Faktúry
Počet záznamov: 13062
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 190993 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing. Štefan Demovič D a S | 11652241 | 88,44 € | 07.10.2019 | 10.10.2019 | Faktúra | |||||
| 190996 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 115,39 € | 07.10.2019 | 10.10.2019 | Faktúra | |||||
| 190998 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Pavel Šťastný MINIPEK | 14153602 | 258,08 € | 07.10.2019 | 10.10.2019 | Faktúra | |||||
| 191002 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 151,50 € | 07.10.2019 | 10.10.2019 | Faktúra | |||||
| 191005 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 194,80 € | 07.10.2019 | 10.10.2019 | Faktúra | |||||
| 191006 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 74,25 € | 07.10.2019 | 10.10.2019 | Faktúra | |||||
| 191008 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing. Štefan Demovič D a S | 11652241 | 105,30 € | 07.10.2019 | 10.10.2019 | Faktúra | |||||
| 191009 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 102,96 € | 07.10.2019 | 10.10.2019 | Faktúra | |||||
| 191010 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 74,25 € | 07.10.2019 | 10.10.2019 | Faktúra | |||||
| 191011 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 55,98 € | 07.10.2019 | 10.10.2019 | Faktúra | |||||
| 190995 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 990,59 € | 07.10.2019 | 10.10.2019 | Faktúra | |||||
| 190999 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bohuš Šesták s.r.o. | 44240104 | 127,06 € | 07.10.2019 | 10.10.2019 | Faktúra | |||||
| 191000 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bohuš Šesták s.r.o. | 44240104 | 171,17 € | 07.10.2019 | 10.10.2019 | Faktúra | |||||
| 191001 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bohuš Šesták s.r.o. | 44240104 | 121,68 € | 07.10.2019 | 10.10.2019 | Faktúra | |||||
| 191015 | ESET Endpoint Antivirus do 5.9.2021 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ANEXO SYSTEMS, s.r.o. | 35716525 | 1 908,00 € | 07.10.2019 | 14.10.2019 | Faktúra | |||||
| 191003 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 89,05 € | 07.10.2019 | 14.10.2019 | Faktúra | |||||
| 191020 | údržba VT 09/2019 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ANEXO SYSTEMS, s.r.o. | 35716525 | 990,00 € | 07.10.2019 | 18.10.2019 | Faktúra | |||||
| 191012 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 298,67 € | 07.10.2019 | 06.11.2019 | Faktúra | |||||
| 190987 | kuchynská linka UR 226 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Sconto Nábytok s.r.o. | 44731159 | 199,00 € | 04.10.2019 | 07.10.2019 | Faktúra | |||||
| 190988 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 903,60 € | 04.10.2019 | 10.10.2019 | Faktúra | |||||
| 190989 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 780,78 € | 04.10.2019 | 10.10.2019 | Faktúra | |||||
| 190991 | montáž a zapojenie knihtlačového stroja | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Vladimír Biščo | 36908061 | 100,00 € | 04.10.2019 | 10.10.2019 | Faktúra | |||||
| 190997 | PHM 09/2019 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 139,20 € | 04.10.2019 | 14.10.2019 | Faktúra | |||||
| Z19021 | správny poplatok IV. Q. 2019 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | International Education Society Ltd.-org.složka | 26943948 | 240,00 € | 04.10.2019 | 18.10.2019 | Faktúra | |||||
| 190985 | seminár - jesenné stretnutie účtovníkov | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Verlag Dashofer, vydavateľstvo, s.r.o. | 35730129 | 178,80 € | 03.10.2019 | 03.10.2019 | Faktúra | |||||
| 190983 | prenájom DC 700 09/2019 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | COPY PRINT GROUP, a.s. | 45310106 | 1 234,15 € | 03.10.2019 | 09.10.2019 | Faktúra | |||||
| 190992 | obsluha kotolne 10/2019 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. | 35794313 | 492,00 € | 03.10.2019 | 14.10.2019 | Faktúra | |||||
| 190978 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Böttcher Slovenská republika, s.r.o. | 35756187 | 274,80 € | 02.10.2019 | 09.10.2019 | Faktúra | |||||
| 190979 | oprava nárezového stroja | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | G.P.R. spol. s r.o. | 17319463 | 51,60 € | 02.10.2019 | 09.10.2019 | Faktúra | |||||
| 190981 | kooperácia - ÚV lakovanie | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | UNILAK SK, s.r.o. | 36322407 | 200,10 € | 02.10.2019 | 09.10.2019 | Faktúra |