Faktúry
Počet záznamov: 11755
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
180995 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing. Štefan Demovič D a S | 11652241 | 86,40 € | 23.11.2018 | 06.12.2018 | Faktúra | |||||
180997 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 112,13 € | 23.11.2018 | 06.12.2018 | Faktúra | |||||
180998 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 250,28 € | 23.11.2018 | 06.12.2018 | Faktúra | |||||
180992 | tonery - úhrada ZRPŠ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | PRYZMAT Slovakia, s.r.o. | 35882891 | 96,00 € | 23.11.2018 | 20.12.2018 | Faktúra | |||||
180990 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Antalis, a.s. | 35699434 | 28,66 € | 22.11.2018 | 06.12.2018 | Faktúra | |||||
180989 | služby | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | DETOX, s.r.o. | 31582028 | 361,50 € | 22.11.2018 | 07.12.2018 | Faktúra | |||||
180991 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 575,32 € | 22.11.2018 | 14.01.2019 | Faktúra | |||||
180988 | PHM 11/2018 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 208,61 € | 21.11.2018 | 06.12.2018 | Faktúra | |||||
180984 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 172,48 € | 20.11.2018 | 03.12.2018 | Faktúra | |||||
180985 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 122,53 € | 20.11.2018 | 03.12.2018 | Faktúra | |||||
180999 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | BARK, spoločnosť s ručením obmedzeným | 31650031 | 14,40 € | 20.11.2018 | 06.12.2018 | Faktúra | |||||
181004 | revízia-skúška výťahov | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Julius Pona - Opravy výťahov | 22645977 | 992,03 € | 20.11.2018 | 06.12.2018 | Faktúra | |||||
180987 | prehliadka Bratislavy - Fotorigáda | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | TOUR4U, s.r.o. | 36801658 | 216,00 € | 20.11.2018 | 06.12.2018 | Faktúra | |||||
180986 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 688,73 € | 20.11.2018 | 06.12.2018 | Faktúra | |||||
181003 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | CNI Tlač servis, spol. s r.o. | 31696325 | 288,36 € | 20.11.2018 | 06.12.2018 | Faktúra | |||||
181000 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 22,68 € | 20.11.2018 | 14.01.2019 | Faktúra | |||||
181001 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 361,44 € | 20.11.2018 | 14.01.2019 | Faktúra | |||||
181002 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 168,48 € | 20.11.2018 | 14.01.2019 | Faktúra | |||||
180982 | PC komponenty | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ANEXO SYSTEMS, s.r.o. | 35716525 | 118,80 € | 19.11.2018 | 27.11.2018 | Faktúra | |||||
180983 | PC komponenty | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ANEXO SYSTEMS, s.r.o. | 35716525 | 154,80 € | 19.11.2018 | 27.11.2018 | Faktúra | |||||
180978 | Sanet 10-12/2018 - úhrada ZRPŠ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete | 17055270 | 150,00 € | 19.11.2018 | 27.11.2018 | Faktúra | |||||
180979 | licencia - VIS 11/2018-10/2019 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Verejná informačná služba, spol. s r.o. | 36006912 | 534,00 € | 19.11.2018 | 06.12.2018 | Faktúra | |||||
180981 | maliarske práce - ZRPŠ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | MANAST, s.r.o. | 31370802 | 960,00 € | 19.11.2018 | 06.12.2018 | Faktúra | |||||
180980 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 473,76 € | 19.11.2018 | 18.01.2019 | Faktúra | |||||
180973 | doména 190.sk 22.11.2018-22.11.2019 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Websupport, s.r.o. | 36421928 | 14,28 € | 16.11.2018 | 19.11.2018 | Faktúra | |||||
180975 | spotreba plynu 10/2018 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 5 850,61 € | 16.11.2018 | 21.11.2018 | Faktúra | |||||
180970 | kooperácia | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LAYOUT s.r.o. | 35920858 | 240,00 € | 16.11.2018 | 26.11.2018 | Faktúra | |||||
180974 | nastavenie služy mVL | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | DataWex s.r.o. | 46822771 | 96,00 € | 16.11.2018 | 27.11.2018 | Faktúra | |||||
180976 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 70,05 € | 16.11.2018 | 03.12.2018 | Faktúra | |||||
180977 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing. Štefan Demovič D a S | 11652241 | 90,00 € | 16.11.2018 | 03.12.2018 | Faktúra |