I. semester Štefík Patrik 2019/2020 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Vysoká škola DTI, s.r.o. | 36342645 | 215,00 € | 11.10.2019 | 14.10.2019 | Faktúra | |||||
| 191034 | likvidácia odpadu - obaly | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | NATUR-PACK, a.s. | 35979798 | 30,00 € | 11.10.2019 | 18.10.2019 | Faktúra | |||||
| 191035 | likvidácia odpadu - neobalové výrobky | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | NATUR-PACK, a.s. | 35979798 | 30,00 € | 11.10.2019 | 18.10.2019 | Faktúra | |||||
| 191032 | prenájom kopírky 09/2019 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 51,60 € | 11.10.2019 | 18.10.2019 | Faktúra | |||||
| 191033 | ISIC karty | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | TransData s.r.o. | 35741236 | 163,00 € | 11.10.2019 | 18.10.2019 | Faktúra | |||||
| 191040 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 423,75 € | 11.10.2019 | 18.10.2019 | Faktúra | |||||
| 191041 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing. Štefan Demovič D a S | 11652241 | 84,00 € | 11.10.2019 | 18.10.2019 | Faktúra | |||||
| 191048 | spotreba plynu 09/2019 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 3 438,50 € | 11.10.2019 | 18.10.2019 | Faktúra |